lonnebol

Junior
  • Aantal berichten

    19
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door lonnebol

  1. Ben ik het mee eens. Ik zal de discussie weer eens aanzwengelen. Bedankt voor jullie inzichten.
  2. Dat is inderdaad wat het geval is. Enkele tientallen bijschrijvingen per jaar van facturen die betaald worden door klanten. En verder vrij standaard transacties voor de zaak die een particulier ook zou maken met bestellingen in webshops. Dus dat valt de bank niet op waarschijnlijk. Dan gaan we nu met de afsluiting van 2022 alle privé-opnamen tot nu toe verwerken in de boekhouding en vanaf dan ik denk per kwartaal. Dan loopt dat gelijk met de BTW-aangiften. En ja, ik heb ook al vaker geopperd om een gratis rekening te nemen, maar mijn partner ziet er de noodzaak niet van in en vindt het ook niet proffessioneel staan om een DE-IBAN bijvoorbeeld te hebben. Of zijn er tegenwoordig wel gratis banken met een NL-IBAN?
  3. Voor mijn partner beheer ik zijn administratie. Hij heeft een eenmanszaak. Hij heeft één enkele rekening, zijn eigen privé-rekening welke hij ook zakelijk gebruikt. Het nemen van een zakelijke rekening loont zich (nog) niet. We gaan nu het vierde boekjaar in en ondertussen staat er op bankrekening in het boekhoudpakket een aardig bedrag, omdat we (uiteraard) niet privé betalingen in de zakelijke boekhouding verwerken. Nu vroeg ik mij af wat hierin handig is om te doen? Op deze manier blijft het banksaldo oplopen. Is het een idee om aan het einde van het jaar, of per maand/kwartaal het banksaldo bij te werken door in de boekhouding een bedrag "over te maken" naar privé? Zo ja, dan wil ik dat ook nu voor de afsluiting van 2022 gaan doen. Kan dit nog scheve ogen geven bij de belastingaangifte binnenkort? Het gaat over een aantal tienduizenden euro's nu (welke dus niet fysiek meer aanwezig zijn).
  4. Dat is correct. Plaatje uploaden van de beginbalans lukt niet, dus even zo: Code Rekening Activa Passiva 1000 Kas 600 1400 Eigen vermogen 600 Dus inderdaad, beginbalans is 0. Dit is de beginbalans zoals ik deze bij het configureren van de boekhouding heb opgezet. Die privéstorting is inderdaad beter realiseer ik mij nu. Ik heb het denk ik destijd ergens gelezen om het zo te doen. De balans op het einde van 01-08-2019 is zoals in de bijlage van mijn openingspost. Er staan geen facturen in mijn beginbalans. Op de startdatum zijn er, dus na het opstellen van de beginbalans, facturen ingevoerd met datum 01-08-2019. Daarmee komt dus ook de voorbelasting van deze facturen al op de balans. Het gaat hierbij om facturen van aanloopkosten (gemaakt voor de startdatum). Het totaal van deze facturen is 329,02. Zou dit bedrag dan inclusief de 600 in kas op de startdatum als Privé storting op de beginbalans moeten staan? Dan kom je inderdaad op 929,02. Dan zou dit de beginbalans kunnen worden: Cod Rekening Activa Passiva 1000 Kas 600 1010 Bank 329,02 1410 Privé-opnamen en stortingen 929,02
  5. Als ik die 296 inderdaad invul bij privéstorting in de aangifte klopt het. Bedankt!
  6. Ok. Dan ga ik dat zo bekijken. Balans en W&V kloppen dus? Deze zijn inderdaad op 31-12 overgemaakt en daarna weer als EV opgenomen. Ze zijn niet daadwerkelijk uitbetaald. De 600 in kas op de beginbalans is als EV geboekt aan het begin. Dat was de opening. Op 01-08-2019 zijn er facturen geboekt van aankopen. Vandaar dat er al op de startdatum voorbelasting staat. E-boekhouden laat alle mutaties van die dag zien. Deze staan niet op de daadwerkelijk beginbalans.
