Ga naar inhoud

Nieuw boekhoudprogramma

Geplaatst:

leoeo

Wij zijn gestart met een nieuw boekhoudpakket snelstart en nou kom ik een volgend probleem tegen.

 

Naar het invoeren van een beginbalans.

Debiteuren voorgaand boekjaar.

Dit staat dus niet onder de verkoopfacturen erin maar worden natuurlijk wel betalingen op verricht hoe kan ik deze het beste administratief verwerken.

Zodat op de post debiteuren natuurlijk wel afgeboekt kan worden.

 

Alvast bedankt voor de hulp

Featured Replies

Geplaatst:

RoelW

Ik neem aan dat het gaat om boekjaar 2009. Ga eerst in Snelstart naar boekjaar 2008 en voer hier de debiteuren in die per 31-12-2008 nog openstaan. Het totaal van deze posten moet aansluiten met de beginbalans die je in boekjaar 2009 hebt ingevoerd.

Als er nu in 2009 een debiteurenbetaling plaatsvindt, kun je deze gewoon afboeken van de openstaande debiteuren. Op deze manier sluit je subadministratie debiteuren altijd aan met het grootboek.

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.