hl88

Newbee
  • Aantal berichten

    1
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Persoonlijke info

  • Jij bent:
    ondernemer
  • Voornaam
    Arthur
  • Achternaam
    V

hl88's trofeeën

  1. Beste Higherlevel mensen, Ik zit met een BTW vraagstuk waar ik geen oplossing voor weet. Hopelijk heeft een van jullie de nodige kennis en know-how die je met me zou willen delen... Op Higherlevel heb ik zo ongeveer alle artiklen inzake dropshipping gelezen. Maar die postings gaan voornamelijk allemaal, althans zoals ik het begrijp, over dropshipping zelf en gezien vanuit het perspektief van een dropshipper. Mijn situatie is volgens mij anders, namelijk ik ben de dropshipleverancier. Mijn bedrijf (bedrijf A) is een in Nederland gevestigde BV en verkoopt aan consumenten binnen de EU. Hiertoe koopt bedrijf A goederen in (binnen EU) en houdt deze op voorraad (in Nederland). Dit bedrijf verzorgt logistieke diensten zoals order picking, verpakken, verzenden en doet dit voor zowel klanten van haarzelf als voor aangeleverde orders van derden. Nu is er zo'n derde in beeld en dit bedrijf (bedrijf B) is gevestigd buiten de EU. Bedrijf B exploiteert webshops en verkoopt aan consumenten binnen de EU. Bedrijf B wil de door haar ontvangen orders voor verdere afhandeling onderbrengen bij mijn bedrijf A (in dit geval is mijn bedrijf A dus de dropshipleverancier en bedrijf B de dropshipper). Hiertoe heeft bedrijf B een procedure voorgesteld die luidt als volgt. 1. Bedrijf B verkoopt op haar website producten aan consumenten binnen de EU en neemt de betaling van deze klanten in ontvangst. 2. Vervolgens stuurt bedrijf B de ontvangen order door aan bedrijf A met het verzoek de betreffende order in te pakken en te verzenden. 3. Bedrijf A ontvangt voor de verrichte diensten een bepaalde fee (bestaande uit: winstmarge, order picking, verpakken, verzenden) in de vorm van een percentage van de orderwaarde en met een bepaald minimum per order. 4. Bedrijf A faktureert bedrijf B voor de geleverde goederen inclusief de fee voor geleverde logistieke diensten (dus: inkoopwaarde uitgeleverde producten + fee). De aan te leveren orders van bedrijf B moeten door bedrijf A worden verstuurd naar bijvoorbeeld: a. vanuit warenhuis in Nederland naar consument in Duitsland (NL >> DE) - verzending vanuit Nederland naar ander EU land b. vanuit warenhuis in Nederland naar consument in Belgie (NL >> BE) - verzending vanuit Nederland naar ander EU land c. vanuit warenhuis in Nederland naar consument in Nederland (NL >> NL) - verzending binnen Nederland Nu weet ik niet zeker wat te doen met de BTW. Moet op mijn factuur (van bedrijf A, punt 4 hierboven) aan bedrijf B (dat dus niet in Nederland maar buiten de EU is gevestigd), het 0% BTW tarief in rekening worden gebracht? Hoe steekt dat hele BTW verhaal nu in elkaar? Met andere woorden, wie (bedrijf A, bedrijf B, consument) moet in welke situatie welke BTW betalen c.q. afdragen? Wat kunnen risico's zijn voor mijn bedrijf A inzake de BTW kwestie en hoe kan ik die risico's vermijden? Hartelijk dank alvast.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.