Ik heb e.e.a. over de fictief loon gelezen, heel goede antwoorden, bedankt.
Ik heb wel nog een openstaande punt:
situatie (van mijn man):
DGA in eigen BV. Met de belastingdienst in 2008 al afgesproken een verlaagd gebruikelijk loon voor 2009.. Tijdens 2009 geen omzet gedraaid (ook geen liquide middelen, structureel verlies) en kon dus geen gebruikelijk loon en loonheffing betalen in 2009.
Nu heb ik onze IB aangifte gedaan, en hier de door de BD vastgestelde fictief loon aangegeven in Box 1 (onder '"inkomsten uit loondienst" met arbeidskorting 0,--/loonheffing 0,--), om de loonheffing daarover te berekenen en af te dragen.
1. Is dat juist zo?? ik zie anders niet hoe ik de loonheffing daarover kan verwerken in de bv/privé.
Alvast bedankt voor alle reacties.
In de IB aangifte heb ik Per saldo 0,-- te betalen aan loonheffing (met aftrekposten) voor mijn man. Heb ik dan ook niets te vorderen aan de BV, wat loonheffing betreft, klopt het?
Of moet ik nog iets in de BV laten zien, verwerken over de fictief loon?
krist