rs1981

Newbee
  • Aantal berichten

    3
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door rs1981

  1. Ok, helder! Althans, helder dat het soms behoorlijk ingewikkeld is. Maar ik geloof dat ik het begrijp. Je moet goed in de gaten houden dat je met twee losse systemen werkt. Grote dank aan ieder voor alle moeite!
  2. Ah, fantastisch! Dank jullie wel voor deze duidelijke antwoorden. Dit helpt me enorm. Even nog aan Ron, ten aanzien van je antwoord op punt 3. Even dat ik het goed begrijp: bij de verrekening van je inkomstenbelasting aan het einde van het jaar kijk je alleen naar de kosten en inkomsten éxclusief BTW, omdat je gedurende de rest van het jaar al 4 x de BTW hebt verrekend? Dus stel dat ik product X heb gekocht voor mijn bedrijf voor 100 euro, waarvan 21 euro BTW, ik alleen de 79 euro als aftrekpost van mijn inkomsten kan aftrekken. Klopt dat? En die 21 euro BTW, daar kan ik verder niets mee, die heb ik gewoon volledig moeten betalen. Terwijl omgekeerd, omdat ik gebruik maak van de KOR, een dienst die ik heb geleverd voor 100 euro waarvan 21 euro BTW, omdat ik de BTW heb mogen houden, ik de volledige 100 euro als inkomsten moet zien en niet slechts de 79 euro. Heb ik dat goed begrepen? Bij mij is het inderdaad nog iets ingewikkelder dan normaal omdat ik deels ben vrijgesteld van BTW (als psycholoog in de GGz) en deels diensten lever die niet zijn vrijgesteld (coaching). Ik geloof dat ik nu wel min of meer snap hoe ik daarmee moet omgaan, maar voor de zekerheid: + Ik verdien 100 euro als psycholoog, dat is BTW-vrijgesteld. = 100 euro inkomsten + Ik verdien 100 euro als coach, daarvan 21 euro BTW, binnen de KOR = 100 euro inkomsten - Ik koop een PC voor 100 euro die ik 50% gebruik als coach en 50% als psycholoog, dan mag ik die voor 89,50 euro als aftrekpost aandragen? (21% van 100 euro gedeeld door 2 = 10,50 euro, die ik niet mag aftrekken, de rest wel). In totaal geef ik dan op: 200 euro verdiend, 89,50 aan aftrekposten, 110,50 euro als restant om inkostenbelasting over te betalen. Zoiets? Nogmaals, een grote dank voor jullie hulp!
  3. Beste forumleden, ik ben een kleine ondernemer. Volgens de richtlijnen van de belastingdienst mag ik aanspraak maken op de KOR. Ik blijf sommige aspecten hiervan echter onduidelijk vinden, en na verschillende telefoontjes met de belastingdienst begrijp ik het nog steeds niet helemaal. Ik heb de volgende vragen over de KOR. 1. Als ik gebruik maak van de KOR, moet ik dan desondanks BTW op mijn facturen vermelden? En begrijp ik het goed dat ik die BTW dan wel heb gefactureerd, maar op basis van de KOR niet hoef af te staan aan de belastingdienst als ik onder de 1345 euro blijf? Dus die mag ik in feite houden of terugvragen (als ik dat vermeld bij mijn periodieke aangifte omzetbelasting bij het desbetreffende vakje)? 2. Een andere ondernemer gaat deze BTW die ik hem in rekening heb gebracht wel als voorbelasting opgeven. Klopt dat dan wel? Hij trekt iets af omdat dit zogenaamd al betaald is aan de belastingdienst (door mij), maar op basis van de KOR heb ik dat niet gedaan. Iemand zei zelfs dat hij bij een negatief BTW saldo dit geld mag ontvangen van de belastingdienst. Maar dat zou toch bizar zijn, dat geld wat ik zelf heb mogen houden, door die persoon ook nog eens van de belastingdienst krijgt uitgekeerd? 3. Hoe moet ik gemaakte kosten voor mijn onderneming aftrekken wanneer ik aan het einde van het jaar de inkomstenbelasting invul, als ik gebruik maak van de KOR? Ik heb immers geen BTW betaald dus ik mag ook geen BTW opgeven als voorbelasting. Moet ik dan het gehele bedrag, inclusief de BTW opgeven als een aftrekpost? Als jullie me kunnen helpen graag! Maar besef dus even dat ik wat traag van begrip ben als het op fiscale zaken aankomt, dus aub in simpele taal. :) Groet! [verandering: titel]
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.