Sorry voor de late reactie en hartelijk dank voor jullie reacties. Dit forum heeft ook bij andere vragen al menig maal verder geholpen dan de site van de belastingdienst. Al was het maar door simpele voorbeelden.
Ik heb wel verdiept in de nieuwe KOR, maar dat is alweer even terug en was blijkbaar niet voldoende.
Voor de duidelijkheid; ik zat wel wel in de KOR en heb me inmiddels officieel afgemeld bij de BD. BTW aangiftes deed ik vorig jaar de eerste 3 kwartalen niet, maar nu inmiddels dus wel.
Ik heb tot de 20k limiet geen BTW vermeld op rekeningen naar klanten, maar mijn boekhouding houdt deze niet bestaande BTW wel bij, dit ook ivm de regeling zoals die eerder was, waarbij je de btw als buitengewone baten moest vermelden. In ieder geval geen problemen voor de ontvangers van mijn facturen of mij wat dat betreft dus.
De bovenvermelde linkjes naar info van de belastingdienst heb ik ooit wel allemaal doorgenomen, maar het was mij niet duidelijk dat ik de omzet die ik opgeef aan de belastingdienst de omzet moet zijn inclusief 'niet bestaande BTW'. Mede ook omdat er bij de aangifte gevraagd wordt naar een omzet zonder BTW. Dit zal ik dan dus nog moeten aanpassen voor de periode van voor de overschrijding van de limiet.
Is daarmee dan de kous af, of zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden? Administratief was het tot nu toe altijd vrij overzichtelijk, maar ik zou toch graag zelf de grip er op willen blijven houden. Vandaar dat jullie input zeer gewaardeerd wordt.