Konrad

Junior
  • Aantal berichten

    28
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Konrad

  1. Dat is helemaal duidelijk. Ik twijfelde een beetje omdat je een auto in vijf jaar moet afschrijven en daardoor dacht ik dat omdat de auto niet helemaal afgeschreven was heeft dat ook invloed op de BTW die hij al teruggevraagd. Maar blijkbaar BTW heeft daar niets te maken. Er was alles door verzekeraar geregeld, hij kreeg een deel van autosloperij en daarvoor moest hij een factuur maken met de BTW en de rest van het bedrag van verzekeraar zonder BTW.
  2. Goedendag, ik wil geen nieuwe topic maken. Namelijk heb ik een korte vraag die een beetje met het thema overeenkomt. Een vriend van mij heeft auto zakelijk gekocht in 2017 toen ook BTW terug gevraagd, kort geleden heeft hij de auto total loss gereden. Mijn vraag is of hij nu de BTW van de auto ( of een deel er van) terug aan de belastingdienst moet betalen? Groetjes, Konrad
  3. Ik dacht dat dat toch onduidelijk was, maar goed het is nu in ieder geval opgelost. Alweer iets geleerd. Dank jullie wel voor zo snel reacties. Met vriendelijke groet, Konrad
  4. Dank jullie wel voor de reacties. Maar dat was geen omzet. Ik probeer het anders uitleggen. We zijn samen ondernemers en ik werk voor jou. We waren bij een winkel waarvan jij iets moest hebben, maar jij hebt jou pasje vergeten en ik heb voor jou betaald (contant). Jij hebt later het geld op mijn zakelijke rekening overgeboekt (dus terug gegeven). Omschrijving op mijn afschrift is "vs verteer 9-2". Het gaat inderdaad over eten. 9-2 is datum, denk ik (heb bon niet meer) die geeft mijn klant. Volgens mij dat is geen omzet of zie ik iets verkeerd? Met vriendelijke groet, Konrad
  5. Goedendag, Omdat de thema bijna zelfde is, ga ik hier vragen. Ik heb voor een klant gewerkt met een van zijn werknemer ver van huis. Het is laat geworden en mijn klant geeft ons gebeld om ons te vertellen dat we na het werk naar een fastfood mogen omdat we tot laat hadden gewerkt en dat hij voor alles gaat betalen. Zo hebben we gedaan. Ik was enige die geld bij had, dus heb ik ook betaald (contant). Daarna heb ik bon aan mijn klant gegeven en hij geeft geld op mijn zakelijke rekening gestoord. Mijn vraag is: hoe moet ik dat boeken in mijn administratie? Ik heb mijn eigen geld eerst uitgegeven (contant) en daarna terug gekregen op mijn zakelijke rekening. Eigenlijk was dat soort lening aan mijn klant. Maar nu weet ik niet hoe moet ik dat boeken in mijn administratie, is dat soort privé-storing? Met vriendelijke groet, Konrad
  6. Best Lex, Ik kwam vandaag mijn oude bericht tegen. Ik vergat jou te bedanken. Dankjewel!!! Met vriendelijke groet, Konrad
  7. Goedendag, Binnenkort ga ik mijn eigen zaak beginnen met inkoop-verkoop tweedehands spullen. Ik ga vaak van particuliere kopen. Mijn vraag is hoe moet ik dat in mijn administratie aantonen. Ik heb weleens gelezen, gehoord over zoiets als kwitantie die ik moet gebruiken. Maar hoe en wat moet ik dat precies doen weet ik niet zeker. Weten jullie hoe dat werkt? Andere vraag is, ik ga betalen btw over het verschil tussen inkoop en verkoop. En mijn vraag is, als ik iets ga kopen voor 100 euro maar benzine die ik gebruik om daar naartoe te gaan en terug was 10 euro en kosten om deze spul terug in goede conditie te brengen was ook 10 euro (materialen) en eindelijk ga ik dit spul verkopen voor 150 euro, moet ik btw betalen over die winst 30 euro dus in dit geval 5,21 euro? Zo werk dat? Alvast bedankt, Met vriendelijke groet, Konrad
  8. Ik heb niets vergeten. Als ik zo doe, gaat het ideaal gelijk met saldo winst en verliesrekening. Ik zie de toekomst zeer goed :) exhaeller je hebt helemaal gelijk, ik moet daar bij goede boekhouding hebben. Op dit moment is deze wel goed. Ik ben op dit moment nog kleine bedrijf dus weinig wat kan mis gaan. Alle gegevens heb ik zwart op wit. Maar als het bedrijf zal groter worden ga ik gewon naar goede boekhouder hoewel dat is heel leerzaam. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken, vooral jou Nadzhibe, jou antwoorden zijn altijd straight to the point. Met vriendelijke groet, Konrad
  9. Ik ben overtuigd dat antwoord ja is. Voor de toekomst, geld dat voor alle posten aan passiva zijde?
  10. Ja wel, ik heb rekening gehouden, want al omzet uit 2016 is ook in 2016 gefactureerd. Dus in dit geval moet ik mij eigen vermogen verminderen met het bedrag van btw die ik betaalde in 2017?
