Jump to content

Miekje1

Junior
  • Content Count

    15
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Bedankt. Ik ben benieuwd wat ik nog meer tegenkom. Ben mijn oude jaarrekeningen aan het doornemen om te kijken wat er allemaal is gebeurd. De bijtelling btw in 2010: Bij aanschaf van de auto is er btw teruggevraagd. De cataloguswaarde was/ is 16500. De beste man heeft 16500x0,25 gedaan voor de ib bijtelling. Dit klopt. Maar nu heeft hij 4125x12% gedaan en gedeeld door twee. Dit klopt toch niet? Ditzelfde geldt in 2011. Wat ik er wel bij moet vermelden is dat de autokosten hoger waren dan de bijtelling. Is er een regel dat je de btw correctie in 2010 het mocht delen door 2?
  2. Beste adviseurs, Kent iemand het forfait van 272 op je telefoonkosten? Daarmee bedoel ik dat ik 272 van mijn telefoonkosten aftrek en voor de btw bijtelling 272 x 21% afdraag. Kan ik toepassen en mag dat? Groetjes Mieke
  3. Hallo!! Graag wat hulp en advies over het volgende onderwerp. Ik heb al wat jaren een lijfrente voor mijn pensioen. Nu leg ik elke maand wat geld in, zo'n 50 per maand. Nu kwam ik erachter dat dit niet elk jaar is afgetrokken in de aangifte. Ik de belasting gebeld, deze kwamen met een vaag verhaal over dat ik wanneer ik met pensioen ga ik een verklaring moet opvragen bij de belastingdienst waarop staat hoe vaak ik de inleg heb afgetrokken. Ik hoef dus niet over het geheel belasting te betalen. Dit moet ik dan overhandigen aan mijn verzekeraar. Is er iemand die mij een bevestiging kan geven? [titel aangepast - mod]
  4. Allen bedankt. Net heb ik de belasting gebeld met mijn hele verhaal. Bij deze mijn conclusie van jullie hulp en dat van hun: Wanneer er een klus is van 3 maanden maakt het niet uit of je nu per maand of het in een keer factureert. Als het maar voor de 15e van de volgende maand is wanneer de klus is afgelopen. Wanneer de opdrachtgever het liever per maand heeft kan dat ook. Als omschrijving moet ik goed omschrijven wat de dienst is geweest. Dus wanneer ik een map heb gesorteerd van iemand uit het jaar 2010 moet ik dat wel vermelden. Wanneer ik de dienst heb uitgevoerd moet alleen op de factuur staan als het een eenmalige klus was. Dus wanneer ik iets in de maanden oktober t/m december doe moet ik wel aangeven dat ik in die maanden bijvoorbeeld de mappen van iemand heb gesorteerd. Wanneer ze een abonnement hebben hoef ik alleen te omschrijven dat ik over de maand oktober factureer. Goedkoopmansgebruik of hoe het ook heet heeft niks met de BTW te maken gaven ze aan. Als voorbeeld gaven ze aan dat degene die zijn mappen laat ordenen het officieel in 2010 als kosten mee moet nemen, daarom moet ik het jaartal 2010 op de factuur zetten. Maar omdat het al een tijd terug is mag hij het ook dit jaar aftrekken van zijn winst. Ik doe de dienst in 2013 en mijn omzet valt dan ook in 2013. Wanneer ik iemand in januari 2014 een factuur stuur over december 2013 dan moet ik dit wel in 2013 als omzet meenemen. Graag zie ik een reactie of ik het nu snap:) En ik zit nog met de vraag of er voor de inkomstenbelasting ook factuureisen zijn. Want ze hadden het alleen maar over de BTW bij de belastingdienst. Het verhaal over dat goedkoopmansgebruik vertelden ze me op een andere afdeling. Groetjes!!
