sander1972@

Junior
  • Aantal berichten

    24
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door sander1972@

  1. Bedankt voor de antwoorden. De link van Chris geeft aan dat er geen 21 % op de factuur moet staan, maar Chris geeft aan >> Anders gewoon de materialen en de uren apart vermelden, optellen en dan 6% BTW erover. En die splitsing is mij niet duidelijk qua bedragen op de factuur. Hoe wordt dan de factuur waar je arbeid en materiaal splitst in onderstaande voorbeelden ?? En dan gaat het om de splitsing arbeid/ materiaal 1. aangenomen werk 1000 incl. materiaal materiaal 121 incl. 21% ?? Schilderwerk ...... Materiaal (verf) ...... Subtotaal 943,40 BTW 6% 56,50 Totaal 1000 2. arbeid 850 incl. 6% materiaal 121 incl. 21% ?? Schilderwerk ...... Materiaal (verf) ...... Subtotaal 916,04 (971/106x100) BTW 6% 54,96 Totaal 971
  2. Hoi Chris, Bedankt voor je antwoord, maar door mijn foute factuur heb ik nu meer vragen!! 1. Bij het bedrag van 943,40, splits je dan niet meer je materiaal en arbeid op je factuur? Zo ja, voor welk bedrag aan arbeid en materiaal 2. Bij de voorbelasting vraag je wel 21 euro BTW terug? (bon verf) Stel nu dat je geen aangenomen werk hebt. Hoe ziet de factuur en dan uit als arbeid 850 incl. 6% materiaal 121 incl. 21% ?? mvg, Sander
  3. Schilderwerk wordt aangenomen voor 1000 euro inclusief materiaal en BTW. Verf kost 121 euro inclusief BTW. Factuur wordt: Schilderwerk 829 Materiaal (verf) 100 Subtotaal 929 BTW 6% 50 BTW 21% 21 Totaal 1000 Is de factuur zo juist?? Mvg, Sander
  4. Hoi, Van zowel parkeerkosten en brandstofkosten (in eenmanszaak) zijn niet alle bonnetjes aanwezig, wel zichtbaar op ING afschriften. Vragen: 1. parkeerkosten als kosten of als prive boeken? 2. brandstofkosten als autokosten of als prive boeken? 3. als vraag 2 autokosten zijn, wat zijn dan de kosten kosten in onderstaand voorbeeld aangezien er geen BTW in de BTW aangifte is verwerkt!! vb. brandstof 60 euro waarvan 10 euro BTW kosten 60 of 50 euro? 4. bij 50 euro, wat te doen met die 10 euro BTW? Alvast bedankt. Mvg, Sander
  5. De bovenstaande onderneming is op 5 augustus 2014 gestaakt. Graag advies over het onderstaande: Hij zou ongeveer 41 uur per week (1225 uur / 7 maanden / 4,25 weken) besteed moeten hebben aan de winkel etc. Dit is op het randje !! Zou je dan de ondernemersaftrek (minimaal 1225 uur) toch in de aangifte vermelden met het eventuele risico dat de belastingdienst dit corrigeert. Mvg, Sander
  6. Je hebt gelijk Joost :-[ Ik bedoelde ipv de winst: de opbrengst, inkoopkosten en overige bedrijfskosten (waaronder de huisvestingskosten!) 80/20 verdelen. Juist? Gr. Sander
  7. Nog een vraag: beiden doen dus apart hun aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers en ze mogen de winst etc. verdelen op basis van de hoeveelheid tijd die ze voor de onderneming gewerkt hebben. Dus ook huisvestingskosten (huur winkel) kunnen bv. 80/20 verdeeld worden?? Groet, Sander
  8. Roel, bedankt. Als ik eind v/d week een bijlage toevoeg, zou je of iemand er even naar willen kijken? Mvg, Sander
  9. Als vriend van een echtpaar dat spoedig!! aangifte 2013 moet doen. Deze vraag stel ik natuurlijk niet als ik werkzaam zou zijn bij een accountantskantoor. :-\ Graag een serieus antwoord. Alvast bedankt.
  10. Hoi, Voorbeeld: echtpaar heeft een VOF en beiden moeten (apart) aangifte inkomstenbelasting doen. verdeling qua uren in de onderneming: man 80% en vrouw 20% (zij werkt ook nog in loondienst bij ander bedrijf) Zij willen de aangifte bij de balans en resultaat invullen op persoonlijk niveau Vragen: 1. klopt het dat zij dan alle bedragen (100%) van de W&V rekening zoals omzet, inkoopkosten, afschrijvingen verdeeld worden in verhouding/aandeel 80/20& ?? 2. idem voor de activa/passiva, prive onttrekkingen/stortingen etc. ?? 3. de man kan bij voldoende uren de ondernemersaftrek toepassen? 4. de hypotheekrente aftrek toepassen bij degene met het hoogste inkomen? of moet dat ook in verhouding 80/20?? 5. is de meewerkaftrek v/d in het bovenstaande misschien van toepassing? (bij voldoende uren) Graag jullie reactie. Mvg, Sander
  11. In Servie (geen EU land) worden er (goedkoop) materialen in gekocht bij een bouwmarkt. (zelf opgehaald) Op deze facturen wordt BTW vermeld!! Vragen: 1. Deze BTW kan alleen in Servie zelf worden teruggevraagd? En zo ja, op welke wijze? 2. Moet het inkoopbedrag bij vraag 4a. (leveringen uit landen buiten de EU) bij de BTW aangifte vermeld worden? (volgens de belastingdienst niet vanwege het feit dat er BTW op de facturen staan) 3. Stel dat voor 1000 euro aan materiaal is ingekocht inclusief BTW. Hoe wordt dat materiaal vermeld op een factuur naar een Nederlandse afnemer er van uitgaande dat de BTW in Servie niet wordt teruggevraagd en er in ieder geval geen verlies (BTW) op dit materiaal wordt geleden? Materiaal 1000 BTW 210 Totaal 1210 ? Zijn er nog andere dingen waarmee rekening gehouden moet worden? Mvg, Sander
  12. Hoi, Als er een kopie van dit bezwaar is, zou ik deze ook graag ontvangen. (sander1972@hotmail.com) Een collega moet voor het eerst BTW aangifte en opgaaf ICP doen, maar kan haar wachtwoord nergens meer vinden! Nieuw wachtwoord is aangevraagd (duurt 10 werkdagen!!), de aangifte en ICP opgaaf kunnen daardoor niet tijdig (voor 31-01) worden ingediend! Dus een boete zal dan het gevolg zijn. 123 euro!! inderdaad disproportioneel hoog. Mvg, Sander
  13. Hoi, Erg blij met de bevestiging :) Bedankt. (Joost, bij voorbelasting was rekening gehouden met 18 euro) Een collega van mij heeft dezelfde vraag met een paar veranderingen: (geen 1e maar wel 1d) Jaaraangifte 1a 21% 502 1b 6% 1059 1d bijtelling 193 2a verlegd naar BTW plichtige 248 5a Subtotaal 2002 5b voorbelasting -1345 ( inclusief de 248 euro van 2a ) 5c Subtotaal 657 5d KOR -409 Voor de KOR blijft de naar jou verlegde BTW buiten beschouwing De door jou verlegde BTW telt wel mee KOR volgens mij (502+1059+193-1345) = 409 Juist ??
  14. Dank je Peter. Het komt bij mij vreemd over dat ik meer BTW ontvang dan ik heb betaald !! (door de verlegde BTW) Daardoor is er nog steeds twijfel. Is er nog iemand die bovenstaande berekening kan bevestigen?? Gr. Sander
  15. Hoi, Graag ontvang ik een bevestiging of correctie van onderstaande berekening van de KOR bij vraag 5d in het 4e kwartaal 2014. Is in het onderstaande schema de KOR 791 euro? en het te ontvangen bedrag 708 euro? BTW 1e t/m 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal 1a. 104 39 143 1b. 263 44 307 1e omzet 3909 omzet 2495 (6% = 234) (6% = 150) 384 (verlegd) 2a 18 - 18 (naar mij verlegd) 5a 385 83 5b 43 0 5c 342 83 425 =betaald 5d KOR >> 791 ?? 791 ?? Totaal te ontvangen 708 ?? Berekening > betaalde BTW 342 +83 = 425 BTW verlegd 384 naar mij verlegd - 18 Totaal 791 = KOR Te ontvangen 4e kwartaal > 83 - 791 = 708 1a = BTW hoog 1b = BTW laag 1e = BTW verlegd 2a = BTW naar mij verlegd 5a = Totaal 5b = voorbelasting 5c = totaal
  16. Dank je Cindy. Nog 1 vraag. Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting heb ik die 2000 euro dus verminderd bij de inkoopkosten. Is dit juist? Of moet ik een negatief bedrag vermelden bij waardeverandering vlottende activa? Al betreft het hier afwaardering, dus dat lijkt me dan niet juist. Graag nog je reactie. Mvg, Sander
