John de Vries

Junior
  • Aantal berichten

    11
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Persoonlijke info

  • Jij bent:
    ondernemer in spe

John de Vries's trofeeën

  1. Beste forum leden, Waarschijnlijk topic 101 over dit onderwerp, maar mijn specifieke vraag kon ik niet vinden. Zoals ik de regel interpreteer heb je twee onderdelen die van belang zijn, het deel gerelateerd aan de omzetbelasting en het deel gerelateerd aan de inkomstenbelasting. Ik ben een (deeltijd) ZZP-er die een private lease auto heeft. Ik heb al uitgerekend dat het voordeliger is om de auto privé te houden. Dit omdat het een 22% bijtelling categorie auto betreft en de bijtelling bij mij in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting (49,5%) terecht komt omdat ik met mijn "in-loondienst-baan" al in de hoogste belastingschijf val. Nu heb ik twee vragen. Vraag 1: klopt onderstaande? - Inkomstenbelasting: ik trek 19 cent van iedere zakelijke kilometer die ik rijd af van mijn winst (boek het als kosten) - Omzetbelasting: ik vorder de BTW op mijn private lease bedrag (hier zit alles in behalve brandstof) + de BTW op alle brandstofkosten terug bij de BD - Omzetbelasting: ik corrigeer de terugvordering, die hierboven staat beschreven, met 1,5% over de nieuwprijs van mijn auto. Dan hoef ik niet gedetailleerd bij te houden hoeveel kilometer nu privé was en hoeveel zakelijk (vind ik teveel gedoe). Zie ook: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/btw_en_de_auto/zakelijk_gebruik_van_de_priveauto/ Vraag 2: Is het voldoende voor het bijhouden van de zakelijke kilometers om per rit bij te houden: van, naar, datum en het doel van de reis? We hebben namelijk meerdere auto's (dus meerdere kilometerstanden), in de zomer wil ik de fiets nog wel eens pakken als het lekker weer is (ook voor langere afstanden). Een hoop gedoe, plus hoe houd je van de fiets de kilometerstanden bij?? Aangezien ik voor de BTW dus gebruik maken van de "1,5%" regeling en bij de inkomstenbelasting de verhouding tussen prive/zakelijk niet belangrijk is, zou ik verwachten dat ik verder niet moeilijk hoef te doen met het telkens noteren van begin/eind stand van de teller, welk voermiddel ik heb gepakt etc. Of is dit wel verplicht? Sorry, voor het lange verhaal maar hopelijk kan een expert bevestigen dat bovenstaande correct is.
  2. Beste forum leden, De belastingdienst geeft op zijn website aan dat de BTW op aanloopkosten in bepaalde gevallen aftrekbaar zijn: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/zakelijke_kosten/kosten_gemaakt_in_de_aanloopfase Als ik wat Google geven diverse websites voorbeelden in de trend van: laptop, telefoon, notariskosten etc etc. Ik kan helaas nergens vinden of de opbouw van een begin voorraad ook gezien mag worden als aanloopkosten. Dus stel ik heb in december al wat artikelen gekocht die ik in januari wil gaan verkopen zodra ik mijn BTW nummer heb. Mag ik dan de in december betaalde BTW op deze artikelen nog aftrekken? Of valt het opbouwen van een voorraad niet onder de definitie van aanloopkosten? Alvast bedankt voor jullie mening!
  3. Goedenavond, Ik heb hetzelfde foutje gemaakt dat hier ook al is behandeld: Ik was mij er niet van bewust dat ze een strikte scheiding hebben bij Tele2 tussen prive en zakelijke abonnementen en de factuur template die zij daarvoor gebruiken. Ik heb dus een abonnement bij Tele2 dat ik alleen gebruik voor m'n werk (heb privé een ander abonnement). Ik begrijp dat ik de BTW niet terug kan vragen, omdat het niet op de factuur staat. Maar kan ik nu de het volledige bedrag dat ik betaal aan Tele2 als kosten inboeken (dus inclusief de BTW)? Of moet ik zelf even uitrekenen hoeveel BTW erop zit, en mag ik alleen de kosten exclusief de BTW in boeken? Met vriendelijke groeten, John
  4. Bedankt weer heren! (of dames ) Erg fijn om zo snel van jullie kennis gebruik te kunnen maken.
