Ga naar inhoud
Sidebar tonen Sidebar tonen
Geplaatst:

Bree

Als ik professionals laat werken aan een @learning omgeving met gebruik van technologie die in NL staat en ik factureer de diensten vanuit een NL-omgeving aan een buitenlandse opdrachtgever is er 19% btw verschuldigd.

 

Wat nu als ik

 

- die professionals tewerk kan stellen in een groepsvennootschap in het land van opdrachtgever;

- daar op de payroll kan zetten

- een contract afsluit tussen die buitenlandse groepsentiteit en de opdrachtgever

- en 'ter plaatse' de diensten kan laten uitvoeren, weer met gebruik van de in NL staande 'technologie'

 

Is er dan nog steeds sprake van Nederlandse BTW ?

 

Ik ben er inmiddels achter dat de facturatie hier (ik ben sinds 4 weken controller) anders gaat dan hetgeen ik verteld krijg van de fiscus. Lastige materie, ik heb nu een vraag neergelegd bij de fiscus om op gesprek te komen en ons te vertellen hoe te handelen, ben benieuwd. zal t posten als ik uitsluitsel heb!

 

Featured Replies

Er zijn geen berichten om weer te geven
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.