infernix

Newbee
  • Aantal berichten

    3
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

infernix's trofeeën

  1. Er zijn online sites waar je je kunt aanmelden om vervolgens op verschillende manieren geld te verdienen: - Surveys invullen en op ads klikken (eigenlijk fungeer je als een soort reclame doelwit) - Clickworking (dingen als social media posts liken, items downloaden/aanklikken, categorisering van online producten, songs reviewen) - Taalles (gesprek voeren met studenten die bijv. Engels willen leren) Het gaat veelal om hele kleine bedragen, maar als er echt heel veel tijd aan wordt besteed kan het best eens oplopen tot 200 a 500 euro per maand. Uitbetaling hiervan gaat allemaal via Paypal naar een NL paypal account, en het zijn allemaal buitenlandse bedrijven - sommige binnen EU, de meeste erbuiten. Uiteraard wordt er door de "werkgevers" hier helemaal niets afgedragen aangezien het allemaal buitenlandse ondernemingen zijn. Er zijn dus geen loonstroken en facturen sturen is er ook niet bij. Mijn vragen: - Ik ben er vrij zeker van dat dit niet als hobby kan worden aangemerkt, dus moet het worden aangegeven als inkomstenbelasting, correct? - Zo ja, hoe moet dit dan worden aangegeven? Loon uit overige werkzaamheden, of registreren als eenmanszaak met een te verwachten omzet varierend van 1000 tot 6000EUR per jaar - is dat wel de moeite? - Hoeveel belasting moet er vervolgens over worden afgedragen, of m.a.w. hoeveel blijft er dan uiteindelijk over? - Zijn er vrijstellingen in dit scenario voor iemand die verder geen enkele andere inkomsten (baan of uitkering) heeft? Wat ik me namelijk afvraag is of het de moeite is. Als hier nog eens een flinke som van moet worden afgedragen en het netto uurtarief komt dan nog niet op de helft van het minimumloon uit dan is vakken vullen lucratiever dan dit soort werk.
  2. OK. Uit het handboek: Maar dan: Hoe wordt deze werkelijke waarde nu berekend? Is dat simpelweg (prive kilometers / totaal kilometers) * grondslag? En moet ik dan dus concluderen dat heel leaserijdend Nederland minder dan 25% prive kilometers rijdt? Een veelal thuiswerkende DGA met vestigingsadres op woonadres kan dus onmogelijk een auto zakelijk rijden, zelfs als dit een 0% bijtellings auto betreft? En dan de laatste vraag - als het nooit hoger kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten, gelden kosten zoals aflossing en een aanbetaling dan eveneens als daadwerkelijk gemaakte kosten (hierbij uitgaande van een financial lease)?
  3. Dan is de bijtelling voor de BMW 80% van de catwaarde (€ 32.000,- per jaar) maar voor de IB ondernemer wel gemaximeerd tot de daadwerkelijke kosten van de auto. Sorry voor het heropenen van dit oude topic, maar dit lees ik soms vaker en dit snap ik niet helemaal. Bijtelling is een percentage nietwaar? 4/7/14/20/25% zijn de getallen in 2015, of 0% voor bepaalde auto's uit/voor 2013. Als ik een nieuwe 7% auto koop in de BV en deze als DGA rijdt, en van de 20k KM per jaar 5k zakelijk en 15k prive rijdt, en gewoon netjes de 7% van de cataloguswaarde bij mijn bruto salaris optel + daarnaast 2.7% BTW correctie toepas op alle terug gekregen BTW (aanschaf, onderhoud, stroom/benzine etc) - dan is er toch geen aanleiding om daar meer over bij te tellen? Want als je in een jaar bijvoorbeeld voor 2500 onderhoud hebt gedaan, en 1500 liter benzine (1:10) a 2400 euro, nieuwe set banden a 600 euro, plus jaarlijkse afschrijving van zeg 9000 - moet je dan dus 2500+2400+600+9000=14000 * 75% = 10500 bijtellen in plaats van 7% van 50000 = 3500? Of zijn er soms andere regels van toepassing bij 2e hands autos?
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.