Rickmaurinus

Newbee
  • Aantal berichten

    2
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Rickmaurinus's trofeeën

  1. Ik ben me ervan bewust dat de BTW voor horeca uitgaven (met klanten) niet als voorbelasting mag worden verrekend. De vraag die ik stelde ging daar echter niet over. Je geeft aan dat of deze uitgaven als kosten voor de vennootschapsbelasting aangemerkt mogen worden afhankelijk is van allerlei factoren. Nu zijn deze uitgaven puur ten behoeve van gesprekken met klantrelaties waar wellicht toekomstige omzet uit voortvloeit. Waar hangt het dan van af of deze kosten voor de VPB als aftrekbare uitgave verantwoord mag worden?
  2. In diverse topics heb ik gelezen over de pinbon. Wanneer men zakelijk aanschaffingen doet en enkel de pinbon inlevert, heb je geen recht op aftrek van omzetbelasting. Echter onze directie gaat regelmatig op klantbezoek en dan vaak uit eten en levert hierbij nog weleens de pinbon in, in plaats van de btw bon. Mijn vraag hierbij is meer, mogen deze kosten wel als kosten aangemerkt worden in het kader van de winstbelasting? Of moeten we als BV deze bedragen als privé aanmerken en terug laten betalen door de directie. Ik hoor het graag. Met hartelijke groeten, Rick
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.