Ga naar inhoud
Geplaatst:

dutchman80

Hallo, ik heb een nieuwe BV in Nederland en werk bijna voltijd voor een bedrijf in Turkije. We hebben afgesproken dat mijn BV eens per kwartaal een factuur aan het bedrijf in Turkije zal sturen. Bij het oprichten van mijn BV heeft de belastingdienst mij aangemerkt als ondernemer voor BTW. ( wellicht dat ik dat in toekomst ook in Nederland een factuur verstuur, maar de eerste 6 maanden niet ).

 

Ik heb zitten spitten en komt tot de volgende conclusies en vragen;

 

1. De factuur zelf is € 12.000,- zonder BTW ( niet 0% maar gewoon geen ), ook de omzet moet ik niet aangeven in de BTW aangifte. ( Wat geef ik dan wel aan in de aangifte? )

 

2. Omdat ik geen facturen met BTW verstuur, heb ik geen recht op aftrek voorbelasting. Betekent dit dat ik de BTW over mijn bijv; telefoonrekening, en andere kosten niet mag terugvragen? Of mag ik toch de BTW terugvragen, ook al laat mijn aangifte geen omzet en te betalen BTW zien?

 

Is er iemand die mij bovenstaande kan bevestigen of als het anders is, het kan uitleggen? Alvast bedankt!

 

Featured Replies

Geplaatst:

Anouk V

1. alleen de voorbelasting

2. Jawel je mag de voorbelasting gewoon aftrekken. Hierbij geldt als voorwaarde dat de prestaties belast moeten zijn, als ze in Nederland zouden zijn verricht. Zie site van belastingdienst

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.