Jump to content

NdR89

Junior
  • Content Count

    22
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

  • Gender
    Male
  1. Beste Forumleden, Ik zit met een vraag waarbij jullie misschien kunnen helpen. Ik wil (misschien) binnenkort stoppen met mijn webwinkel die ik naast mijn reguliere baan heb. Het gaat om een webwinkel waarbij ik alleen handel in margegoederen. Nu zit ik met hetvolgende, mijn voorraad kan ik deels verkopen aan een ander, maar ik blijf ook met een deel zitten dat ik prive wil overnemen en kan ik eventueel zelf gebruiken of deels verkopen. Dit tegen ongeveer dezelfde prijs als mijn inkoopprijs. Moet hier dan BTW over betaald worden? Het lijkt mij zelf niet aangezien het om margegoederen gaat en ik hier nauwelijks nog winst op kan maken mocht ik het verkopen. Heeft iemand hier een mening/advies over? Alvast bedankt voor de informatie. Mvg, N
  2. Beste Lex, Duidelijk antwoord, wederom bedankt! Heb ik het dan goed begrepen dat in dit geval onder de balanspost overige schulden, het verschil van 1561,98 - 1388,43 = 173,55 euro moet komen?
  3. Goedemiddag forumleden, Ik ben bezig met mijn eenvoudige opstelling balans/V&W en controle met fiscale winstberekening en loop tegen het volgende aan. Voor de V&W neem ik omzet ex BTW, (omzet - inkoopwaarde omzet * (21/121), pas globalisatie toe) Hier krijg ik vervolgens een bedrag uit aan BTW, welke ik van de omzet inc BTW afhaal en dit bedrag gebruik ik als omzet V&W. Maar ik heb gedurende het jaar veel meer BTW afgedragen omdat ik BTW afdraag over alle verkopen - alle inkopen en niet alleen over de inkoopwaarde omzet. Ik zit dus met een verschil als ik de V&W en fiscale vermogensvergelijking naast elkaar leg. Als voorbeeld: Werkelijk afgedragen btw Omzet totaal 10000 Inkopen totaal 2000 BTW afdracht (10000-2000)*(21/121) = 1388,43 euro Volgens V&W: Omzet totaal 10000 Inkoopwaarde omzet 1000 BTW afdracht (10000-1000)*(21/121) = 1561,98 euro, dus omzet ex btw in V&W is 8438,02 euro Dus in de V&W rekening krijg ik een bedrag dat niet overeenkomt met de werkelijk afgedragen btw. Kan iemand me uitleggen hoe dit zit? Alvast bedankt
  4. NdR89

    Jaarglobalisatie

    Beste Lex, Bedankt voor de uitleg! Ik denk dat ik er bijna ben, wat me nog niet 100% duidelijk is, is hoe ik de negatieve marge uit 2016 moet verrekenen. Stel, ik een negatief btw bedrag over 2016 van 500 euro en hiervoor een beschikking aangevraagd. Deze zou ik mogen verrekenen met de jaarwinst over 2017. Maar hoe doe ik dit dan, ik geef de btw aan per kwartaal, wanneer of hoe geef ik een jaarwinst aan? Wat ik volgens mij moet doen is de negatieve marge over 2016 verrekenen met de eerste aangifte van 2018 (over Q4 2017). En hoe vul je dit in bij de aangifte, gewoon onder het kopje leveringen/diensten belast met hoog tarief de positieve marge van 2017 - negatieve marge van 2016 invullen? Alvast bedankt weer voor de hulp. mvg,
  5. NdR89

    Jaarglobalisatie

    Goedemiddag allemaal, Momenteel weer aan het eind van een mooi jaar en bezig met de jaarcijfers. Nu zit ik met een vraag over de btw waarbij ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Vorig jaar in Q4 begonnen met toepassing van de margeregeling (globalisatie). Natuurlijk een beginvoorraad aangelegd, waardoor mijn marge over 2016 negatief is uitgevallen. Hiervoor heb ik een beschikking aangevraagd in Q1 2017. Mijn vraag luid als volgt: Is het de bedoeling dat ik de negatieve marge van 2016 verreken met de jaarglobalisatie over 2017 en het verschil dan terugvraag in Q1 2018? Of mag ik het negatieve saldo verrekenen met Q4 2017? En als ik het bedrag mag verrekenen via jaarglobalisatie met 2017, hoe vraag ik het verschil dan terug. In de BTW aangifte of moet ik hiervoor een speciale aanvraag per brief doen? Alvast bedankt voor het meedenken en de hulp! Mvg,
  6. En klopt het dat bij methode 1, de berekende BTW over de marge op de balans komt als te betalen BTW? Marge is 6.000 euro, dus krijg je 6000 * (21/121) = 1041. 10000-1041 = 8959 Inkoopwaarder omzet 4000 Brutowinst 4959 Kosten 1.000
  7. Goedeavond, zoals in mijn eerdere posts te lezen is heb ik al enkele vragen over de margeregeling gesteld, daar komt er nu nog een bij welke hopelijk de laatste is voor mijn aangifte 2016 te kunnen afronden. Wat me nog niet helemaal duidelijk is gaat over het volgende: In 2016, start van de onderneming heb ik een negatieve marge van 1000 euro voor de BTW (globalisatie). Mijn vraag is, moet ik hier iets meer doen in mijn aangifte IB? Ik heb namelijk een winst van 5000 euro (Omzet-inkoopwaarde omzet - kosten). Als het ik goed begrepen heb moet ik niets met de negatieve marge doen. Mijn vraag is nu eigenlijk, zou ik voor de IB nu eigenlijk niet moeten hebben: omzet 10.000 Inkoopwaarde omzet 4.000 Marge is 6.000 euro, dus krijg je 6000 * (21/121) = 1041. 10000-1041 = 8959 Inkoopwaarder omzet 4000 Brutowinst 4959 Kosten 1.000 Netto winst: 3959 (hierover IB betalen) Of moet ik het hele btw verhaal achterwege laten en als volgt berekenen omzet 10.000 Inkoopwaarde omzet 4.000 Kosten 1.000 Winst = 5000 (hierover IB betalen)
  8. Bedankt voor uw uitleg. Het is weer iets duidelijker geworden. Dus mijn winstberekening komt er dan als volgt uit te zien als ik het goed begrijp: Totale verkoop margegoederen in 2016: 8000 Inkoopwaarde van de daadwerkelijk verkochte goederen in 2013: 3000 Overige kosten gemaakt in 2013: 2000 Winst over 2016 voor belasting (W&V rekening): 8000 - 3000 - 2000 = 3000 euro. En dit bedrag (3000 euro) moet gelijk zijn aan het verschil EV 01-01 en EV 31-12 - prive onttrekkingen / stortingen? De te vorderen BTW hoogt mijn eigen vermogen dus op en verhoogt mijn winst, toch?
  9. Hierbij nog als toevoeging: Totale inkoop margegoederen in 2016: 10000 Totale verkoop margegoederen in 2016: 8000 Winstmarge 2016 conform globalisatie (incl. BTW): 8000 - 10000 = -2000 Totaal te betalen BTW in 2016: (2000x(21/121) = -347,11 Winstmarge 2016 conform globalisatie (exlusief BTW) = 2000 - ?? = ?? Inkoopwaarde van de daadwerkelijk verkochte goederen in 2013: 3000 Overige kosten gemaakt in 2013: 2000 Mijn vraag is nu, wat doe ik in de IB met de negatieve jaarmarge? Ik zag in andere voorbeelden op dit forum dat een positieve marge eraf wordt gehaald. Moet ik deze negatieve marge er nu bij optellen?
  10. Beste forumleden, momenteel druk bezig mijn aangifte IB kloppend te krijgen loop ik toch tegen iets aan waar ik niet helemaal uit kom. Hopelijk dat jullie me verder kunnen helpen. Namelijk het volgende: Naast inkomen uit werk (normaal loon) heb ik inkomen uit een kleine ondernemen (eenmanszaak). Het gaat om handel in margegoederen. Nu heb ik vorig jaar meer ingekocht dan verkocht en heb ik dus een te verrekenen BTW bedrag. Ingekocht E 10.000 Verkocht E 8.000 Te verrekenen BTW (voor de btw eind volgend jaar verrekenen) = E 2.000*(21/121) Ook heb ik een post te vorderen btw van 100 euro over mijn inkopen van kantoorartikelen etc. Nu is mijn vraag, moet ik deze bedragen in de balans opnemen, verwerken in de aangifte IB en hoe moet ik het boeken? Ik kan namelijk alleen iets vinden wanneer je meer hebt verkocht dan ingekocht. Alvast bedankt voor het helpen! Mvg, Ndr
  11. Wederom dank voor de uitgebreide uitleg. Hier kan ik weer wat mee. Het is inderdaad voor mezelf nog even uitzoeken wat het beste werkt, maar in ieder geval goed om te weten dat ik tot zekere hoogte vrij ben de voorraadwaardering zelf in te vullen. Ik heb mijn setprijzen inzichtelijk en ook wat er per set is ingekocht. Mijn plan is nu om de inkoopprijzen te waarderen ten opzichte van de verwachte verkoopprijzen (verdelen). Dit is best uitgebreid, maar valt reuze mee als ik het iedere week bij houd. Het zou ook niet kloppen om 40 artikelen uit een ingekochte set te delen door de inkoopprijs omdat de waarde enorm verschilt (zoals u al aangegeven heeft). Het lijk me persoonlijk het fijnst om FIFO the gebruiken. Dus wanneer ik een 'dvd' in een jaar 20x heb gekocht en op het eind van het jaar nog 12x heb liggen, is de kostprijs verkopen de waarde die ik heb gegeven aan de eerste 8 stuks die ik verkocht heb. En dit doe ik zo bij alle artikelen. Hiervoor zal ik een excel model maken om het makkelijk te houden. Is dit een goede oplossing? Lijkt me wel duidelijk en te verantwoorden al is het best wel wat werk. Andere optie zou nog zijn de inkopen direct als kosten boeken. Ik heb uit verschillende bronnen begrepen dat het mag maar niet gewenst is, alleen nadelig bij staking/verkopen van het bedrijf. Klopt dit? mvg
  12. Goedemiddag, bedankt voor uw reactie. Je hebt gelijk wat betreft de gemiddelde marge, deze weet ik niet nauwkeurig en zou ik moeten bepalen aan de hand van mijn verwachte verkoopprijs. Om de situatie nog iets duidelijker te maken, ik koop verwacht ik ongeveer 150 van zulke sets in: Inkoopprijs 200 euro en bestaat uit: 1x dvd-speler 1x afstandbediening 6x bekabeling aansluiting 300x verschillende dvd's ''Wat is het probleem om de eindvoorraad in aantallen te voorzien van de inkoopprijs als je de inkoopprijs weet, want je stelt dat je de inkopen inzichtelijk hebt ?'' Ik hoop dat ik uw bovenstaande antwoord goed begrepen heb, want ik heb inderdaad de inkoopprijzen inzichtelijk (per set uitgesplitst). Bedoeld u dat ik het zo kan verwerken: Stel ik heb over het hele jaar 6000 (veelal verschillende en enkele dubbele) artikelen heb ingekocht voor laten we zeggen 12000 euro, op het eind van het jaar nog 3000 artikelen over heb en de eindvoorraad kan bepalen op 6000 euro en inkoopwaarde omzet ook op 6000 euro? Ongeacht of de verkoopwaarde van het ene deel 8000 euro is en van het overgebleven deel in de voorraad 4000 euro? Ik heb op deze manier dus de gehele ingekochte voorraad gedeeld door het totaalbedrag inkoop (in dit voorbeeld 2 euro per artikel), terwijl sommige artikelen misschien 50 cent verkoop zijn en andere 30 euro. Dit is correct volgens de regels? Dus kortom ik zou op deze manier de gemiddelde prijs per artikel nemen over een heel jaar inkopen. Als het op deze manier is toegestaan zou het erg fijn zijn want dat is nog werkbaar voor mij.
  13. Hallo iedereen, ik zou graag jullie mening willen vragen over onderstaande ivm margegoederen mbt IB. Ik zal even de situatie schetsen. Het gaat om een kleine beginnende onderneming. De handel bestaat uit margegoederen (als voorbeeld DVD spelers en DVD's van particulieren), ik koop meestal grotere sets in van bijvoorbeeld 100 dvd's en dvd speler voor 40 euro. Inkoop aantal sets zal rond de 150 per jaar liggen. Deze verkoop ik dan allemaal los van elkaar. Eerder werd me verteld dat ik dan per set de gemiddelde inkoopprijs moet rekenen, 10 dvd's van een euro, is 1 euro per dvd (of verdeeld naar waarde verkoop) en dit is dan mijn voorraadwaarde. Maar nu loop ik toch tegen een probleem, het is namelijk als ik dit zo allemaal wil registreren op deze manier ik hier meer tijd mee kwijt ben dan met het ondernemen. Dit is echt bijna niet te doen tenzij je fulltime bezig wilt zijn met de administratie. Zelf heb een en ander gevonden (maar nog niet heel duidelijk) over hoe de voorraadwaarde anders kan worden bepaald. Graag zou ik te weten komen of dit op deze manier ook zou mogen: ik koop het hele jaar in en registreer de hoeveelheid goederen (+ welke titels etc) en prijs die ik betaald heb. Aan het eind van het jaar heb ik dus mijn totale inkopen + beginvoorraad inzichtelijk. Nu moet de eindvoorraad nog bepaald worden, is het toegestaan om dit als volgt te doen: Voorraad tellen en dan van de (verwachte) verkoopprijs de gemiddelde marge halen en dit bedrag als voorraad op de eindbalans te zetten? Dit is een veel eenvoudiger methode dan hoe me eerder werd uitgelegd en het is misschien iets minder nauwkeurig, maar nog steeds een hele goede inschatting van de voorraadwaarde waardoor de handel die ik heb nog enigzins interessant kan blijven. Alvast bedankt voor de reacties!
  14. Beste forumleden, nu ik bijna van start kan gaan met met webwinkel heb ik nog een vraag waarvan ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft en het me uit kan leggen. Het volgende: Ik heb me nog niet ingeschreven bij het KvK, wel een webwinkel ingericht en een administratie opgezet. Nu koop ik bij particulieren in partijen. Ik heb (als voorbeeld) voor 5000 euro spullen gekocht, dit wel geregistreerd en bijgehouden. Nu is mijn vraag, kan ik deze inkopen meerekenen in de eerste BTW aangifte. Dat ik bij start van bedrijf (1 oktober) zeg, ik neem de verkopen die ik voor de officiële start heb gedaan mee voor de eerste BTW aangifte (via margeregeling, globalisatie)? En voor de IB hetzelfde, kan ik deze inkopen gewoon meenemen in mijn IB aangifte en hoe zou ik dat moeten administreren? Alvast bedankt voor de antwoorden! Mvg
  15. Bedankt voor je uitleg. Hier heb ik wat aan, begin het te snappen. Natuurlijk wel een hele klus elke keer om het te administreren, maar in ieder geval wel logisch. Ik ga er mee aan de slag. groetjes
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept