Alvast hartelijk bedankt voor je reactie!
Wat mijn vraag duidelijker kan maken;
Rekenvoorbeeld:
Mijn (dus nog op te zette) rechtsvorm in Hong Kong koopt voor 1000,- USD een apparaat in China. Dit verkoop ik aan mijn Nederlandse onderneming voor 1700,- USD. Er wordt dus 700,- USD belast met de winstbelasting van Hong Kong (die naar mijn weten maar 17,5% is).
Vervolgens verkoopt mijn Nederlandse onderneming hetzelfde apparaat voor 1800,- USD in Nederland, waardoor je met die 100,- USD winst je Nederlandse kosten kan dekken en hierdoor heb je geen winst en betaal je ook niet het hoge Nederlandse tarief.
Zit ik met mijn hoofd in de wolken of is zoiets dergelijks te realiseren? En hoe zit het dan met de BTW omdat er geen VAT is in Hong Kong. Of wordt er bij invoer 19% BTW geheft?
Nogmaals hartelijk bedankt,
Benny Scheepers