  7. Ok. Met jouw Met jouw Excelbestand komt inderdaad alles goed uit. Nog even wat dingen exact ingevuld. Hoe kan het dan dat ik bij de belastingaangifte een verschil heb bij de winstberekening tussen W&V en de balans? Uit mijn eigen boekhouding komt inderdaad een winst van 3577,70 en het eind EV op 4802,11. Overeenkomstig de Excel. Eind EV - Begin EV = 4802,11 - 929,02 = 3873,09 3873,09 - 3577,70 = 295,39. Dit is dus die privéstorting. Waar moet deze nu nog verwerkt worden om dit kloppend te krijgen? Op de balans is dit al verwerkt onder EV. Moet er nu nog iets op de W&V verwerkt worden? Balans + winst&verlies algemeen (1).xlsx
  8. Dan moet het dit zijn. Balans + winst&verlies algemeen (1).xlsx
  9. Dit had ik ook gedaan inderdaad, maar ik had het weer even teruggezet om te kijken of ik zo het verschil kon verklaren. Ik heb met de gegevens van mijn boekhouding de Excel ingevuld. De privéstorting van €296 heb ik verwerkt in het EV. Ik heb ook de openingsbalans toegevoegd (de onderneming is gestart op 01-08-2019). Balans + winst&verlies algemeen.xlsx Balans t_m 01-08-2019.xlsx
  10. Ik moet deze week mijn belastingaangifte versturen. Ik had deze vorige maand al ingevuld en dacht dat ik alles rond had, maar bij het invullen van de aangifte blijkt er een verschil te zitten tussen de winst van mijn W&V en de balans. Het verschilt bedraagt €296 en exact dit bedrag kom ik op de balans tegen als Privé voldaan. Ik zit nu al ruim een uur alles te bestuderen in mijn boekhouding waar ik de fout heb gemaakt, maar ik zie het niet. Zit de fout nu in de balans of in de W&V? Ik heb van de W&V en balans even een Excelbestand gedownload van mijn boekhoudprogramma. Ik hoor het graag. Nog maar een paar dagen de tijd om het in te leveren. Bedankt! Winst & verlies 01-01-2019 t_m 31-12-2019.xlsx Balans t_m 31-12-2019.xlsx
  11. @Paul van Minderhout De balans had op de startdatum enkel 600 eigen vermogen en 600 in kas. Op de startdatum 01-08-2019 heb ik de aanloopkosten ingeboekt als factuur ontvangen. Daarop heb ik een memoriaalboeking gedaan naar 'privé voldaan'. Dan komt het op de balans zoals in mij openingspost. Wat bij mij dus als saldo staat is dan het verlies voor dat moment? Dat mag dus zo op de balans staan en hoeft niet op een specifieke grootboekrekening?
  12. De voorbelasting staat toch altijd op de balans? Ik heb de aanloopkosten als factuur ingeboekt op 01-08-2019, de start van de onderneming. De kosten van iedere factuur staan uiteraard op de desbetreffende rekening van W&V. Dat is dus wat ik gedaan heb. Waar heb ik het nu fout gedaan dan? Misschien kan het met een simpel voorbeeld uitgelegd worden? Zeg een factuur van €121 met 21% BTW. Deze wordt als factuur geboekt op rekening 7000 Inkopen. €100 dus op rekening 7000, €21 op rekening 1600 Voorbelasting. Tegelijk komt er op rekening 1700 Crediteuren €121 te staan. Hoe daarna verder?
  13. Beste, Op dit moment ben ik bezig met de inkomstenbelasting. In principe gaat alles prima en kan ik alles zo uit de boekhouding overnemen van e-boekhouden. Echter loop ik tegen iets aan wat mij in het begin niet is opgevallen. Volgens mij heeft het op de inkomstenbelasting geen invloed, maar ik wil het hoe dan ook navragen. Ik heb voor €329,02 aan aanloopkosten gehad (drie facturen). Deze heb ik ingeboekt als facturen i.v.m. de voorbelasting (niet overal zat BTW op). So far so good. Daarna heb ik deze €329,02 als privé voldaan afgeboekt zodat mijn crediteuren op 0 komen en dat daarna weer overgeboekt naar Eigen Vermogen. Samen met €600 aan kasgeld (ingebracht als eigen vermogen) komt daarmee de passiva op €929,02. Code Omschrijvijng Activa Passiva 1000 Kas 600,00 1400 Eigen Vermogen 929,02 1600 Voorbelasting 48,42 Saldo 280,60 929,02 929,02 Ik zit nu met dat saldo van €280,60. Kan ik dat zo laten staan? Ik weet niet hoe ik dat bedrag op een rekening kan zetten zodat de balans klopt.