  11. Dat dacht ik, maar als ik dat alleen aan passiva zijde ga invullen dan wordt balans activa-passiva niet gelijk.
  12. Goedendag allemaal, Ik ben bezig met voorbereiding voor mijn inkomstenbelasting 2016 en dit jaar ging dat veel makkelijker, daarom heb ik alleen een vraag :) Ik weet namelijk niet, waar geef ik aan het btw bedrag voor vierde kwartaal 2016 (dat ik in 2017 betaalde)? Waar moet ik dat aan activa en passiva zijden invullen? Ik zou het op prijs stellen als iemand voor deze vraag kan antwoorden. Met vriendelijke groet, Konrad
  13. Ik dacht dat zo en forums zijn om mensen te helpen en om van elkaar te leren. En ik dacht als ik "mijn" (ook voor mijn vrouw) digitaal aangifte "zelf" (ook met behulp van dergelijke fora) kan doen. Kan ik ook iemand helpen die verdient niet veel. Als ik met dergelijke vragen en met inkom van 16000euro die van paar opdrachten bestaat, gelijk naar boekhouder moet, waarvoor bestaat deze forum? Met alle respect, maar ik begrijp jullie reactie niet. Trouwens, mooie spreekwoorden. In ieder geval, dank jullie wel. Mvg. Konrad
  14. Ik bedoelde een vriend van mij. Titel is door moderator verbeterd. Ik heb hem met deze aangifte geholpen en ik denk dat dat goed gedaan is. Als niet dan zou belasting inkomstenbelasting box 1 eerste schijf ook van die 16297 berekend. Maar dat hebben ze goed berekend, van 5929. Daarom ben ik in de war.
  15. Goedendag, Mijn collega heeft voorlopige aanslag 2015 gekregen, maar volgens mij klopt het niet. Hij heeft zijn aangifte op papier gedaan (formulier M). Zijn inkom was 16297 Na zelfstandigenaftrek en startersaftrek en Mkb-winstvrijstelling belastbare inkom was 5929. En belastingdienst heeft inkomstenbelasting box 1 op 495 euro berekend. En dat klopt wel. Maar Premie volksverzekeringen heeft belasting van hele inkom berekend, dus van 16297, en dat klopt niet, want dat moesten ze ook van die 5929 rekenen. En hetzelfde geldt voor zijn Zvw. Die is ook van hele bedrag berekend. Wat moet/kan hij doen in dit geval, want ipv. 288 euro voor Zvw, zeggen ze dat hij totaal 1281 euro inkomen belasting en 790 Zvw. moet betalen. Mvg. Konrad
  16. Daarom ik denk ,nee, want daar is geen "of". En bij haar privé aangifte was ook constructie van de zin anders. Zoiets als "had u en/of uw partner" En hier is hadden u en uw partner. Dus daarom ben ik een beetje onzeker. ???