  5. Ik volg t ff niet meer. Dus een klus van 3 maanden mag ik niet ineens factureren, maar moet per maand voor de 15e van de volgende maand. Wat moet er dan op deze deelfact staan? Zie factuureisen. Hier staat toch: datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd de aard en de soort geleverde diensten Ik kom misschien eigenwijs over maar ik zie nergens staan dat het mag op een andere manier zoals uitgaan van de factuurdatum. Wellicht lees ik niet goed?? Voor de omzetbelasting moet het voor de 15e. En voor de inkomstenbelasting? Of gelden de regels voor beide op de site. Het staat wel onder het kopje omzetbelasting [link ingevoegd - mod]
  6. Haha, klinkt idd vreemd. Probeer t te snappen. Ik doe t in 2013, dus mijn omzet valt in dat jaar. Maar voor wie t doe, dat valt in 2010 vandaar mijn vraag. Als ik het goed begrijp moet ik dus wanneer de klus klaar is een factuur sturen. Dit moet uiterlijk voor de 5e van de volgende maand toch. Wat zijn de regels wanneer ik een klus heb die 3 maanden duurt, om de maand factureren? En dan in de omschrijving wel aangeven over welke maand t gaat neem ik aan? Dus ik spreek een totaalbedrag af. Stel 15000. Elke maand dan een factuur van 5000 sturen?
  7. Dankje! Dus wanneer ik elke maand een factuur stuur kan ik dat zo doen: Periode: november 2013 Dienst: ordenen administratie Bedrag excl. btw: 50 Btw bedrag: 10,50 Totaal bedrag: 60,50 Wanneer en of er een dienst is uitgevoerd maakt niet uit. Nu krijg ik eenmaal een klus om een achterstand weg te werken Datum opruimen administratie: 17-11-2013 Dienst: ordenen administratie 2010 Prijs excl. Btw: 1000 Btw: 210 Inclusief btw: 1210 Klopt dit? Onder goedkoopmangebruik geldt voor mij toch 2013, en voor die andere 2010?
  8. Wie kan mij helpen: Voor mijn diensten stuur ik elke maand een factuur. Dit is een vast bedrag. Moet ik ook op de factuur vermelden wanneer ik de diensten heb gedaan? En voor welk tarief? De belastingtelefoon had het over goedkoopmansgebruik. Dit houdt in dat ik op elke factuur moet vermelden wanneer ik het heb gedaan en hoeveel uur ik er mee bezig ben geweest en voor welk tarief. Is dit niet overdreven? Ik spreek toch een bedrag af met de klant. De ene keer doe ik meer dan de andere keer voor hetzelfde bedrag. [titel aangepast - mod]
  9. Gelukkig:) Jij geeft dit aan: Stofferen is niet bouwkundig, valt dus niet onder bouwwerkzaamheden en de werkzaamheden worden dus niet verlegd. Gewoon factureren met 21% BTW dus. Maar goed. We overleggen wel met de opdrachtgever. Anders maar via de belastingdienst. Het tapijt laten we maar voor wat het is. Wat me nu onduidelijk is, dat wanneer mijn vriend de aannemer is voor de tandarts, dan kan hij geen btw verleggen, maar factureert met 21%. De onderaannemers moeten dan toch wel verleggen naar mijn vriend toe? Laatste punt is dat het voor kan komen dat hij iemand meeneemt voor een klus waar hij onderaannemer is. Hij factureert de aannemer met btw verlegd. Degene die hij meeneemt factureert hem met btw verlegd. Ik moet dat dan invullen bij de aangifte 2a. Welk percentage moet er dan staan. Het gaat om uren van bijvoorbeeld een woning die onder de 6% valt. Moet er dan gewoon 21% staan omdat het van bedrijf naar bedrijf gaat of moet er 6% staan omdat het om een woning gaat. Ga denk ik maar een cursus belastingdienst doen!!!! haha
  10. Sorry Dennis, Hier was ik weer. Ik heb net weer de belastingdienst gebeld met de vraag of je bij onder aanneming voor tapijt leggen de btw nu wel of niet moet verleggen naar de hoofdaannemer. Deze man wist met 100% te vertellen dat dit moet omdat het gaat om werkzaamheden aan/ in onroerende zaken. Hij gaf ook aan dat de belastingdienst actief is op dit forum. Wellicht kunnen hun een antwoord geven. Dan staat het zwart op wit. Voor de regeling 6 of 21% gaf hij aan dat het om 21% btw gaat. Hier heb je dus wel gelijk in.
  11. Neeeeeee, hij gaat het niet stofferen maar opknappen. Stofferen doet hij heel soms. Hij gaat het schilderen, stuken, een aantal muren gaan eruit. Hier huurt hij dan mensen voor in. Dit is dan toch gewoon btw verlegd voor hun. Andersom doet mijn vriend dit nu ook vaak. Hij stuurt dan altijd facturen met btw verlegd. Wanneer er dus tapijt gelegd moet worden niet. En zoals ik van jouw begreep klopt dat. Nog een vraag voor wellicht in de toekomst is, wanneer hij een klus krijgt voor een woning. Hij factureert de particulier dan. Zoals ik begreep met diensten 6% en materialen 21%. Wanneer er dus tapijt wordt gelegd moet dit geheel worden meegenomen voor 21%, zowel diensten en het materiaal. Hoe moet dit ooit allemaal op de factuur komen? Laatste punt is dat het voor kan komen dat hij iemand meeneemt voor een klus waar hij onderaannemer is. Hij factureert de aannemer met btw verlegd. Degene die hij meeneemt factureert hem met btw verlegd. Ik moet dat dan invullen bij de aangifte 2a. Welk percentage moet er dan staan. Het gaat om uren van bijvoorbeeld een woning die onder de 6% valt. Moet er dan gewoon 21% staan omdat het van bedrijf naar bedrijf gaat of moet er 6% staan omdat het om een woning gaat. Groetjes Miek
  12. Hallo Dennis, Bedankt! Een ding heb je verkeerd volgens de belastingdienst. Omdat ik jouw verhaal over het niet verleggen van de btw van onderaannemers die werken voor mijn vriend in de bouw niet begreep heb ik de belastingdienst gebeld. Deze gaven aan dat de btw gewoon verlegd moet worden naar mijn vriend omdat het onder bouw valt. De belastingdienst zei wel dat er met 21% gefactureerd moet worden omdat het een zakelijk pand is en de tandarts de opdrachtgever is. Maar zoals ik al aangaf kunnen de mensen die we inhuren ons factureren met btw verlegd. Wij moeten het dan invullen bij 2a. Dit bedrag x 0.21 invullen in het vakje ernaast en dit bedrag weer bij 5b aftrekken. Waarom zou het volgens jouw niet verlegd mogen? Groetjes Miek
  13. Hallo Roel, Bedankt voor je tijd en antwoord. Het wordt me al wat duidelijker! Over de voorbeelden wil ik nog wat vragen. De kwantum, hier spreekt de particulier dus af met de Kwantum dat een ander bedrijf het komt leggen. Het bedrijf neemt contact op met de particulier legt de vloer. Hier is de Kwantum dus geen hoofdaannemer dus moet het bedrijf Kwantum met btw factureren. Juist? Tegen welk percentage dan? De materialen levert Kwantum de diensten factureert het bedrijf voor 6% aan Kwantum? De particulier moet profiteren van de 6% en dat gebeurd nu niet..... Mijn vriend geeft aan dat de tapijtlegger hem inhuurt en zelf ook tapijt legt, maar dat je bij tapijt niet mag verleggen. Wat nu? Wanneer mijn vriend begint aan de klus wil hij ook mensen inhuren. Dit moet dus ingevuld worden bij 2a tegen 21% en mag bij 5b weer afgetrokken worden? Dit heb ik juist..... Fijne avond groet miek
  14. Hallo, Ik ben me aan het verdiepen in we aantal zaken voor onze zaken. Waaronder de btw is mij niet duidelijk. Mijn vriend en ik zijn al heel wat jaren zzp'ers. Ik als journalist/ fotografe, mijn vriend als klusser. De administratie doe ik. Wat mij opvalt is dat ik naar mijn opdrachtgevers altijd met btw een factuur stuur. Dit zijn veel bedrijven. Mijn vriend stuurt altijd met btw verlegd. Dit moet van zijn opdrachtgevers. Op een opdrachtgever na. Deze geeft aan dat het inclusief btw moet, dat is wanneer hij tapijten moet leggen. Wanneer hij vloeren moet leggen van pvc dan moet het weer wel met btw verlegd. Waarom?? Tegenwoordig wijlen de bedrijven die de btw verlegd willen hebben wel dat ik op de factuur aangeef wat 6 en 21% is. Waarom dan niet gewoon factureren met btw? Waarom kan ik niet factureren met btw verlegd? Dat zou een stuk makkelijker zijn. Volgend jaar gaat mijn vriend zelf een grote klus regelen voor een tandartspraktijk. Hoe gaat dit dan met de btw? Verleggen kan niet omdat hij is vrijgesteld zegt hij. Moet hij dan met 21 of 6% factureren? En wanneer hij onderaannemers aanneemt, verplicht de btw verleggen en tegen welk tarief? Groetjes Mieke
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept