J.K.

Senior
  • Aantal berichten

    70
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door J.K.

  1. Beste allemaal, Ik hoop dat jullie mij hiermee zouden kunnen helpen. Ik ben namelijk op zoek naar een voorbeeld brief dat ik naar de belastingdienst kan sturen om een verlies (betaalde VPB) in een voorgaande jaar voor 80% voorlopig te kunnen vragen. Het gaat namelijk om verliesverrekening. Ik heb namelijk al een beschikking gekregen en ik dacht dat het automatisch zou gaan dat ik het teveel betaalde vennootschapsbelasting zou krijgen, maar de belastingdienst heeft mij gezegd dat ik zelf een brief moet schrijven en dan zullen ze 80% van het bedrag terugstorten. Graag zou ik willen weten of er een standaard brief hiervoor is en/ of iemand een voorbeeldbrief hiervoor heeft. Met vriendelijke groet, JK.
  2. Beste allemaal, Ik heb te maken met de volgende casus. Ik heb mijn eigen bedrijf (een BV) en kan mogelijk een opdracht krijgen in het buitenland. Maar daar moet ik onder een "payroll" constructie gaan werken. Dus met andere woorden moet ik in het desbetreffende land reeds belasting gaan betalen. Ik ben geen ondernemer voor het land maar een werknemer. [*]Is het mogelijk het betaalde belasting terug te krijgen in Nederland? Ik betaal mezelf op dit moment een maandelijkse salaris. [*]Is het dan verstandig om deze stop te zetten en dan mijn ontvangsten in het buitenland als zijnde salaris te kenmerken? Want in het oog van de fiscus krijg ik in het buitenland reeds een salaris. [*]Hebben jullie ervaring met het werken in het buitenland onder een "payroll" constructie en tevens in het bezit van een BV? [*]Waarmee dien ik rekening te houden als ik met zo'n constructie aan de gang gaat? Graag zie ik jullie reactie tegen moet om een goede overweging te maken. Met vriendelijke groeten, JK
  3. Beste Allemaal, Ik weet niet of dit de beste plaats is om deze vraag te stellen. Ik ben namelijk op zoek naar leveranciers van gebruikte banden voor deexport. Graag kom ik in contact met deze leveranciers. Bestaat er een website of een soort markplaats dat dit mogelijk maakt? Alle informatie is welkom. Alvast bedankt voor jullie medewerking. Met vriendelijke groeten, JK.
  4. Ok bedankt Joost voor de snelle reactie. Groet, JK.
  5. Beste Allemaal, Ik heb een vraag over carry back en carry forward. Ik heb het volgende voorbeeld: In 2008 een winst gemaakt van 100. In 2009 een winst gemaakt van 200. In 2010 een verlies gedraaid van 500. Ik heb voor de aangifte van 2010 carry back van 3 jaar (tijdelijke regeling) toegepast voor het verlies van 500. Dus ik heb alle Vennootschapsbelasting van 2008 en 2009 teruggekregen. In 2011 heb ik weer winst gemaakt van 200. Mijn concrete vraag is: mag ik de rest van het verlies van 2010 door middel van carry forward met de winst van 2011 toepassen? Zo ja, dat betekend dat ik voor 2011 geen vennootschapsbelasting schuldig ben aan de belastingdienst. Zo nee, wat kan ik nog met de restant verlieals het goed is Met vriendelijke groet, JK.
  6. Beste Allemaal, Gedurende de jaren 2009, 2010 en 2011 had u de mogelijkheid nieuwe bedrijfsmiddelen (met uitzondering van bijvoorbeeld gebouwen en categorieën personenauto’s ) willekeurig af te schrijven tot een maximum van 50 procent per jaar. Op die manier is het mogelijk een bedrijfsmiddel in twee jaar tijd volledig af te schrijven ten laste van het resultaat. Stel je voor dat je een bedrijfsmiddel in 2007 of 2008 heb aangeschaft, is het ook mogelijk om gedurende de jaren 2009, 2010 en 2011 willekeurig af te schrijven tot een maximum van 50% per jaar van de resterende boekwaarde? Voorbeeld: Bedrijfsmiddel aangeschaft in 2007 voor een bedrag van € 2000. In de eerste instantie was de bedoeling om in vijf jaar af te schrijven. De restwaarde bedraagt € 200. Dus in vijf jaar zal er een bedrag van € 360 per jaar worden afgeschreven. 2007: € 360 2008: € 360 Maar gedurende 2009, 2010 en 2011 kon je 50% afschrijven. Is het dan mogelijk om in het jaar 2009 een bedrag van € 540 en in het jaar 2010 een bedrag van € 540 af te schrijven? Met vriendelijke groet, JK