  14. @Rik · Helemaal helder! Hartelijk bedankt!
  15. Helder! Pfoe, geen idee. Als ik de rest bekijk vind ik het nu ook raar. Waarschijnlijk stond dit ergens zo in een handleiding van e-boekhouden een keer. Op 4600 staat ook kilometervergoeding. Dat zou dan ook in de 9 moeten zijn. Ik pas het aan. Veel logischer inderdaad. Dat is een aparte grootboekrekening waar dat dan heen gaat?
  16. Misschien dat ik het nu begrijp. Wanneer de KOR niet van toepassing was geweest had er dan op de balans per 31-12-2019 nog rekening 1650 gestaan met in dit geval een bedrag van €445,00? In dit geval (met toepassing van KOR) is dat bedrag op 31-12-2019 overgeboekt met een memoriaal naar rekening 4601 'BTW Kleine ondernemersregeling'. Dus is rekening 1650 op 31-12-2019 €0,00 en dus niet zichtbaar op de balans. Omdat ik wist dat ik de KOR kon toepassen heb ik in Q3 het bedrag ook al gehouden en dus niet betaald aan de belastingdienst. In 2019 staat er op W&V een winst van €795,00 op rekening 4601 'BTW Kleine ondernemersregeling'. Is wat ik hier zeg correct? Dan is bij de inkomstenbelasting de vordering en schuld beide 0? Of moet ik als vordering nog €0,19 + €0,78 = €0,97 (afgerond €1) opgeven? Wordt dit meegenomen in Q1-2020?
  17. Dit was de stand op 30-12-2019 op de balans: Rekening Omschrijving Activa Passiva 1600 Voorbelasting 71,19 1630 BTW af te dragen hoog 515,22 Stand op 31-12-2019 op de balans: Rekening Omschrijving Activa Passiva 1600 Voorbelasting 0,19 1630 BTW af te dragen hoog 0,78 Daarbij heb ik op 31-12-2019 de volgende drie mutaties Nr Datum Soort Bedrag Rekening Tegenrekening 114 31-12-2019 Memoriaal 445,00 1650 4601 115 31-12-2019 Memoriaal 516,00 1630 1650 116 31-12-2019 Memoriaal 71,00 1650 1600 Rekening 1650 is 'BTW R/C'. Wat moet ik nu invullen bij de inkomstenbelasting op de vragen: Vordering omzetbelasting; Schuld omzetbelasting? Ik mag de oude kleine ondernemersregeling toepassen, dus het verschil van €445,- hoef ik niet af te dragen.
  18. Beste, Ik ben bezig met de inkomstenbelasting voor mijn eenmanszaak. Ik ben 1 augustus 2019 begonnen. Mijn boekhouding houd ik bij met e-boekhouden en tot nu toe gaat dat eigenlijk prima voor het invullen van de inkomstenbelasting. Nu zit ik enkel vast bij de vraag naar 'schuld omzetbelasting'. In principe kan ik volgen dat ik nog een schuld hierover heb voor het vier kwartaal van 2019, want ik heb deze pas in januari 2020 betaald. Echter op mijn balans van 31-12-2019 kom ik deze niet tegen. Enkel twee kleine bedragen op de activa: Voorbelasting €0,19 BTW af te dragen hoog €0,78 Dit kwam mij al bekend voor en bleken de resterende saldi van de BTW-aangifte te zijn. Het te betalen BTW-bedrag (of in mijn geval teruggave op basis van KOR) is door e-boekhouden geboekt op 31-12-2019, terwijl de BTW-aangifte verstuurd en verwerkt is op 14-01-2020 (automatisch via e-boekhouden). Nu is mijn vraag: hoort dit zo of zou de datum voor boeking op 14-01-2020 moeten liggen? Dan zou ik op 31-12-2019 op de balans niet de kleine bedragen van hierboven moeten zien, maar grote bedragen. En dus een schuld omzetbelasting op de rekening 'BTW af te dragen hoog' en een vordering omzetbelasting op rekening 'Voorbelasting'. Hopelijk kan iemand mij zeggen hoe dit zit, moet en/of hoort. Bedankt.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.