Hees

Newbee
  • Aantal berichten

    5
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Hees

  1. Beste forummers, Wij hebben een factuur ontvangen van onze Duitse leverancier inclusief Duitse BTW. Ik zal kort de situatie proberen te schetsen. Wij hebben goederen besteld bij deze Duitse leverancier (A). Zij sturen deze goederen naar een andere leverancier (B) in Duitsland voor verdere bewerking. Wij ontvangen van (A) een factuur inclusief Duitse BTW voor deze goederen omdat deze goederen binnen Duitsland zijn verplaatst. Na bewerking worden deze goederen door (B) naar ons © gestuurd als intracommunautaire levering. Is dit een reguliere ABC-levering? En om de Duitse BTW terug te vorderen dienen wij ons te registreren in Duitsland? Alvast bedankt!
  2. Weer bedankt voor jullie reacties. Ik zal proberen om wat duidelijkheid te scheppen. Het gaat inderaad om voorraad die fysiek is verplaatst maar in de boeken niet. Daarnaast gaat de Duitse vestiging goederen inkopen van binnen en buiten de EU die fysiek in NL komt te liggen. Hiervoor zal inderdaad artikel 23 voor nodig zijn. De NL vestiging heeft al een art.23 vergunning, is dit ook voldoende om voor de Duitse vestiging de verleggingsregeling voor import toe te passen of dient er voor het Duitse BTW-nummer een aparte vergunning aangevraagd te worden?
  3. Bedankt voor je reactie. Maar de Duitse vestiging heeft hier BTW-nummer aangevraagd omdat zij ook goederen gaat importeren in NL en goederen gaat leveren zowel binnen NL, EU als de rest van de wereld. Zij is dus belastingplichtig in Nederland? Kunnen wij dan als Nederlandse vestiging de BTW aangifte doen voor de Duitse vestiging? Bedankt weer!
  4. Onze Duitse vestiging heeft producten verplaatst naar een DHL vestiging in Nederland waar vanuit zij klanten gaat voorzien van producten. Deze voorraad blijft van de Duitse vestiging en dus in hun boeken en wordt via 3PL verzonden. Voor de BTW aangifte is er een BTW-nummer aangevraagd. Gezien de hoeveelheid van de inkopen verkopen is het handig om in aanmerking te komen voor een vergunning artikel 23 (verleggingsregeling). Ik ben zelf werkzaam voor de Nederlandse verstiging. Is het mogelijk om de maandelijkse BTW-aangifte voor de Duitse goederen door ons (NL vestiging) te doen? Of dient dit te worden gedaan door een fiscaal vertegenwoordiger? En geldt een artikel 23 vergunning voor enkel voor een BTW nummer (NL vestiging heeft dit al namelijk), dus dient dit voor de Duitse vestiging nog aangvraagd te worden? Alvast bedankt!
  5. Goedemiddag, Onze onderneming heeft een nieuwe entiteit opgestart in Turkije en hiervoor zijn consultantskosten gemaakt in Turkije. Wij (NL-entiteit) hebben hiervoor een factuur van de Turkse consultant gehad inclusief BTW. Is het mogelijk om deze BTW terug te vorderen bij de Turkse belastingdienst? Alvast bedankt!
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.