  17. Ik heb nog een kleine vraag. Voor zekerheid. Daar is een vraag: Hadden u en (Mevrouw Jansen) onroerende zaken, zoals een eigen woning, een vakantiewoning, een verhuurd pand of een terrein? Mijn vrouw heeft wel een huis waar we wonen, maar huis staat allen op haar naam en ze is enige eigenaar. Maar wij zij fiscale partners want we hebben samenwonen contract. Ik denk dat ik daar "Nee" moet afvinken. Denk ik goed? Groetjes, Konrad
  18. Wow wat een snele reactie. Dankuwel. Ik weet dat tweede antwoord niet voor mij was, maar ik wil vragen wat betekenen afkortingen: TS? EV? EMZ? Groet, Konrad
  19. Ok, nu is deze aangifte wat duidelijker. Ik heb facteuren die bataald waren in januari 2016 en die die nog niet betaald zijn, brutto bij Vorderingen op handelsdebiteuren opgenomen. Bij Vorderingen op handelsdebiteuren zijn twee termen "Nominale waarde" en "Boekwaarde einde boekjaar" ik heb bij beide hetzelfde bedrag opgenomen. Voor pasiva heb ik bedrag van "Totaal activa" genomen. Terugbetaling wegens KOR die ik ook in 2016 heb gekregen, heb ik bij Vordering omzetbelasting opgenomen. Ik denk dat dat zo moet zijn. Ik heb nog vraag over kosten die ik van mijn prive geld betaalde. Ik denk dat ik deze kosten bij privestortingen (met btw) moet opnemen. En betaalde Zvw voor 2014 moet ik als priveonttrekkingen behandelen? Mvg Konrad
  20. Nog een keer dankuwel Erik, Ja, ik houd boekhouding bij (nog niet helemaal ideaal maar dat ga ik nog verbeteren). Wat betreft BTW. Door hele jaar heb ik BTW betaald en met vierde kwartaal wegens KOR aangepast. Totaal heb ik 1470€ betaald en dan 480€ terug gekregen. Dus ik denk dat ik deze facturen (netto-omzet) in "passiva -> Ondernemingsvermogen -> Eigen vermogen" moet opnemen? Moet ik ze nog ergens anders opnemen? Omdat in dit geval activa en passiva niet gelijk zullen worden. Wat betreft vierde vraag. Wat bedoelt je met "Mocht je overigens veel geld op je spaarrekening hebben ten opzichte van wat je nodig hebt voor je"? ondernemingsactiviteiten Geld dat ik daar heb komt van mijn opbrengsten van ondernemingsactiviteiten (ook een deel van vorige twee jaren). Ik heb nog een vraag. Moet ik ergens opnemen betaalde BTW? (deze 1470€) Groetjes, Konrad
  21. Dankuwel Erik, Helaas voor mij nog niet alles duidelijk is. Veel van deze termen zijn voor mij niet zo helder als voor jullie. Alle mijn vragen betreffen Inkomstenbelasting 2015. Ik doe inkomstenbelasting 2015 via belasting pagina en alle termen komen daarvan. Ik heb een paar facturen van 2015 voor werkzaamheden die ik in 2015 heb verricht met datum van 2015 en daarom is btw al betaald. Mijn eerste vraag is: Moet ik deze facturen (netto-omzet) gewoon net als alle andere facturen in "Opbrengsten -> Opbrengsten uit leveringen en diensten" opnemen? Tweede vraag is: Moet ik hetzelfde facturen (ook netto-omzet) bij " activa -> Liquide middelen" opnemen? En ook bij "passiva -> Ondernemingsvermogen -> Eigen vermogen"? Derde vraag is? Bedrag die ik heb ontvangen wegens KOR. Moet ik bij "Opbrengsten -> Overige opbrengsten" opnemen? of bij "Buitengewone baten en lasten -> Overige buitengewone baten" opnemen? Vierde vraag is: Rente die ik heb ontvangen van mij spaarrekening ,die met mij zakelijke rekening verbonden is, moet ik bij "Opbrengsten -> overige opbrengsten" opnemen? of bij "Financiële baten en lasten -> Opbrengsten banktegoeden" opnemen? Mijn excuses maar ik ben geen boekhouder en ik wil geen fouten maken. Alvast bedankt, Konrad
  22. Hallo iedereen, Ik ben nu bezig met IB 2015 en is niet alles duidelijk voor mij, daarom heb ik paar vragen. Ik heb paar facturen die in 2016 betaald zijn en paar die nog niet betaald zijn. Alle deze facturen zijn voor werkzaamheiden die ik in 2015 heb uitgevoerd en van deze facturen heb ik natuurlijk al BTW betaald. Mijn vraag is waar moet ik deze facturen boeken bij IB? Moeten ze in "Opbrengsten" zijn? En verder ook in "ondernemingsvermogen" toevoegen? Of moet ik ze in andere plek aantonen? En het voordeel die ik wegens KOR heb ontvangen, (ook in 2016) waar moet ik het aangeven? Alvast bedankt, MVG, Konrad (Edit: titel verduidelijkt)
  23. Hallo allemaal. Ik heb een vraag. Ik was een tijd aan het zoeken en ik heb toch geen 100 procent duidelijk antwoord gevonden. Mag ik mijn prive Arbeidsongeschiktheidverzekering bij IB aftrekken? Ik werk voor een baas. Ik betaal 19 euro per mand arbeidsongeschiktheidverzekering die ik bij mijn hypotheek heb afgesloten. Ik weet dat als je ondernemer bent mag dat wel, maar het is weinig informatie voor particulieren. MVG. Konrad
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.