hjt

Newbee
  • Aantal berichten

    5
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Persoonlijke info

  • Jij bent:
    ondernemer
  1. Hallo Joost. Bedankt voor je reactie, zoals altijd zeer helder en to the point. Ik ga zeker even contact opnemen met de BTW specialist. Groeten, Henk-Jan
  2. De goederen zullen rechtstreeks van de fabriek naar de eindverbruiker in nederland getransporteerd worden. Dit transport wordt geregeld ofwel door de Duitse ondernemer of de Nederlandse eindverbruiker. Om aan je nieuwsgierigheid tegemoet te komen ;) Het gaat hier over bulk-cement.
  3. Ik heb een vraag aangaande BTW waar ik niet uitkom: Doorgaans kopen wij goederen in Duitsland en leveren dit in de Benelux. De goederen krijgen wij BTW vrij geleverd, bij levering aan Nederlandse ondernemingen berekenen wij Nederlandse BTW, bij levering aan Belgie verleggen we de BTW en leveren we zonder BTW. Hierbij verzekeren wij ons ervan dat de goederen daadwerkelijk naar Belgie gaan. Nu doet zich een andere situatie voor. Wij (Nederlandse BV) kopen goederen van een Duitse firma, en leveren dit vervolgens aan een Duitse onderneming, die op haar beurt dit weer verkoopt aan een Nederlandse onderneming. Volgens de Duitse afnemer (die overleg had gehad met zijn fiscalist) kunnen we gewoon Nederlandse BTW in rekening brengen, die hij weer terug kan vorderen van de Nederlandse fiscus. Tweemaal navraag bij de Nederlandse belastingdienst leverde twee antwoorden op: De eerste maal kregen we als antwoord dat we een Duits BTW nummer aan moeten vragen en Duitse BTW moeten heffen. Een tweede keer kregen we als antwoord dat we òf Nederlandse BTW kunnen berekenen òf (indien het Duitse Steuerambt de regeling kent) de BTW verlegd regeling toe kunnen passen. Wat is nu de juiste methode?
  4. Nee, ik gebruik dat echt als prive opslag voor boot en caravan e.d. Wat ik nog vergeet te melden: Splitsen van het pand is helaas niet mogelijk door het bestemmingsplan.
  5. Als prive ondernemer (met BTW nummer) bezit ik een kantoorpand met loods. Na enkele jaren met BTW belaste verhuur kwam het pand leeg te staan en bleek het lastig te verhuren. Nu heb ik het pand gesplitst in een loods gedeelte en een kantoor gedeelte. Het kantoor gedeelte wordt binnenkort weer verhuurd (BTW belast). Nu gaat het om het loods gedeelte, deze heb ik prive in gebruik genomen. Welke gevolgen heeft dit nu voor de BTW? Kan ik het aan mezelf verhuren belast met BTW? Ik vermoed van niet, want immers geen met BTW belaste activiteit. Welke fiscale maatregelen moet ik nemen?
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.