Goedendag,
Ik ben freelancer in de hospitality- en evenementensector. Voor een deel van mijn opdrachten maak ik momenteel gebruik van flexplatforms (zoals Temper) en de rest van mijn opdrachten komen rechtstreeks vanuit mijn netwerk. Omdat de flexplatforms zelf facturen genereren nadat ik mijn gewerkte uren heb ingevoerd en elk platform hiervoor hun eigen nummering gebruikt, vraag ik mij af hoe ik dit allemaal correct in mijn administratie verwerk volgens de eisen van de belastingdienst?
Momenteel zit ik door de flexplatforms namelijk met de volgende drie factuurnummeringen:
Platform 1 gebruikt de nummering: 10001 - 10002 - etc.
Platform 2 gebruikt de nummering: f<userid#>.21.1 - f<userid#>.21.2 - etc.
Verkoopfacturen die vanuit mijn onderneming rechtstreeks naar opdrachtgevers gaan hebben als nummering: 2021.010 - 2021.011 - etc.
Omdat de factuurnummering volgens de belastingdienst oplopend hoort te zijn (en ik ook niet weet hoe strict dit is), ben ik dus zoekend naar hoe dit correct te verwerken in mijn administratie. Is het een probleem dat mijn verkoopfacturen vanuit meerdere bronnen komen, met eigen nummering? Moet ik ze per factuurreeks apart sorteren (ook voor eigen overzicht denk ik handig)? Andere tips voor zaken waar ik eventueel rekening mee moet houden in een situatie zoals de mijne?
Alvast vriendelijk bedankt voor alle bruikbare antwoorden!