Hallo allemaal,
Op internet kon ik het niet vinden, wellicht krijg ik hier meer helderheid.
De situatie: stoelverhuur binnen een salon
Verhuurder per 1-1-‘25 in de KOR.
Huurder in KOR.
Huurcontract opstellen, afspraken over btw geven nu onduidelijkheden.
- Is stoelverhuur überhaupt belast? Het is geen onroerend goed wat wordt verhuurd.
- Wat als verhuurder uit de KOR gaat, want omzet > € 20.000,- en huurder blijft in de KOR. Mag er contractueel worden vastgelegd dat de btw in dat geval berekend gaat worden? Of is het verstandig om meteen dit te berekenen, voor het geval dat…
- Wat als huurder uit KOR gaat en verhuurder blijft in de KOR? Hoe dan te handelen?
Alvast bedankt voor de inzichten!