  7. Beste Allemaal, Bedankt voor de reacties. Ik ga morgen de helpdesk bellen. Groeten, JK.
  8. Hallo allemaal, Heeft iemand ervaring met het invullen van buitenlands inkomen ter voorkoming van dubbele belasting in het softwarepakket Elsevier fiscaal? Ik moet namelijk een buitenlandse inkomen zodanig verwerken dat ik vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting goed invult. Echter weet ik niet precies hoe ik dat moet doen. Graag zie ik jullie reactie tegemoet. Met vriendelijke groet, JK
  9. Hoi Peter, Je verhaal is duidelijk, maar dit info wist ik al. Toch bedankt ervoor. De vraag gaat meer over het aantal uren dat ik mag opvoeren. Ik weet dat het bedrag van de ouderschapsverlofkorting maximaal het bedrag van de terugval in jaarloon mag zijn. Kan ik bijvoorbeeld zeggen dat ik 1000 uur dit jaar neemt en volgend jaar ook 1000 uur? Waarbij ik rekening houdt met de terugval in loon? Waar ik eigenlijk op zoek ben is de grens, die ik niet mag overschrijden voor de belastingdienst! Misschien dat een concrete voorbeeld met getallen het duidelijk voor me maakt. Alvast bedankt voor je moeite. Groet, JK.
  10. Beste Peter, Ik doe niet aan een levensloopregeling. Het is niet meer verplicht om een levensloop te hebben om in aanmerking te komen of om gebruik te maken van het ouderschapsverlof als DGA zijnde. Het gaat puur om het aantal uur dat je mag opnemen als DGA. Met vriendelijke groet, JK
  11. Beste Allemaal, Ben bezig om mijn VA (voorlopige aanslag) 2011 in te vullen als DGA. Dit jaar en volgend jaar wil ik ouderschapsverlof gaan opnemen. Ik weet dat je in totaal 26 weken mag opnemen. Maar in de VA programma van de belastingdienst staan de volgende twee vragen: [1] Aantal uur ouderschapsverlof dat je gaat opnemen in 2011 [2] Terugval in jaarloon (Deze is recht toe recht aan.) Hier gaat het eigenlijk om: Kun je bij punt 1 zeggen dat je bijvoorbeeld dit jaar 750 uur gaat opnemen en volgend jaar (bij het invullen van de VA 2012) ook 750 uur opneemt? Concreet: Wat is de maximum dat je kan invullen om fiscaal zo voordelig mogelijk uit te zijn? Er zijn DGA s die ook in het weekend bijvoorbeeld bezig zijn met hun onderneming. Stel je voor dat je 60 uur werk in een week als DGA? Wie heeft een logisch redenering voor het aantal ouderschapsverlof uren, gebaseerd op de 26 weken dat je mag opnemen als DGA/ werknemer volgens de wet? Graag zie ik jullie reactie tegemoet. Met vriendelijke groet, JK.
  12. Hoi Joost, Zal ik zeker doen. Het probleem is nu dat ik moet gaan puzzelen om de grootboekrekening Te Betalen Vennootschapsbelasting te corrigeren. Het bedrag dat ik heb betaald voor de voorlopige aanslag bestaat nu voor een deel uit 27 euro aan heffingsrente. Die heffingsrente zal ik toch met de Te Betalen Vennootschapsbelasting van dit jaar moeten corrigeren. Anders kom het nooit goed in de administratie met de grootboekrekening Te Betalen Vennootschapbelasting. Met vriendelijke groet, JK
  13. Odeon, Bedankt voor zover. Ik ga dit proberen te boeken. Met vriendelijke groet, JK
  14. In welk jaar moet dit journaalpost komen? De cijfers van 2008 zijn al vastgelegd. Die kunnen niet meer gewijzigd worden. Dus de enige oplossing is 2009. Maar dan klopt 2008 weer niet.
  15. Beste Higherlevels, Ik heb mijn aangifte VPB 2008 ingeleverd en ondertussen bericht gehad van de Belastingdienst dat ik geld terug krijg. Dit klopt inderdaad met de aangifte dat ik heb ingediend. Echter hebben ze wel heffingsrente in rekening gebracht terwijl ik geld van de Belastingdienst moet krijgen. Daarom wil ik graag jullie hulp. Ik heb hieronder het verhaal proberen uit te leggen. Casus: In Augustus 2009 heb ik een voorlopige aanslag voor VPB 2008 voor een bedrag van 1478 gekregen. Deze heb ik netjes betaald. (Doe ik trouwens altijd :-) ) Eind Oktober dien ik mijn VPB aangifte 2008 in. Ik heb namelijk vrijstelling gevraagd en deze ook gekregen. Vorige week krijg ik bericht van de Belastingdienst. Daar hebben ze de volgende berekening gemaakt. Bruto Belasting (ingediende aangifte): 1397 In rekening gebrachte heffingsrente: 27 Nieuw vastgelegde aanslag: 1424 Eerder vastgelegde aanslag: 1478 Terug te krijgen: 54 Ik heb vandaag de boeking proberen te maken voor deze aanslag en toen vroeg ik me af waarom de Belastingdienst nog een keer heffingsrente in rekening brengt. Dit mag toch niet nog een keer gebeuren. Als dit wel toegestaan is, hoe moet ik de heffingsrente boeken/ verwerken. De Vennootschapsbelasting (1397) is reeds in de boeken verwerkt. Dit zit ook in de cijfers van de Belastingdienst. En van mijn bankrekening is toendertijd 1478 afgeschreven. Ik had een boeking gemaakt (overmaken voorlopige aanslag naar Belastingdienst): Te Betalen Vennootschapsbelasting 1478 Aan Bank 1478 Voor de Vennootschapsbelasting was dit (aangifte VPB 2008): Vennootschapsbelasting 1397 Aan Te Betalen Vennootschapsbelasting 1397 Als de Belastingdienst terecht heffingsrente in rekening heeft gebracht moet ik de grootboekrekening Te Betalen Vennootschapsbelasting corrigeren, anders klopt het niet met de realiteit. Er zit namelijk een gaat van die heffingsrente. Hoe moet ik dit doen? Hoe ziet de journaalpost eruit? Met vriendelijke groet, JK.
