Als ik professionals laat werken aan een @learning omgeving met gebruik van technologie die in NL staat en ik factureer de diensten vanuit een NL-omgeving aan een buitenlandse opdrachtgever is er 19% btw verschuldigd.
Wat nu als ik
- die professionals tewerk kan stellen in een groepsvennootschap in het land van opdrachtgever;
- daar op de payroll kan zetten
- een contract afsluit tussen die buitenlandse groepsentiteit en de opdrachtgever
- en 'ter plaatse' de diensten kan laten uitvoeren, weer met gebruik van de in NL staande 'technologie'
Is er dan nog steeds sprake van Nederlandse BTW ?
Ik ben er inmiddels achter dat de facturatie hier (ik ben sinds 4 weken controller) anders gaat dan hetgeen ik verteld krijg van de fiscus. Lastige materie, ik heb nu een vraag neergelegd bij de fiscus om op gesprek te komen en ons te vertellen hoe te handelen, ben benieuwd. zal t posten als ik uitsluitsel heb!