  17. Hoi, Begin 2013 ben ik een webwinkel begonnen, waaruit ik met name verf etc. en gereedschappen verkoop. Ik heb een voorraadlijst (aantal inkopen -/- aantal verkopen per product) waaruit blijkt dat de waarde van de voorraad op 31-12-2013 2.000 euro is. Klopt het onderstaande? Balans - activa - voorraad - 2.000 euro ? - passiva - eigen vermogen - 2000 euro ? V&W rekening De totaal geboekte inkopen van 10.000 euro wordt verlaagd met 2.000 euro = 8000 euro ?? (winst wordt daardoor hoger) Hierdoor is het saldo van de fiscale winstberekening weer gelijk aan het saldo van de V&W rekening. Graag spoedig een reactie. Mvg, Sander
  18. Hoi, 1. Ik heb borg betaald voor de huur van een loods. Zijn dit algemene kosten? Hoe boek ik dit als de borg aan mij wordt terugbetaald? 2. Hoe wordt betaalde inkomstenbelasting 2013 en inkomensafhankelijke bijdrage ZvW uit 2013 geboekt in 2014 (per bank betaald)? (Deze betaling heeft betrekking op de zaak ZZP-er) Als kosten, zo ja, welke? of op de balans zoals bij betaalde/ontvangen BTW? Mvg, Sander
  19. Marjan, bedankt voor je reactie. De 'boekhouding' (V&W) wordt tot nu toe in een excel programma gedaan, dus zonder boekingen, waardoor de balans handmatig wordt gedaan. Die 530 euro verhoogd de liquide middelen (ING, activa) Waar vind/vermeld ik dan 'debiteuren dubbele betalingen' in de winstaangifte 2013? - Zet ik dan een min-teken voor de debiteuren of toch een kortlopende schuld? Mvg, Sander
  20. Hoi, Een factuur is dubbel betaald (aan mij) in december 2013. Deze factuur heeft de opdrachtgever in mindering gebracht op een andere factuur in januari 2014. - Moet ik de netto omzet (500) aangeven bij de winstaangifte 2013 bij Opbrengsten? - En de omzet incl BTW (530) op de balans 31-12-2013 vermelden als een schuld? - Eventueel nog andere dingen die ik dan moet doen? bv. waar vermeld ik de BTW (30) - Of gewoon deze omzet in 2014 pas bij opbrengsten vermelden? Dan heb ik wel een verschil met het banksaldo! van 530 euro. Overigens heb ik deze omzet niet vermeld bij de aangifte Omzetbelasting 4e kwartaal 2013 !! omdat ik alleen van de facturen ben uitgegaan en niet van de bankafschriften in 2013. Graag spoedig een reactie ivm. winstaangifte 2013. Alvast bedankt. Mvg, Sander
  21. Dank je Roel. Volgende (afwijkende) vraag: In 2013 zijn er 2 bedragen (door opdrachtgevers betaald naar zakelijke ING) niet meegenomen bij de aangifte omzetbelasting. Deze facturen ontbreken ook bij de administratie! Hoe nu te handelen voor de aangifte Inkomstenbelasting 2013 ? - in ieder geval wel de inkomsten/bedragen meenemen bij de omzet (bedrag x 121/100) ?? (anders klopt het banksaldo niet) verder nog suggesties mbt. tot de aangifte IB? mvg, Sander
  22. Hoi Roel, Bedankt voor je snelle reactie. Hmm, boekhouden is best ingewikkeld hoor! Citaat: alle vorderingen en schulden op de balans opvoeren en salderen binnen het ondernemerskapitaal. Vraag: dus mijn onderstaande balans bij punt 2 is dan juist? Mvg, Sander
  23. Beste leden, Een goede kennis van mij is in 2012 een eigen bedrijf gestart als ZZP-er. Nu heeft hij voor het jaar 2012 een particuliere aangifte verstuurd (dus zonder omzet en balansgegevens) Deze aangifite is door de belastingdienst goedgekeurd! en in principe (bij navraag) wordt daar niet meer op teruggekomen. Nu is de vraag hoe de beginbalans 01-01-2013 te beginnen. 1. alles op 0 ?? (liquide middelen, ondernemingsvermogen etc.) Met het probleem dat in 2013 er niets aansluit. 2. of zoals in onderstaand voorbeeld?? omdat er toch een saldo bij de bank is ontstaan, er vorderingen op debiteuren zijn van 2012 en in 2013 betaald en omdat er 2x suppletie voord de omzetbelasting is verstuurd in 2013 en er dus een vordering op omzetbelasting is ontstaan. Balans 01-01 Vorderingen - handelsdebiteuren - 2500 Ondernemingsvermogen 4000 - omzetbelasting - 500 Liquide middelen 1000 Totaal 4000 4000 Graag jullie reacties. Met vriendelijke groet, Sander
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.