michaelg27

Junior
  • Aantal berichten

    28
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Persoonlijke info

  • Jij bent:
    ondernemer in spe

michaelg27's trofeeën

  1. Waarschijnlijk hoef je je geen zorgen te maken als je maar 750 euro per maand krijgt gestort. Relax een beetje en leer van je fouten voor de volgende keer.
  2. Hi, Ik wil een dienst gaan leveren aan een partij in VS - Delaware. Nu heb ik wat onderzoek verricht en als je zaken doet met US, moet je rekening houden met sales tax en witholding tax. Nu is het eerste uitgesloten in Delaware, maar zit ik nog wel in dubio met de witholding tax. Volgens KvK moet je dan een ITIN nummer hebben om het W-8BEN te kunnen invullen. Het aanvraagproces kan aardig wat tijd in beslag nemen (gemiddeld 7 weken) en ik ben niet van plan om in de toekomst zaken te doen met VS. Als alternatief zou de opdrachtgever 30% van het factuurbedrag moeten inhouden, maar dat zou ook zonde zijn. Ik las bij eerdere vragen op dit forum over belastingen in VS over verdragingen tussen Nederland en US, weet iemand daar meer over? Ik lever een softwareproduct en opdracht duurt 2 weken. Wat zou de beste optie zijn in dit geval? Michael
  3. Nee, er staat alleen dat ik er geen Nederlandse BTW op hoef te zetten. Dat is duidelijk, maar ik doel eigenlijk op dit: Betekent dit dat je dus op de BTW-regel op de factuur 'VAT Reverse Charge' zet?
  4. Waar ik nog niet achter ben is of ik de factuur in het Engels moet sturen en wat ik dan als BTW-regel er neer moet zetten.
  5. Heb toch maar even de klant zelf gevraagd en hij geeft aan dat zij de VAT afdragen aan door reverse charge.
  6. Levering van ICT dienst. Verloopt online.
  7. Dit is wat er op de site van de UK overheid staat. Mijn omzet uit UK zal nooit 85000 overschrijden.
  8. Dus door "Reverse Charge" zet ik BTW verlegd op de factuur en is het, kortgezegd, niet meer mijn probleem?
  9. Moet ik daar de opdrachtgever wel op de hoogte van stellen? Zijn er daarnaast nog speciale zaken die ik op de factuur moet vermelden?
  10. Hey ondernemers, Ik heb een potentiele klant uit Engeland waar ik een dienst aan kan leveren (B2B). Nu lees ik op de website van KVK het volgende: Anders zou je jouw bedrijf in Engeland moeten registreren voor VAT. Ik heb voor de rest geen klanten in Engeland zitten. Wat zouden jullie mij aanraden en wat is gebruikelijk? Michael
  11. Tot stap 4 heb je gelijk. In stap 4 haal ik de data mbv Power BI zelf op. Dat betekent dat het Power BI bestand (inclusief webshop data) opgeslagen staat op mijn lokale apparaat. Dat maakt mij dan verwerker. Om de data op te halen zal ik gebruik willen maken van die speciale connector van de partner uit Oekraïne. Dan maak ik als verwerker gebruik van een derde om de data te verwerken lijkt me en zou hun subverwerker moeten noemen. Wellicht ook belangrijk om even te vermelden. Er wordt geen klantdata verwerkt. Wel zitten adressen in de ordertabellen, maar zijn niet direct herleidbaar naar een persoon. Zou dat ook nog uitmaken voor de AVG?
  12. Goedemiddag ondernemers, Ik heb wat vragen over een potentiele partnership die ik wil aangaan met een partij uit Oekraine. Ik zal eerst wat (technische) context geven: Ik verleen diensten aan bedrijven op het gebied van Business Intelligence. De partij in Oekraine verzorgt data ontsluiting voor verschillende bronnen, waarvan Shopify een is. Zij hebben een plug-in gebouwd, waardoor iemand met een Shopify webshop een URL krijgt die in Power BI aangeroepen kan worden om de data binnen Shopify te benaderen. Sommige van mijn klanten willen hun Shopify data gevisualiseerd hebben. Als ze dat door mij willen laten doen, kunnen ze gebruik maken van de plug-in en krijgen ze korting met mijn promocode. De klant zal dan zelf de plug-in installeren op hun webshop en zelf de betalingen verzorgen die nodig zijn voor de plug-in. Ik zal dan gebruik maken van die plug-in om de data te kunnen ophalen waarmee ik visualisaties kan maken in Power BI. Nu is mijn vraag of ik een speciaal contract moet laten opstellen of mijn verwerkersovereenkomst moet aanpassen. Normaliter sluit de partij uit Oekraine geen overeenkomsten met partners. Belangrijk om te vermelden is dat ik geen geld krijg van de partij. Wel zullen zij hun klanten met Power BI gerelateerde problematiek naar mij doorsturen. In mijn algemene voorwaarden/opdrachtovereenkomst geef ik aan dat ik derde partijen mag inschakelen. Zelf denk ik dat ik de partij moet opgeven in mijn verwerkersovereenkomst als subverwerker volgens AVG. Ik hoor graag wat jullie denken. Michael
  13. Er staat wel uit welk land de klant komt. Maar hoe bewijs ik dan dat de ene keer iemand buiten EU gevestigd is of binnen EU? Op papier ontvang ik verder niets over de klant en de enige die ik zou kunnen factureren is Fiverr zelf.
  14. Er is inderdaad nog steeds onduidelijkheid. Ik weet alleen niet welke actie ik (nog) moet ondernemen om hier duidelijkheid over te krijgen, als dat al mogelijk is. Uiteindelijk blijven er twee opties over lijkt me. Ik speel op safe en reken Nederlandse BTW over de Fiverr inkomsten. Dat zou enorm zonde zijn als dat niet nodig blijkt. Of ik ga ervanuit dat Fiverr mijn opdrachtgever is en reken geen Nederlandse BTW over de Fiverr inkomsten. In het tweede geval zou ik weleens problemen kunnen krijgen met de belastingdienst. Volgens mij is het punt hier dat de opdrachtgever onduidelijk is -> Reken Nederlandse BTW?
  15. Duidelijk. Dan zal ik alle omzet uit Fiverr met Nederlandse BTW belasten. Bedankt iedereen voor jullie bijdrage!
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.