rapiditas

Junior
  • Aantal berichten

    6
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door rapiditas

  1. Bedankt voor jullie reacties, Ik denk dat mijn denkfout inderdaad hier mee te maken heeft. Komt omdat ik mijn kantoorartikelen contant betaald heb, dan boek ik eerst: kantoorartikelen aan kas en uiteindelijk dus kas aan prive vandaar mijn journaalpost :D Bedankt voor jullie hulp!
  2. Hallo Allemaal, Ik heb een vraag over prive stortingen en opnames binnen de eenmanszaak. Ik heb de volgende journaalposten gemaakt bij de volgende situaties: - Zakelijke contante betalingen die uit 'eigen zak' (privé) zijn betaald. 100 Kas 68.17 041 aan prive (storting) 68.17 - Betaling van een debiteur is op mijn eigen bankrekening gestort (ik heb nóg geen zakelijke bankrekening) 041 prive (opname) 476.00 130 aan debiteuren 476.00 - Vervolgens zijn er prive kosten gemaakt , dus heb ik een declaratie opgesteld: 490 declaratiekosten 361.76 041 aan prive (opname) 367.76 Kloppen deze posten dan? Het zou dan toch moeten zijn dat: er vanuit privé een storting is geweest van: 68.17 en vanuit privé een opname is geweest van: 843.76 Echter, als ik debet en credit bedragen op grootboek prive optel, hou ik een bedrag over van 46.07 (debet) Ik kom er even niet uit :( Kan iemand mij helpen?
  3. Ok, dank je wel! Waar ik nog mee zit: De hulprekeningen van het EV, (de kostenrekeningen) worden bij de jaarafsluiting gesaldeerd. Waar worden deze saldo's op weggeboekt? Als iemand me hier nog mee zou kunnen helpen, zou dat helemaal geweldig zijn! Alvast bedankt, Groetjes
  4. Hallo allemaal, Voor de eenmanszaak hou ik eenvoudig de boekhouding bij in excel, aangezien verkopen en inkopen minimaal zijn. Ik heb een kolommenbalans gemaakt en nu wil ik mijn verlies van dit jaar wegboeken, zodat ik een beginbalans voor het nieuwe jaar kan maken. Waar boek ik de winst op, kan dat op 900 Incidentele baten/lasten, en waar boek ik dit tegen, tegen het eigen vermogen? Alvast bedankt, Groeten Anne
  5. Hallo, Ik heb een aantal vragen over onze voorraadadministratie via ons programma Davilex. Mijn collega heeft nu diverse artikelen en artikelgroepen aangemaakt, maar niet gekeken naar de verwijzingen naar grootboekrekeningen. De voorraad wordt geboekt op grootboek 3000 "Voorraad Goederen". Daarbij kan ik in de module Voorraad aangeven waar de kostprijs van de artikelen op geboekt moeten worden. Dit staat nu automatisch op "7000" Inkopen BTW verlegd. Dat klopt natuurlijk niet, maar ik kan ook niks anders kiezen om aan te geven. Waar kan ik deze het beste op boeken, en waarom kan ik dit niet aanpassen in Davilex? Ik beschik tevens over de module Account. Daarbij kom ik er nu ook achter dat ontvangst van goederen geboekt is op 2265 "Rente doorlopend krediet". Naar mijn idee gebruiken wij geen tussenrekening Inkopen voor goederen/ontvangst op verschillende tijdstippen. Waar kan ik de ontvangst van goederen het beste op laten boeken? Herwaardering van voorraad wordt nu door Davilex automatisch geboekt op 3950 "Onderhanden Projecten." Waar kan ik deze het beste naar toe aanpassen? Bij balansopname van voorraad goederen worden deze automatisch geboekt op 7070 "Inkopen overig" Zoals je ziet een aantal onduidelijkheden. Hopelijk kan iemand mij uit de brand helpen! Alvast bedankt! Groeten, Anne
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.