Fredsan

Senior
  • Aantal berichten

    51
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Fredsan

  1. Omdat er 400,- winst is gemaakt heb ik een grootboek KOSTENTeST aangemaakt onder kosten naar tegenrekening 040 EV , nou is alles in balans ook het nieuwe jaar. Maar zal niet de bedoeling zijn , maar is wellicht weer iets om verder op te borduren. To/ByGrootboekDr Bedrag ( €)Cr Bedrag ( €) By KOSTENTeST Dr 400,00 To [040] Eigen vermogen Cr 400,00 Totaal Dr 400,00Cr 400,00
  2. Bedankt...Ja zal ik moeten achter komen Hier hen ik alles voor test naar 040 geboekt maar 400,; bij 999 blijft staan Zal die 999 niet goed staan EV is 1100,- (privé 700,- en winst?? 400,- rekening 999) dus zal ik die 400,- links nog zien weg te boeken.
  3. Jij uurtje geleden Ik zie daar ook nog een 999 financiële baten staan uit de W&V. Maar die zou toch 0 zijn? Of de 999 moet de 049 in EV (aan passiva kant) zijn. Wat is die 999 nu eigenlijk? Heb jij die zelf gemaakte en geboekt? Dus toch een 999 voor de zekerheid > onder welke rubriek zo die moeten komen volgens jou Die zal dan aan de W en V moeten zijn toegewezen?
  4. Ja maar hoe te boeken naar 040 EV dat was toch het probleem.... Er zal toch een tegenrekening moeten zijn/ of aangemaakt voor de winst te boeken naar de 040 EV Daar kom ik dus niet achter 042 Privé-opnamen en stortingen en 040 EV zou wel kunnen heb ik dus wel een tegenrekening. Dit geeft deze info bij programma ook niet prijs: Belangrijke opmerking: draag de winst- en verliesbalans voor het lopende jaar handmatig over naar een grootboekrekening zoals een kapitaalrekening voor het volgende jaar, anders komt de openingsbalans voor het volgende jaar niet overeen.
  5. Nee ik had nog niks geboekt in nieuwe jaar Ik heb gewoon nieuwe jaar aangemaakt zonder iets aan te passen in vorige en nieuwe jaar. om te kijken wat er uit de bus komt...dus privé storting is van vorige jaar . Met gele streep in is van 2019 (mouseover streep verder niks van betekenis) die andere jaar erop 2020 Maar weet hoe nu niet te boeken naar 040 ,,,tegenrekening??
  6. FF nieuw jaar aangemaakt zonder iets aan te passen , dan geeft balans ook netjes verschil (winst) van 400,- aan. De tegenwerking van de 040...............dat is het probleem dacht ik
  7. Wat je eerste opmerking betreft , het was meer een probeersel Dat dus. Dat is dus die 040 als je direct met het nieuwe jaar begint. (Je 049 en 042 en prive opname moet je daar ook naar boeken om die weer met 0 te verbinden beginnen). Dus dit doen in rekening van volgend jaar niet al in het (huidige) af te sluiten jaar. ga eens proberen Heb mijn balans vereenvoudigd blijft het voor testen wat overzichtelijker. die 999 moet ook weg
  8. Ik heb het geprobeerd , W en V komt dan op nul maar balans geeft verschil. Zie mijn topics/afbeelding van gisteren Ik moet het doen met Belangrijke opmerking: draag de winst- en verliesbalans voor het lopende jaar handmatig over naar een grootboekrekening zoals een kapitaalrekening voor het volgende jaar, anders komt de openingsbalans voor het volgende jaar niet overeen. Dus ik denk links in balans een rekening aanmaken die en die tot W en V laten behoren. Winst wegboeken naar 049 resultaat ...?? Gelezen Ga naar Boekhouding > Overig / Memoriaal, Klik op ‘Nieuw’, vul