SafSaf

Junior
  • Aantal berichten

    9
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Persoonlijke info

  • Jij bent:
    ondernemer in spe

SafSaf's trofeeën

  1. Goedemiddag, Hopelijk kan iemand een commentaar / reactie geven op het onderstaande. Ik heb een vraag over hoe je de winst correct berekend met onderstaande gegevens: Ik weet niet welke van de 2 opties nu het meest betrouwbaar is. Omzet haal ik uit de verkoop van ingekochte kleding (gereed product) en door het gereed product zelf naar wens van de klant aan te passen. Omzet Kleding: € 450.000 Inkoopwaarde: € 400.000 Brutowinst: € 50.000 Omzet Aanpassing kleding: € 10.000,- Inkoopwaarde aanpassingen: € 0,- Brutowinst: € 10.000,- Totale Kosten bedrijfsvoering € 75.000,- Wat is juist? 1.) Gefactureerde Omzet € 460.000 ( 450.000 + 10.000,-) -/- Inkoopwaarde € 400.000 Brutowinst € 60.000,- -/- Kosten € 75.000 Nettowinst -/- € 15.000,- of 2.) Gefactureerde Omzet € 460.000 ( 450.000 + 10.000,-) -/- Inkoopwaarde € 390.000 (400.000 inkoopwaarde van de kleding -/- € 10.000,- waar geen inkoopwaarde tegenoverstaat, die ik van de aanpassingen zelf heb verdiend) Brutowinst € 70.000,- -/- Kosten € 75.000 Nettowinst -/- € 5.000,- De vraag is dus of bij de 2e optie je de € 1000,- die je hebt verdiend met aanpassingen van de inkoopwaarde moet afhalen?
  2. Beste Forumers, Ik heb een partij zomerkleding ter inkoopwaarde van totaal +/- € 2000,- op 31/12/21 afgewaardeerd naar € 1500,- Hiervoor heb ik het afwaarderingsschema van textiel/mode e.d. van de Belastingdienst aangehouden met de vaste afwaarderingspercentages. Per 31/12/21 heb ik dus deze zomerkleding voor € 1500,- aan waarde in mijn voorraad op de balans staan. Nu raak ik deze kleding aan de straatstenen niet kwijt en heb ik dit bij diverse opkopers aangeboden. Een particulier die in van alles en nog wat handelt wil deze partij voor € 350,- van mij kopen. Dit is het beste bod wat ik tot nu toe heb gekregen en overweg deze kleding voor dit bedrag te verkopen en mijn verlies te nemen. Nu vraag ik me af: Mag dit fiscaal gezien wel? Hoeveel BTW ik dan af moet dragen voor deze verkoop. Hoe je dit correct in de administratie verwerkt. Moet dit nog een keer als een afwaardering van de voorraad worden gezien die je op een aparte grootboekrekening (Incourant) boekt. Waarna ik deze zomerkleding niet meer op de balans heb staan en deze ten laste van mijn winst en verlies terugkomt Of kan ik gewoon zonder afwaarderen deze zomerkleding van mijn voorraad in mindering brengen en het verkoop bedrag als omzet op de winst en verliesrekening zetten. Of moet het helemaal anders? Alle suggesties worden geapprecieerd.
  3. Hoi Prins, dank je wel voor je reactie. De factuurdatum van de goederen (dec '20) en betaaldatum (jan. '21) van de btw aan de belasting brachten mij aan het twijfelen. Als ik je goed begrijp mag je dus zowel voor de balans (voorraadwaarde) als voor de winst en verlies (kostprijs) direct uitgaan van het inkoopbedrag incl btw, in dit geval 1210,- ondanks het feit dat je de btw in 2021 voldoet? Het is ergens ook wel logisch omdat de btw schuld op dezelfde dag onstaat als de dag dat de goederen aan mij gefactureerd zijn. En de 210 btw memoriaal bij de voorraad boekt ipv schuld aan de belasting. Thanks.
  4. Beste ondernemers. Ik ben een kleine ondernemer voor de KOR en heb een adminstatief/ fiscaal vraagstuk. Ik heb in december '20 voorraad ingekocht in Italie, voor 1000,-. Leverancier rijkt mij een factuur uit met 0% btw. Omdat ik in de KOR zit heb ik geen recht op aftrek en moet ik wel alsnog btw betalen over het inkoopbedrag. Middels een incidentele btw moet ik dus 210,- betalen. Hoe moet zoiets worden geadministreerd gelet op de balans en winst- en verlies? De 1000,- inkoop heb ik dus gedaan in 2020, maar de btw van 210 heb ik voldaan in 2021. Is per 2020 de voorraadwaarde (links op de balans) met 1000 toegenomen en heb ik een schuld van 210 (rechts op balans) aan de belasting die in 2021 is voldaan? Of moet je in 2020 de voorraadwaarde na inkoop meteen met 1210 ophogen, ook al betaal je de btw in 2021? Ik neig meer naar het eerste maar met KOR weet ik het niet zeker. En wat betekent dit voor de winst en verlies? Stel ik heb in 2020 van de 1000,- laat zeggen 500,- aan inkoopwaarde verkocht. Moet je dan voor deze goederen in 2020 van een kostprijs van 500 uitgaan of 500 +21% Btw (die ik in 2021 heb voldaan) Ben benieuwd naar jullie inzichten.
  5. Beste Prins, Bedankt voor je bevestiging / toelichting.
  6. Goedmorgen en fijne Koningsdag, Heb een vraagje over de veelbesproken TOZO. Nu ben ik een kleine ondernemer ( zzp-er) die een voorschot heeft gekregen vanuit de TOZO. Echter is deze op mijn zakelijke rekening gestort ( stom, had beter privérekening kunnen opgeven) Immers, de regeling is er om in levensonderhoud te voorzien. De vraag is: hoe boek ik dit in mijn administratie? Ik denk zelf als volgt maar weet het niet zeker. 1. Geld ontvangen (bank) - tegenrekening (prive- inkomsten en stortingen) vervolgens het bedrag naar mijn prive rekening storten (want is niet bedoeld voor de zaak) 2. Geld uitgegeven ( bank) - tegenrekening (prive- inkomsten en stortingen Gr. Saf
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.