  16. Geachte higherlevelers, Dien je een overeenkomst te maken voor leningen van je BV aan je persoon voor een bedrag onder de 17500? Ik weet dat je geen rente hoef te betalen, maar moet je wel een overeenkomst maken en zekerheden vaststellen zodat het een zakelijke lening weergeeft? Met vriendelijke groet, JK
  17. Fred, De werkmaatschappij zal altijd de opdrachten uitvoeren. Dus in dit geval zal ik dan de werkmaatschappij als antwoord opgeven op de VAR verklaring. Bedankt voor je reactie. Met vriendelijke groet, JK.
  18. Beste Higherlevelers, Ik had een vraag over het aanvragen van een VAR verklaring. In het verleden heb ik altijd de VAR -WUO (winst uit onderneming) aangevraagd toen ik een IB-ondernemer was en deze ook altijd netjes gekregen. Dit jaar heb ik mijn eenmanszaak omgezet in een BV. Echter heb ik een Holding-Werkmaatschappij constructie. Waarbij mijn salaris vanuit de Holding uitbetaald wordt. Nu is de vraag op welke BV moet ik de nieuwe VAR-DGA (directeur grootaandeelhouder) verklaring aanvragen? Op de Holding of de werkmaatschappij. De Holding is in het bezit van alle aandelen van de werkmaatschappij en ik als DGA in het bezit van alle aandelen van de Holding. Met vriendelijke groet, JK
  19. Beste Allemaal, Ik zat met de volgende vraag over afschrijvingen. Vanwege de crisis heeft de regering de afschrijvingsmogelijkheden versoepel/ verruimd. Gekochte goederen die je fiscaal moet afschrijven, kunnen in twee jaar afgeschreven worden in plaats van de gebruikelijke 5 jaar. Nu mijn vraag/ casus: In 2008 heb ik een printer gekocht voor een bedrag van 1000 euro. Ik heb keurig elke maand 1/60 deel als afschrijvingskosten in rekening gebracht. Ik heb een gebruikelijke restwaarde gehanteerd. Mag ik nu in 2009 het restant in twee jaar afschrijven of is dat alleen voor goederen gekocht in 2009? Situatie schets: Printer gekocht in 2008 voor 1000 euro. Restwaarde 100 euro Maandelijkse afschrijvingskosten in 2008: (1000 – 100) / 60 = 15 euro. Kan ik nu voor 2009 het resterende bedrag in 24 maanden afschrijven? Met vriendelijke groet, JK.
  20. Hoi Joost, Ik denk dat er in de aangifte VPB een klein fout geslopen is. Ik zie dat er een verschil bestaat van precies het bedrag van de investeringsaftrek. Dus die moet ik ergens in de aangifte corrigeren om het kloppend te krijgen. Als ik dit heb gecorrigeerd kan ik de aangifte gewoon nog een keer naar de belastingdienst verzenden of moet ik een bezwaar maken? Met vriendelijke groet, JK
  21. Hoi Joost, Misschien dat ik iets over hoofd ziet. Daarom ook nogmaals deze reply. In mijn aangifte VPB 2008 staat als winstreserve 6020. Investeringsaftrek is hier berekend. Te betalen VPB 1380 In mijn administratie staat als winst 6400. Hier is er geen rekening gehouden met investeringsaftrek.(logisch, gebeurt na bedrijfsresultaat) Te betalen 1600.( maar deze moet ik nog corrigeren) Als ik zomaar de Te betalen VPB corrigeer in mijn (dus niet in de aangifte; trouwens al keurig bij de belastingdienst) administratie zal mijn winstreserve omhoog gaan. Maar dan is deze niet gelijk aan de aangifte VPB 2008. Of maakt dit niet uit? Dus met andere woorden moet de winstreserve in de VPB aangifte gelijk zijn aan de winstreserve in de administratie? Met vriendelijke groet, JK.
  22. Beste Joost en Sander, Dit vind ik meer dan logisch, maar in de aangifte staat komt de gecorrigeerde winstreserve naar voren terug. Dus in mijn aangifte staat de lagere winstreserve. Dit in verband met de gecorrigeerde VPB. Of maakt het niet uit dat ik in de aangifte een andere VPB bedrag staat aangegeven. Heeft dit te maken met het feit dat investeringsaftrek na het bedrijfsresultaat wordt berekend? Groet,JK
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.