een datum in (doorgaans de 1e van het boekjaar), een dagboek (Memoriaal) en optioneel een omschrijving, Klik op ‘+ Nieuw’, kies voor grootboekrekening 99991, €500 en kies voor ‘Debet’, daarna klikt u op ‘Opslaan en volgende’, Nu kiest u voor grootboekrekening 0100, €500 en kiest u voor ‘Credit’, daarna mag u dit opslaan, Als u de boeking nu via ‘Opslaan en sluiten’ opslaat dan is het verlies ten laste gekomen van het eigen vermogen en is deze met €500 omlaag gegaan. Maar merk ook dat het uiteraard bij elk programma wat anders is. Gelukkig kan ik veel testen. Edit: Ik Heb 4 groepen die staan vast onderverdeling en grootboeken moet ik zelf toevoegen Activa Balans Passiva en Eigen Vermogen Balans Inkomsten > W en V Kosten > W en V
  9. reconciliation dit is bij mij niet van toepassing , dacht eerst iets met afsluiten balans. dus heb ik verder niks mee Ik heb balansen wat vereenvoudigd maar kom er nog niet uit/ Je maakt dus eerst je W&V op. (Die kun je gebruiken voor de IB aangifte) Dan boek je die leeg naar 049 resultaat (EV rekening). Dan maak je de balans op. (Die kun je ook gebruiken voor de IB aangifte) En vervolgens voor het nieuwe jaar boek je 049 en 042 (en e.v. andere prive) door naar 040 zodat je met een nieuw EV begint. Hoe gaat dat leeg boeken naar 049 resultaat in zijn werk, wat voor tegenrekening? Kan eigen vermogen 040 eventueel vervallen? omdat ik 042 Privé-opnamen en stortingen heb.
  10. Bedankt voor reactie Jammer geen uitleg bij programma , dus veel testen maar vind ik niet erg. W en V bijgevoegd Verder is er ook nog iets met reconciliation vertaald tot Afstemmingsdatum (maar dit ff terzijde) Gevonden Dit zal ik moeten uitzoeken maar zegt me nu nog niet veel.(indien van toepassing (Raar trouwens dat je cumulatieve afschrijving activa op 0 staat.) Dan staat het nog niet goed in schema Moet is nog naar kijken https://handy5.nl/Webzash-Help-Fred/Boekhoud-schema6.html Eerst maar eens die resultaat 049 goed plaatsen enz. Gelukkig heb ik maar bescheiden balans..... W en V
  11. Ben Ik aan het testen om balans af te sluiten en openingsbalans nieuwe jaar. De W en V staat op NUL in zoverre klopt het Ik moet dus de winst naar een andere rekening over brengen hoe en wat staat er niet bij, Maar balans klopt niet van nieuwe jaar. Heb veel gelezen maar kom er niet uit Rekening 999 Eindresultaat aangemaakt en de winst 10.588,- op deze manier naar Privé-opnamen en stortingen geboekt. 999 Eindresultaat 10588,- Deb Privé-opnamen en stortingen 10588,- Cred Verder is me niet duidelijk waar 999 Eindresultaat ondergebracht moet worden is wel ten laste van W en V rekening? Waar ga ik de fout in ? afb 1is balans afb, 2 de balans na overbrengen
  12. Bedankt voor jullie hulp Weer genoeg info tot nadenken Nou wil het boekhoud programma dat ik rekening 700 aan een (sub)categorie toewijs welke wordt dat? Als bijv. 0 Actia >01 Materiële Vaste Activa>002 Werkbus ?> ??>700 Inkoop Voorraad Schema
  13. Als je deze doorverkoopt dan boek je hem wel naar 700 (of 7000) als kostenpost. Is het dan geen opbrengst ik krijg 20,- euro meer (btw ff buiten beschouwing gelaten) En die rekening 700 die moet ik aan een (sub)categorie koppelen , is dat kosten? linkerkant balans Is me al veel duidelijker geworden maar dit nog ff niet.
  14. Bedankt Ik.gebruik mamut zelf niet. Nou koop ik bijv bij groothandel radiator voor 100 euro Die ga ik dan bij klant plaatsen en vraag nu 120,- voor radiator hoe boek ik dat. En waar komt die rekening inkoop 700 op balans te staan. Ik heb zelf 4 keuzes: Activa Passiva Inkomsten Uitgaven En de (sub)categorieën zoals door jou aangegeven . https://handy5.nl/boekh-map/Boekhoud schema.pdf
  15. Bedankt Ik heb veel voorbeelden gelezen waar onder deze https://nl.visma.com/mamut-support/mamut-supportnotes/financieel/hoe-boek-ik-de-waarde-van-mijn-voorraad-in-op-mijn-balans/
  16. FF de tijd genomen om meer duidelijk over een en ander te vergaren. Schema aangepast Voorraad is mij nog niet duidelijk. Ik breng privé een voorraad in van 1000,- Boek ik: Rekening D C 042 Privé-opnamen en stortingen 1000 300 voorraad 1000 Vervolgens koop ik voor 1815,- materialen incl. btw op factuur Rekening D C 700 Inkoop Voorraad 1500,- 181 BTW Te vorderen hoog 315,- 140 Crediteuren 1815,- Voorraad boeken Rekening D C 700 Inkoop Voorraad 1500,- 300 Voorraad 1500,- Ik begrijp[ die rekening 700 niet , en waar en waaronder komt die op balans ? Ik zou gelijk naar 300 voorraad kunnen boeken en 700 overslaan. Ik neem aan dat het met de waarde vermeerdering / vermindering van voorraad te maken heeft. Is het een goed idee om privé opname en storting aan 2 grootboeken toe te voegen? Bijv. 042 Privé-opnamen 043 Privé-stortingen
  17. @Ward van der Put Bedank maar ik hou het toch maar wat simpeler https://home.hccnet.nl/van.asperen/Boekhouden/Cursus/vrbrekschema.htm of https://www.administratievoeren.nl/files/grootboekrekeningschema.pdf?x67076 Bekende naam iets met PHP? Verder merk ik dat ik toch tegen een en ander aanloop , bijv. jaarafsluiting en dat afschrijven nog bekijken. Dus mijn boekhouden is beperkter dan ik dacht al ben ik ook niet helemaal een leek. Ik heb iemand die meekijkt , (zeker wat uiteindelijke aangifte betreft) maar hebben tot nu toe alles in spreadsheets gedaan en alles enkel onder elkaar gezet Omzet Kosten Btw afschrijvingen balans /vermogensvergelijking Nou met aanschaf programma en dubbel boekhouden wordt het weer wat anders. Van de andere kant is het ook maar kleine administratie.
  18. PDF eigen vermogen aangepast. Ja er zijn zoveel schema's , heb je een beter? Ik heb in post hierboven btw aangepast met BTW verschil , hopelijk klopt dat. Jij Welke boeking zou jij nu doen om af te schrijven op de werkbus? Boek je dan 4020 Afschrijving werkbus en dan direct a/ 0110 Werkbus ? Ik zou het zo doen , maar is dus fout Kun je aangeven hoe dan wel , kom er niet bepaald uit.
  19. Wat BTW betreft Eerst wat de BTW betreft Klopt er is geen afdracht BTW Jouw voorbeeld BTW opgave begin van de maand na kwartaal (8 betalen, 7 te vorderen, verschil 1,10) -- Te betalen BTW hoog 8,40 (afronden naar 8,-) a/ Te vorderen BTW hoog 6,30 (afronden naar 7,-) a/ Af te dragen BTW 1,00 (dan moet 1,- betaald worden, werkelijk verschil =2,10) a/ Verschillen in W&V 1,10 Daadwerkelijke betaling BTW eind van de maand na kwartaal -- Af te dragen BTW 1,00 a/ Bank 1,00 Boeking btw bij ingaven factuur Debet Credit 1531 BTW Te betalen hoog 8,40 1521 BTW Te vorderen hoog 6,30 Vervolgens bij invullen BTW bij belastingdienst. 1521 en 1531 worden weer op NUL gezet Debet Credit 1531 BTW Te betalen hoog (afronden naar 8,-) 8,40 1521 BTW Te vorderen hoog (afronden naar 7,-) 6,30 1535 Af te dragen BTW 1,- 9100 BTW verschil 1,10 Dan word er daadwerkelijk betaald 1535 Af te dragen BTW wordt op NUL gezet Debet Credit 1010 Bank ING 1,- 1535 Af te dragen BTW 1,- PDF schema aangepast https://handy5.nl/boekh-map/Boekhoud schema.pdf edit Tabellen aangepast nu met BTW verschil
  20. Bedankt. Deze snap ik niet helemaal En als je een werkbus, aanhanger, gereedschappen en e.d. als inventaris hebt dan heb je meestal daarnaast ook een afschijvings-balanspost (direct daaronder op nr+1 of +5) zodat je duidelijk kunt zien hoeveel het oorspronkelijke bedrag was en hoeveel er al op afgeschreven is. Dat is dus extra naast de afschijvings-kostenpost die elk jaar weer naar 0 geboekt worden in de W&V. Ik mis trouwens de af te dragen BTW als aparte balanspost (waar je dus alle 15xx naartoe kunt boeken voordat je de betaling doet). Dat is wel zo handig want dan heb je bij de jaarovergang maar te maken met één "af te dragen BTW" post (zoals ik uitgelegd had in mijn post). eigen vermogen https://handy5.nl/boekh-map/Boekhoud schema.pdf weer wat aangepast
  21. Mooi Ik werk zelf ook met een open source variant , maar zag ook in de Nederlandse boekhoud programma's heel veel onderscheid wat schema betreft. Het is in elk geval de bedoeling dat ik mijn schema op orde heb zodat ik grootboek in programma kan invoeren. Ja je komt zoveel tegen op internet wat schema betreft bijv https://www.administratievoeren.nl/files/grootboekrekeningschema.pdf?x67076 Dit zal waarschijnlijk aansluiten bij wat jij bedoelde. Ik ga ff wat aanpassen naar aanleiding van jou bericht , kom ik erop terug Dit is mij niet helemaal duidelijk. En de 9100 en 9200 privé zou ik in een vermogensgroep zetten. edit: Heb ik dan 9 Privé-opnamen en stortingen ook verkeerd staan bij 9. Heb ik balans bijgezet maar 9 is boven de 4
  22. @Cosara Het is vrij normaal dat er geen grootboekrekeningschema(s) bij geleverd worden. Er zijn er honderden en iedere gebruiker zal toch weer zijn eigen behoeftes en code hebben. @Rik · Duidelijk voorbeeld wat je geeft. Boekhouden heb ik wel kennis mee alleen hoe en wat BTW te verwerken....was ook wel weer tijdje geleden. Ik heb het verwerkt in mijn schema https://handy5.nl/boekh-map/Boekhoud schema.pdf Hoop dat ik alles zo een beetje goed heb en aan het juiste heb toegewezen. ( Balans of W&V , vlottende activa of passiva enz.
  23. Nee klopt het is nog niet goed in pdf bestand , vandaar mijn vragen hierover. Wat zou ik nou moeten toevoegen in grootboek en hoe te boeken Stel ik heb factuur verstuurd met bijv. 20 euro btw 21 % Hoe boek ik dat Anderzijds heb ik factuur ontvangen Met bijv. Bedrag van 30, 45 euro btw hoe boek ik dat Dan ga ik aangifte o.b doen krijg ik met afronding verschil te maken van 0.55 cent hoe boek ik dat. Hoop dat het beetje duidelijk is.
  24. Bedankt Dat bedoel ik het na boven afronden wat in aangifte O.B gebeurt. wat doe ik daarmee, anders blijft een afrondingsverschil ontstaan. Wat zou ik nog moeten toevoegen voor grootboek dus waar ik dit op kan boeken Verder las ik in een voorbeeld Te vorderen BTW bij activa Te betalen BTW passiva edit: Dus voor te beginnen zou ik kunnen toevoegen: Vlottende passiva W&V 1525 BTW verschil
  25. Beste allemaal Ik heb een boekhoud programma gekocht en nou moet ik eerst een schema maken (lijkt me tenminste het handigst). Voorheen met spreadsheets gewerkt , zie: https://handy5.nl/boekh-map/Boekhoud schema.pdf Boven in staat tabel zoals programma is ingedeeld Eronder rubrieken? met grootboekcodes die ik aan het maken ben. (eenmanszaak zzp dus geen gekke dingen. Klopt dit of wat kan er veranderd worden en wat dan ook... Crediteuren Klopt dit Verder Als je voorbelasting terugkrijgt bijv. 344,60 mag ik dit afronden naar 345,- Hoe boek ik dit of wat nog toe te voegen om het sluitend te krijgen. Alvast bedankt
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.