Hallo,
Ik ben een tekstschrijver/vertaler en zit met een probleem. Het gaat om het volgende; vorig jaar heb ik voor ongeveer 9000 euro aan diensten geleverd aan een bedrijf in Ierland. Het betrof hierbij zowel vertalingen als zelf geschreven teksten. Ik heb dat altijd benaderd als een ICL (Intracommunautaire Levering), maar kom er nu achter dat dit in 2009 bedoeld was voor goederen en niet voor diensten. Daarbij heb ik wel de BTW verlegd, met zowel het nummer van het bedrijf in Ierland (een limited) als mijn eigen btw-nummer op de factuur. Dus een verlegde 0% factuur.
Omdat ik het niet helemaal vertrouwde, heb ik de Belastingdienst gebeld en die gaven aan dat ik dit onder kopje '1e' van de aangifte omzetbelasting moest plaatsen en niet onder kopje '3b' (de beroemde ICL levering). Dat heeft gevolgen voor mijn BTW aangifte en voor mijn recht om gebruik te maken van de kleine ondernemersregeling (waar ik vorig jaar gebruik van heb gemaakt, met een totale omzet van 17.000 euro). Er werd door hen ook gerept over het invullen van een suppletieformulier over 2009.
Nu kan ik dus niet zo goed inschatten wat er moet gebeuren. Moet ik over die 9000 euro die aan Ierland is geleverd ook nog 19% heffen en betalen? En hoe zit dat met de verrekening voor de kleine ondernemersregeling?
Als er een expert is die me kan helpen; graag!
Alvast bedankt,
Bas