Floortjes891

Newbee
  • Aantal berichten

    2
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Persoonlijke info

  • Jij bent:
    ondernemer

Floortjes891's trofeeën

  1. Dank voor uw antwoord. Ik begrijp de situatie nu iets beter na het bellen met de kvk, maar vraag me af of het volgende nu klopt: De Italiaan leveracier stuurt mij een factuur met 0% btw. Zoals ik het nu begrijp zijn het 2 transacties: 1) een intracommunautaire verwerving tussen mijn webshop (NL) en de Italiaanse leverancier (Andere lidstaat). 2) en een koopcontract tussen de consument (NL) en mijn webshop(NL) belast met 21% btw Dan moet ik dus bij de btw aangifte eerst de btw aangeven voor de eerste transactie (dus 21% op de transactie tussen mij en de Italiaanse leverancier) die ik dan kan aftrekken als voorbelasting. En daarna 21% berekenen aan de consument die het product heeft gekocht via mijn webshop. Als ik gebruik maak van de KOR (kleine ondernemers regeling). Betekent het dat ik geen 21% btw hoef te berekenen aan de consument, maar ook niet de 21% die ik moet aangeven over wat ik van de leverancier koop kan terugvragen als voorbelasting. Klopt dit zo?
  2. Ik verkoop via mijn webshop producten, laat dat product vervolgens maken in een EU-land (Italië) en de fabriek verzendt het product rechtstreeks naar de consument (dus vanuit Italië naar de consument in NL of België). Ik heb net de belastingdienst gebeld en die zeggen dat er sprake kan zijn van 2 situaties: 1) het gaat om binnenlandse verzending of 2) het product wordt doorgeleverd en dat dit bepaalt hoe ik de btw moet verleggen/facturern/betalen. Heeft iemand hier ervaring mee of kan mij adviseren? De dozen die die de fabrikant verzendt hebben geen verwijzing naar de fabrikant, maar ook niet onze merknaam. Alvast bedankt!
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.