Jump to content

werner1981

Junior
  • Content Count

    11
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

  • You are:
    adviseur
  • Gender
    Male
  • First name
    Werner
  • Last name
    Von Reth
  • How did you find us:
    zoekmachine

Register

  • What age group do you belong to?
    31-35
  • You are primarily interested in:
    juridische en fiscal
  1. Ik bedoel dus: De auto is sowieso zakelijk geëtiketeerd. Maar kan ik het ene jaar kiezen voor het bijhouden van km administratie teneinde geen bijtelling te hebben. (Vanwege een prive auto) en het andere jaar er voor kiezen om geen administratie bij te houden en gewoon bij te tellen. In beide gevallen staat de auto gewoon op de balans. Misschien heb ik dat niet duidelijk genoeg verwoord in mijn bericht.
  2. Duidelijk. is het wel mogelijk om per jaar te kiezen voor wel/geen bijtelling ? Dus stel; ik houdt nu km administratie bij tot 31/12 omdat ik nog een auto heb die ik prive gebruik. En vervolgens volgend jaar beslis om de zakelijke auto toch ook prive te gaan gebruiken en dus voor kies voor bijtelling kies. Dus met andere woorde kun je bij een zakelijk geëiketteerd voertuig jaarlijks deze keuze maken of niet ? Alvast dank voor het antwoord.
  3. Goedemiddag, graag zou ik de volgende vraag voorleggen; Zojuist een personenauto gekocht die op de balans komt maar waarmee minder dan 500 km per jaar wordt gereden in privé. Ik ben op de hoogte van de sluitende km administratie om bijtelling te voorkomen. Wat ik nu niet duidelijk krijg; moet ik als ondernemer nu ook een verklaring van geen privegebruik opsturen naar de fiscus of geldt dit alleen maar voor werknemers waarbij e.e.a. in de loonbelastingsfeer wordt berekend. Dus met andere woorden wil de fiscus vooraf van mij weten dat ik géén bijtelling heb. Alvast dank voor jullie antwoord
  4. Ondergrond is eigendom, verhuur is gewoon toegestaan het is n.l. eigendom.
  5. Hierbij even een vraagje: recent heb ik een (gebruikt) chalet gekocht incl. perceel (geen hoofdverblijf) echter nu wil ik deze af en toe gaan verhuren. Nu weet ik niet precies hoe dit werkt maar zou graag het chalet en de huurpenningen in box 3 houden zodat ik alleen vermogensrendementheffing betaal en de huurpenningen dus onbelast ontvang. Mijn vraag is dus of dit zomaar kan ,ik wil wel een factuurtje uitschrijven als ik het chalet verhuur uiteraard dan zonder btw. Het is mij dus onduidelijk wanneer de fiscus de inkomenten kan belasten in box 1, en hoe ik dit dus kan voorkomen.Evenals het voorkomen van het ondernemerschap voor de btw e.d. Alvast dank voor jullie visie. Werner
  6. Dennis, het is bedoeld voor aankomend jaar omdat de laatste 2 weken van december standaard altijd omzet is En die is altijd relatief hoog ten opzichte van de maanden daarvoor. Deze vraag is dan ook bedoeld voor in de toekomst...
  7. Nu doe ik er nog een schepje bovenop Als mijn omzet van de laatste week december het verschil zou maken tussen wel of geen KOR faciliteiten. Kan ik deze omzet dan opnamen als nog te factureren en de factuur in januari maken. Dus bijvoorbeeld 14 januari van het daaropvolgende jaar de diensten uit de laatste week van december factureren. Immers dan is de factuur nog steeds ruimschoots binnen de daarvoor gestelde tijd opgemaakt, echter de btw valt in het nieuwe jaar. In mijn optiek niets onoorbaars omdat de facturen altijd enige tijd na de geleverde dienst pas worden opgemaakt en de factuur van januari is daarop geen uitzondering.
  8. werner1981

