Is het verplicht om BTW altijd te verleggen bij diensten, verkoop naar buitenland (binnen EU)?
Ik heb inmiddels een rekening uitgedaan naar klant in buitenland, binnen EU. Dit was een rekening met BTW en deze is inmiddels ook betaald incl. de opgegeven BTW, moet ik dat nu corrigeren of niet? Kijg ik nu met buitenlandse belastingdienst te maken?
Ben je vrij om te verleggen of niet te verleggen?
Nu heb ik nog een rekening om uit te sturen aan dezelfde klant in het buitenlands. Heb nu ook het BTW nr. van klant, en dit ook gecontroleerd online. BIj de volgende rekening is het dan beter om de BTW te verleggen, of? Zou ik nu eea nog kunnen corrigeren of komt dat bij de kwartaal opgave automatisch aan bod?
Ik verleen diensten (manuren) en verkoop goederen en nu ook naar het buitenland binnen EU.
Groeten, Theo