Beste forumleden,
ik heb een vraag ten aanzien van de KOR en de boekhouding ervan.
Algemene info:
- Ik ben op 01-07-2013 begonnen met een nieuwe onderneming VOF
- Elk kwartaal BTW aangifte gedaan
Q3 2013
Te vorderen BTW EUR 250
Te betalen BTW EUR 0
BTW aangifte gedaan en EUR 250 teruggekregen op 31-12-2013
Q4 2013
Te vorderen BTW EUR 60
Te betalen BTW EUR 1020
Aangifte gedaan en EUR 960 betalen, maar verrekend met KOR EUR 960, betekent niets af te dragen/te vorderen
Totaal op balans 2013
Te vorderen BTW EUR 310
Te betalen BTW EUR 1020
Verschil EUR 710
Welk bedrag moet ik opnemen als KOR opbrengsten in de boekhouding? EUR 960 of EUR 710? Moet ik de aangifte van Q4 corrigeren en EUR 250 weer terugbetalen?
Hartelijk dank!!