Noa-777

Senior
  • Aantal berichten

    43
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Noa-777

  1. Bedankt heren voor de hulp. Dus om het verhaal te concluderen, de aangiftes die onjuist zijn ingevoerd kan ik kan dus tot 5 jaar terug opnieuw indienen. Ik heb niet veel winst gemaakt de eerste jaren, dus het kan zijn dat de dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan de winst. Maar aangezien ik geen andere inkomsten heb gehad, kan ik het verlies verrekenen in andere jaren, correct?
  2. Ik heb de IB en OB aangiftes laten doen door een kennis en ben er vanuit gegaan dat het allemaal wel goed zou zijn. Waardoor deze zaken aan mijn aandacht zijn ontsnapt en ik er nu achterkom dat het niet allemaal correct is gebeurd. Mijn eigen verantwoordelijkheid natuurlijk, vandaar dat ik nu alles aan het uitzoeken ben om het daar waar mogelijk nog recht te trekken. Klopt, verliescompensatie is het volgende onderwerp op mijn checklist. Haha, ik moet oprecht toegeven dat ik het prachtig vind. Het is een uitdaging om alles terug tot 2016 uit te zoeken, maar ik doe het graag.
  3. Goed om te weten. Wat als je geen gebruik hebt gemaakt van de startersafrek in de eerste 5 jaar van je onderneming? En deze niet-verrekenbare ondernemersaftrek kun je in de komende 9 jaar verrekenen met je winst als niet-gerealiseerde ondernemersaftrek uit vorige jaren, toch? Om toch nog in te gaan op de situatie, is dit dan niet heel vreemd? Er zijn geen verdere inkomsten geweest dat jaar.
  4. Goedenavond, Ik heb een vraag over de niet-gerealiseerde ondernemersaftrek en het begrip 'starter' volgens de BD. De situatie is alsvolgt, ik heb sinds 2016 een eigen bedrijf (VOF) samen met een andere vennoot. Ons bedrijf heeft in de eerste 2 jaar verlies gemaakt. Ik ben de aangiftes IB aan het doornemen en zie dat er in het eerste jaar ondanks dat dat er verlies van € -5.000 is gemaakt toch mkb-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek en startersaftrek op mijn aangifte is gerekend. Hierdoor is het verlies over dat jaar nog hoger geworden. Tevens heeft dit tot gevolg dat op de aangifte IB 2017 de niet-gerealiseerde ondernemersaftrek van voorgaande jaren op € 0 staat ipv van € 7.280. Het interessante is dat op de aangifte IB van mijn partner geen mkb-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek en startersaftrek is gerekend (we hebben beiden exact dezelfde inkomsten). Op zijn aangifte IB 2017 is de niet-gerealiseerde ondernemersaftrek van voorgaande jaren € 7.280. Ik wil niet zozeer ingaan op de bovenstaande situatie, maar eerder uitzoeken hoe de regelgeving is met betrekking tot het zijn van een 'starter' volgens de belastingdienst en het doorrollen van de niet-gerealiseerde ondernemersaftrek. Ik heb al een aantal posts gelezen hier, maar het lijkt erop dat de informatie op de website van de belastingdienst en wat ik hier lees elkaar tegenspreken. Volgens de website van de belastingdienst: Over de niet-gerealiseerde ondernemersaftrek wordt genoemd: Op dit forum heb ik gelezen dat je in de ogen van de belastingdienst ook ná de eerste 5 jaar van je onderneming nog een starter kunt zijn. Dat ze kijken naar hoe vaak je startersaftrek hebt geclaimd, hoe vaak je überhaupt aan het urencriterium hebt voldaan etc. En dat bij starters de zelfstandigenaftrek (verhoogd met de extra ‘startersaftrek’) meteen gerealiseerd wordt en dus niet meegenomen naar de toekomst. Dus dat je dus als starter het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet in volgende jaren mag verrekenen. Ik begrijp dat het begrip 'starter' zijn en in aanmerking komen voor startersaftrek twee verschillende dingen zijn, echter kan ik nergens terugvinden wanneer je nou precies een starter bent in de ogen van de belastingdienst. Er wordt op de website van de belastingdiensts niks genoemd over dat de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet doorrolt en verekend mag worden in de volgende 9 jaar wanneer je een starter bent. Ik zou graag weten hoe de vork in de steel zit. Alvast bedankt voor de moeite!
  5. Dit lijkt inderdaad het geval te zijn. Ik heb de persoon die de aangiftes heeft gedaan ook al meerdere keren horen vloeken over het nieuwe portaal en het feit dat het voor problemen zorgde. Maar ik wilde het toch dubbel checken voordat ik weer met de belastingdienst aan de telefoon hang. Iedereen bedankt voor de hulp, fijn dat ik hier met vragen terecht kan en er in veelvoud op gereageerd wordt.
  6. Oke, fijn dit te weten. Ik kan helaas niet meer de originele bestandsnaam terugzien aangezien deze gewijzigd is. Ik heb inderdaad een boete gekregen toendertijd, waarop bezwaar is gemaakt. Hier is al meerdere keren contact voor opgenomen, maar dit is al maanden geleden, dus hier nemen ze de tijd voor. Dat is een goede vraag. Deze zal ik eens doorspelen wanneer ik de jongedame van de belastingdienst weer aan de telefoon heb deze week.
  7. Klopt. De aangiftes van 2021 staan allemaal in het nieuwe portaal, alleen deze van kwartaal 4, 2021 mist. In het oude portaal staat hij er wel tussen, echter staat er geen datum en tijdstempel achter bij het kopje 'Ontvangen door de Belastingdienst op'. Wat dus aangeeft dat hij niet ontvangen is door de belastingdienst.
  8. Ik heb even een foto gemaakt van de PDF, met de sensitieve details geblurred. Mocht dit meer duidelijkheid geven.
  9. Ah, dan ben ik te vroeg geweest met mijn bovenstaande reactie dat de PDF dus geen bewijs van het doen van de aangifte is. Er staat inderdaad in het groot 'Eigen kopie, niet opsturen' boven met daaronder de bedrijfsnaam en in de tabel eronder staat onder het kopje 'Ondertekening' de naam, functie en 'verzonden op' met de datum en tijdstempel. De 'Verzonden : Aangifte omzetbelasting' en 'naam / RSIN:' zie ik echter nergens staan. Maar dit zie ik op geen enkel van de opgeslagen PDFs van de aangiften van de afgelopen jaren staan
  10. Ik heb in het oude portaal gekeken omdat daar alle aangiften vanaf 2016 t/m 2022 staan weergegeven. In het nieuwe portaal staan slechts de aangiften vanaf kwartaal 3 2020 t/m 2022. Maar in beiden portalen missen de 2 aangiften. Ik kan me wel herinneren dat ik eens een brief heb gekregen van de belastingdienst waarin stond dat de aangiften nog niet ontvangen was. Deze heb ik toen doorgespeeld naar de persoon die de aangifte deed voor me, waarop ik als reactie kreeg dat hij wel de aangifte heeft gedaan. Hij is er toen ook achteraan gegaan en heeft bezwaarschrift aangetekend, maar deze staat nog steeds als onafgehandeld. Maar dat is een onderwerp wat niet van belang is nu. Al met al heb ik antwoord gekregen op mijn vraag en is de PDF dus niet direct bewijs dat de aangifte ook echt gedaan is. Nu ik zelf ook oog heb op mijn eigen boekhouding en weet hoe het werkt zal ik het zelf in de gaten houden zodat het goed gebeurt. Bedankt voor de hulp weer!
  11. Goedenavond, Ik heb voor mijn eigen bedrijf (VOF) de afgelopen jaren zelf mijn inkomsten en uitgaven bijgehouden in een excel en de omzet- en inkomstenbelasting aangifte laten doen door een kennis. Nu heb ik recentelijk besloten over te stappen naar een online boekhoudpakket om zelf meer inzicht te krijgen in mijn inkomsten en uitgaven en is dit tevens een kans om mijn kennis over boekhouden bij te spijkeren. Ik heb voor het eerst ingelogd op het oude belastingportaal voor ondernemers (naast eHerkenning te hebben aangevraagd) en daar staan enkele omzetbelasting aangiften als 'niet ontvangen door de belastingdienst' open. De kennis die de aangifte doet geeft aan alle aangiften netjes te hebben gedaan, en hij heeft de PDF bestanden van de aangiften ook netjes opgeslagen. Ik heb de belastingtelefoon gebeld vanmiddag, echter geeft de jongedame van de belastingtelefoon aan dat de PDF's geen bewijs zijn aangezien je de PDF volgens haar kunt opslaan vóór dat je de aangifte in het portaal verstuurd. De kennis geeft aan dat niet zo is en dat de PDF's pas opgeslagen kunnen worden nádat de aangifte is verstuurd. De emails van de bevestiging van aangifte zijn niet opgeslagen omdat hij er van overtuigd is dat de PDF's als voldoende bewijs dienen. Zoals al aangegeven heb ik nog niet eerder zelf mijn omzetbelasting aangifte gedaan en weet ik dus niet wie er gelijk heeft. Los van dat ik de aangiften opnieuw ga doen ben ik benieuwd of jullie licht kunnen schijnen op wie er gelijk heeft. Dan weet ik ook wat ik in de toekomst moet bewaren mocht het vaker voorkomen. Alvast bedankt, N.
  12. Dank heren voor jullie reacties. De galleries verzorgen zelf de verzending van de kunst vanuit mijn studio naar de gallerie. Dus ik hoef alleen de exportkisten te regelen, welke ik doorfactureer aan de galleries, en ontvang vervolgens de verzendlabels via mail van de gallery. Welke regels gelden er dan? Het gaat in dit geval om unieke werken, waar er dus maar 1 van gemaakt gaat worden.
  13. Goedenavond, Ik werk samen met galleries die mijn kunst verkopen op basis van consignment. Zodra ze een kunstwerk hebben verkocht factureer ik de overeengekomen verkoopprijs - de commissie (zeg 50%) van de gallery. Mijn vraag is, hoe zit dit met BTW voor: - Nederlandse galleries; - Buitenlandse galleries binnen de EU; - Buitenlandse galleries buiten de EU. Ik heb het een en andere gelezen over laag tarief binnen Nederland en 0% voor het buitenland onder voorwaarden dat ik kan bewijzen dat de galleries belastingplichtig zijn en ik de bewijslast voor het verschepen van de kunst kan bewijzen. Maar het is nogal verwarrend. Welke btw tarieven moet ik waarvoor berekenen?
  14. Goedenavond Roel, Bedankt voor je tip. Ik had al het gevoel dat dit meer met de verwerking in mijn specifieke boekhoudpakket te maken had dan met de achterliggende verwerking in mijn boekhouding. Ik ga contact opnemen met de klantenservice van het boekhoudpakket.
  15. Goedemiddag, Ik heb een eigen bedrijf en heb een post waarvan ik niet weet hoe deze in te boeken in mijn boekhouding: Stel, ik koop een nieuwe laptop voor €1.500 en een bureaustoel van €500 bij Amazon.nl. Ik betaal de €2.000 via mijn zakelijk rekening en mijn boekhoudkoppeling via InformerOnline geeft een afschrijving aan van €2.000. Enkele dagen later ontvang ik een bijschrijving van €150,- terug van Amazon op mijn rekening als korting. Amazon heeft de bestelling opgesplitst in 2 facturen van €1.400 en €450. Wanneer ik de facturen van de bestelling koppel met de afschrijving van €2.000 (ingeboekt op kantoorkosten) geeft het boekhoudprogramma aan dat er een betalingsverschil is van €150. Mijn vraag, hoe boek ik het €150 betalingsverschil in en hoe boek ik vervolgens de bijschrijving van de korting van €150 in? Alvast bedankt voor de moeite! Noah
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.