  5. Beste kenners, Wederom een starters vraag waar ik niet eenduidig het antwoord op kan vinden over het verrekenen van BTW. Ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd, en op mijn naam hebben we een eenmanszaak. De betalingen voor deze eenmanszaak doen we vanaf een aparte zakelijke rekening. Nu staat de eenmanszaak op mijn naam (omdat je deze immers maar op 1 naam kan registreren). Echter, mijn vrouw helpt af en toe ook mee. Alleen heeft zij laatst per ongeluk op haar eigen naam een aantal producten besteld. Op de factuur staat dan ook haar naam. Uiteraard wel ons gezamenlijke woonadres (en het adres van onze eenmanszaak) en de factuur is ook betaald vanaf onze zakelijke rekening. Kan ik nu nog de BTW verrekenen, omdat formeel gezien de eenmanszaak op mijn naam staat en niet die van haar. Ik hoop van wel, ook omdat we in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Dus in principe is alles van ons samen. Ben benieuwd of dit mogelijk is, of een gevalletje van pech gehad, volgende keer beter opletten. Met vriendelijke groeten, John
  6. Bedankt allen voor jullie heldere toelichting! Ik was er al bang voor, maar hoopte dat er toch een work-around mogelijk was. Ik zal nog eens even kijken hoeveel moeite het kost om een Duits BTW nummer aan te vragen en of dat dan de moeite waard is.
  7. @Roel J: weet je dat zeker dat marge producten gebruikte goederen moeten zijn? Op de site van de belastingdienst staat namelijk: "Goederen die u van een particulier koopt, zijn altijd gebruikte goederen, ook al zijn ze nog nooit gebruikt." Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/wat_zijn_margegoederen/ Misschien is de constructie dat ik ze zelf koop als particulier en ze dan aan mezelf "verkoop" niet helemaal correct en wordt dat gezien als prive storing. Maar stel dat ik ze laat kopen door mijn vrouw of een vriend(iig op een andere naam) en ze dan inkoop op mijn eenmanszaakje, dan koop ik ze wel belastingtechnisch van een particulier. En als ik het dan goed begrijp is het dan een margegoed. Of is dit de wet wel heel erg oprekken?
  8. @Roel J bedankt voor je snelle reactie! @JohanPLhet is de Duitse belastingdienst die dit weigert. @Cosara: ja klopt, het is alleen jammer dat ze soms wel hele mooie producten hebben :). Maar goed, dan moet ik bij het kopen gewoon rekening houden met dat het niet kan en kijken of de winstmarge dan nog voldoende is of niet. Wel balen dat ze niet Europees hebben afgesproken dat je met ieder BTW nummer uit een EU. land makkelijk via je lokale BD die BTW kan terugvragen :(.
  9. Beste lezer! Ik heb een vraag over het terugkrijgen van BTW op de aankoop van producten in het buitenland (maar wel binnen de EU). Korte achtergrondschets: ik koop, als leuke bijverdienste naast mijn vaste baan, op mijn eenmanszaak producten in bij webshops in het buitenland en verkoop ze hier met winst. Bij veel webshops kan ik door het opgeven van mijn BTW nummer, de producten zonder BTW aanschaffen. Echter, sommige webshops (met name kleinere die zich alleen op particulieren richten) willen hier niet aan mee werken. Zo krijg ik bijvoorbeeld een factuur met daarop de Duitse BTW die ik dan betaal bij mijn aankoop. Als ik vervolgens dit product in Nederland verkoop draag ik de BTW af over mijn gehele verkoopprijs. Hierdoor betaal ik dus over een deel van het bedrag als het ware twee keer BTW (bij de inkoop over de inkoopprijs, en bij de verkoop over de inkoopprijs + winst). Nu begreep ik dat je via de belastingdienst BTW bij de buitenlandse belastingdienst kan terugvragen, zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/btw_terugvragen_uit_het_buitenland/wanneer_kunt_u_een_verzoek_doen/wanneer_kunt_u_een_verzoek_doen Echter, mijn verzoek is afgewezen met als reden dat ik dat zelf moet regelen met de webshop. Alleen de webshop werkt dus niet mee. Nu is mijn vraag: is dit gewoon pech gehad en moet ik me erbij neerleggen dat ik twee keer BTW betaal over een deel van het product? Of is er een andere mogelijkheid? Bijvoorbeeld dat ik het product als prive persoon aanschaf, dan "doorverkoop" zonder winst aan mezelf als "ondernemer", en dan gebruik maak van de margeregeling? En dus alleen BTW betaal over de winst die ik maak? Of is dit niet toegestaan? Hopelijk kan iemand licht in de duisternis scheppen :-). Met vriendelijke groeten, John
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.