    KOR regeling

    M.b.t. de KOR regeling zit ik met de volgende vraag: Mijn omzet bestaat uit de volgende componenten: Omzet 19% Omzet 6% Vrijgestelde omzet Nu is mijn vraag: als ik m.b.t. de belaste prestaties (6%en 19%) in aanmerking kom voor de KOR kan ik deze dan toepassen of moet ik de vrijgestelde omzet meerekenen net als dat je dit doet met Omzet die is verlegd. Mijn gevoel zegt dat ik wel de KOR kan toepassen omdat vrijgestelde omzet nu eenmaal vrijgesteld is, en hiervoor ook een correctie op de voordruk wordt gemaakt. Het blijft echter een beetje knagen als je bijvoorbeeld € 60.000,- euro vrijgestelde omzet zou draaien en dan toch de KOR kan toepassen omdat er ook wat belaste prestaties binnen de onderneming plaatsvinden. Ik twijfel maar kan bij de specifieke situaties m.b.t. de KOR regeling op de site van de belastingdienst niets vinden wat hier uitsluitsel over geeft. Wellicht weet iemand hier het antwoord....
  9. De tijd die hierin geïnvesteerd wordt is summier en is enkele uren per week, de investering de komende 2 jaar ongeveer € 20.000,- als aanschaf. De auto's zullen in de feitelijke situatie niet privé gebruikt gaan worden.
  10. Dank voor jullie berichten e.e.a. is mij nu helemaal duidelijk. Nu heb ik nog de volgende casus: Binnen de onderneming ga ik binnenkort enkele voertuigen aankopen welke verhuurt gaan worden aan particulieren. Het betreft klassieke voertuigen , met name auto’s. Kan ik deze voertuigen gewoon activeren en afschrijven in vijf jaar tot de beoogde eventuele restwaarde ? (De voertuigen zullen door de aard van het gebruik in waarde verminderen ondanks het feit dat het klassiekers zijn). Het is mij ook enigszins onduidelijk hoe e.e.a. in elkaar steekt m.b.t. eventuele bijtellingen want de voertuigen zullen geen van allen privé gebruikt worden. Nu niet en in de toekomst niet. Ben ik er dan aan gehouden om een sluitende kilometeradministratie bij te houden of mag je naar redelijkheid en billijkheid aannemen dat de fiscus niet gaat bijtellen over deze voertuigen daar ze voor verhuur bestemd zijn ? Het zijn namelijk voertuigen die zich niet lenen om bijvoorbeeld de snelweg mee op te gaan, of om langdurig in te rijden. Duidelijk bedoeld voor korte attractieve ritten. Kortom hoe kan ik e.a.a. correct administreren.
  11. Goedenavond, sinds enkele weken lees ik regelmatig de berichten op dit forum welke mij al diverse malen ten dienste hebben gestaan. Vandaag ook maar even een account aangemaakt om zelf vragen te kunnen stellen. Ik ben zelf resultaatgenieter (ROW) en ondernemer voor de omzetbelasting echter nu is het mij onduidelijk hoe e.e.a. op te lossen met bijv.een zakelijke (spaar)rekening. Een rekening die dus geactiveerd is. Zover mijn kennis strekt dien je als resultaatgenieter met belaste prestaties je te gedragen zoals onder het winstregime echter stel dat ik een balans maak van 2011 met daarop de liquide middelen incl. de zakelijke spaarrekening. Kan ik deze dan ook gewoon buiten Box III houden en aangeven in de versimpelde balanswaarde/vermogensbestanddelen van het aangifte programma direct onder het het kopje resultaat uit overige werkzaamheden mits deze boven de € 2.500,- uitkomen ? Mijn tweede vraag is: kan ik net als bij winst uit onderneming volstaan met het maken van een balans/winst en verliesrekening en e.e.a. boeken in een boekhoudpakket als zijnde een eenmanszaak die winst uit onderneming geniet ? Of kan een ROW'er geen eigen vermogen/kapitaal hebben ? Alvast dank voor de reacties
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept