Jump to content

Gerard P

Junior
  • Posts

    22
  • Joined

  • Last visited

Reputation

0

Personal info

  • Country
    Nederland

Company info

  • Location
    Heerlen

Recent activities

  1. Dank voor je reactie Pomper. "Vanaf het moment dat je boven het drempelbedrag van 10.000 euro komt, breng je het btw-tarief in rekening van het EU-land waar je klant gevestigd is" (Bron kvk artikel). Dus als ik het goed begrijp kan ik de volgende werkwijze hanteren: De NL BTW van 21% rekenen voor alle EU orders en op het moment dat de totale EU-omzet in een kwartaal boven de 10.000 euro komt de BTW percentages rekenen van de EU-landen zelf. Vervolgens dus enkel de BTW afdragen per land die je geheven hebt boven het drempelbedrag via het eenloket systeem en de 21% BTW (over de omzet tot 10.000 euro) in de NL BTW aangifte invoeren? Excuseer als ik hier in herhaling val, maar ik blijf het lastige materie vinden. Als ik bovenstaande nu goed begrijp hoor ik het graag. Gr. Gerard
  2. Hoi Rachid, Dank voor je reactie. Ik blijf het toch lastig vinden, ik zit met mijn omzet heel ver onder de drempels van de EU-landen, maar een (enkele) uitschieter zou natuurlijk altijd voor kunnen komen. Zou de volgende werkwijze dan "aanvaardbaar" zijn: Standaard 21% rekenen voor alle orders binnen de EU en wanneer een EU-land boven de drempel komt het lokale tarief rekenen? Hoe zou je hier dan vervolgens BTW aangifte over moeten doen? de totale omzet (dus ook die onder de drempel) omrekenen met het tarief van het betreffende land en alle BTW naar dat betreffende land overmaken? Dan kom ik ook weer terug bij mijn eerste vraag, nu heb ik dus minimale bedragen (ver onder de drempel) met BTW van de EU-landen. Dit dan omrekenen conform de NL btw en bij mijn NL aangifte aan de NL overheid overmaken of is dit niet mogelijk omdat ik de buitenlandse BTW al heb gerekend? Gr. Gerard
  3. Beste leden, In Q2 van dit jaar heb ik de MOSS drempel van de EU-landen waar ik digitale goederen aan lever niet gehaald. Wel heb ik de lokale BTW percentages gerekend van de betreffende landen in de orders. Op de site van de belastingdienst staat over de nieuwe wetgeving die per 1 juli is ingegaan (ik weet dat ik nog in Q2 zit, maar even als voorbeeld): "Verwacht u een omzet van maximaal € 10.000 dan berekent u de Nederlandse btw." Je kunt uiteraard een schatting maken van de omzet, maar je weet pas aan het eind van die periode of die verwachting ook echt is uitgekomen. In mijn geval is de omzet onder de drempel gebleven voor alle EU-landen maar heb ik dus wel de lokale BTW percentages geheven. Nu is mijn vraag of ik de betreffende BTW bedragen alsnog over moet maken naar deze landen via de MOSS (ik heb ze immers wel mee gerekend), of dat ik mijn EU-omzet van Q2 conform NL BTW bij mijn NL aangifte moet doen en over de totale omzet dus 21% moet heffen? Ik hoop dat iemand mij hier iets wijzer in kan maken. Gr. Gerard
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept