Jeroen61

Junior
  • Aantal berichten

    7
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Persoonlijke info

  • Jij bent:
    ondernemer
  • Geslacht
    Male

Jeroen61's trofeeën

  1. Hoi Jeroen, Ja, het door een accountant laten doen is een optie, maar ik vind het veel leuker om mijn boekhouding en belastingzaken zelf te doen. Voor mijn BV heb ik 9 jaar een eenmanszaak gehad en in die tijd altijd de BTW en belastingaangiftes zelf gedaan. Alleen bij het omzetten van mijn eenmanszaak naar een BV heb ik hulp van een accountant gehad. De eerste VPB aangifte dit voorjaar heb ik weer zelf gedaan en is ook zonder problemen verlopen. Het uitkeren van interim dividend en de aangifte dividendbelasting ook zelf uitgevoerd, dus ik ben niet helemaal een noobie. Nu alleen nog die beperkte toelichting voor het deponeren van de jaarrekening bij de KvK. Als iemand kan helpen dan hoor ik het graag! Groet, Jeroen.
  2. Ik ben bezig met de eerste deponering van de jaarrekening van mijn jonge BV bij de Kamer van Koophandel. Volgens de website van de KvK moet ik een verkorte balans en een beperkte toelichting opsturen. De verkorte balans is geen probleem, maar ik niet zo gauw vinden wat er in die beperkte toelichting moet staan. Zijn dit alleen de waarderingsgrondslagen en dat de liquide middelen ter vrije beschikking staan. Of is dat te beperkt en moet er allerlei bla-bla bij met een omschrijving van je activa, debiteuren, voorzieningen etc. Als iemand een voorbeeld heeft van zijn/haar eigen BV zou dat helemaal geweldig zijn. Groet, Jeroen.
  3. Het doel is om extra uit te betalen vanuit de BV voor de verrichte werkzaamheden. Mijn salaris blijft ongewijzigd. Van optie 1 heb ik daarom Extra salaris gemaakt. Opties 1 en 2 heb ik ter vergelijking toegevoegd. Dan zou mijn partner 'voor niets' hebben meegewerkt, en keer ik mezelf extra salaris en dividend uit, maar dat is belastingtechnisch ook al niet handig. Groet, Jeroen.
  4. Hoi Joost, Dank voor alle tips! Eén opmerking: na dat VPB tarief van 20% zit het geld nog wel in de BV en niet bij een van ons privé. Samengevat moet je eigenlijk deze routes vergelijken waarbij je partner natuurlijk wel in een lagere belastingschijf dan jezelf moet vallen: 1. Extra salaris naar DGA: (42% of 52% belast) 2. Dividend naar DGA (combi van 20% VPB en 25% Box 2 = 40% totaal belast) 3. Salaris naar partner (33,6% of 41,85% belast) maar loonadministratie rompslomp 4. Resultaat uit overige werkzaamheden (33,6 % of 41,85% belast) 5. Factuur EMZ naar BV (33,6% * 90% belast) Optie 5 lijkt dus het voordeligste! Als ik geen denk- of rekenfouten heb gemaakt, willen we dat dan ook gaan doen. Groet, Jeroen.
  5. Beste Antoon, Volgens mij vergeet je de 10% MKB vrijstelling. Als mijn vrouw via haar eenmanszaak factureert is het winst uit onderneming. Maar omdat haar activiteiten voor mijn bedrijf zo afwijken van haar gewone bedrijfsactiviteiten, ben ik bang voor vragen van de belastingdienst. Vandaar de keuze voor arbeidsbeloning die valt onder resultaat uit overige werkzaamheden. Maar dan loopt ze wel die 10% mis... Wat is wijsheid? Groet, Jeroen.
  6. Hoi Joost, Dank voor je duidelijke antwoord. Het doel is inderdaad door de verschillen in belastingtarief een voordeel te halen. Een alternatief zou zijn om haar eenmanszaak een factuur te laten sturen voor haar werkzaamheden (dan incl. BTW). Dan valt het bij haar onder winst uit onderneming en is er die 10% extra belastingvrijstelling? De activiteiten in de geschenkenwinkel en de IT-ondersteuning voor mijn bedrijf liggen wel ver uiteen... dus daarom leek 'Inkomsten uit overige werkzaamheden' mij logischer, maar of het voordeliger is? @ryan16600: De EMZ van mijn vrouw maakt niet zo heel veel winst, dus zij zit nog in de lekker lage IB tarieven. In dienst nemen vind ik voor die paar maanden ondersteuning wel veel rompslomp (loonaangiftes e.d.) Groet, Jeroen.
  7. Beste experts, Ik heb dit forum al doorzocht, maar geen antwoord gevonden op mijn vraag. Het gaat over het betalen van een vergoeding aan mijn partner voor het meewerken in mijn zaak. De gevonden antwoorden gingen over meewerkaftrek of loondienst van de partner. Onze situatie is als volgt: Ik ben DGA van een IT-bedrijf (BV zonder overig personeel) Mijn partner heeft een eenmanszaak (geschenkenwinkel) Mijn partner heeft de laatste maanden meegeholpen in mijn BV. Nu wil ik haar voor dat meewerken een bruto vergoeding betalen (zonder BTW uiteraard) die zij dan weer opgeeft bij 'Inkomsten uit overige werkzaamheden'. Mijn vraag is: Mits de vergoeding marktconform is (bijv. 35 Euro per uur voor administratieve en projectondersteuning), is dit dan belastingtechnisch in orde? Of zijn er betere manieren om dit te regelen?
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.