Dank voor uw antwoord. Ik begrijp de situatie nu iets beter na het bellen met de kvk, maar vraag me af of het volgende nu klopt:
De Italiaan leveracier stuurt mij een factuur met 0% btw. Zoals ik het nu begrijp zijn het 2 transacties: 1) een intracommunautaire verwerving tussen mijn webshop (NL) en de Italiaanse leverancier (Andere lidstaat).
2) en een koopcontract tussen de consument (NL) en mijn webshop(NL) belast met 21% btw
Dan moet ik dus bij de btw aangifte eerst de btw aangeven voor de eerste transactie (dus 21% op de transactie tussen mij en de Italiaanse leverancier) die ik dan kan aftrekken als voorbelasting. En daarna 21% berekenen aan de consument die het product heeft gekocht via mijn webshop.
Als ik gebruik maak van de KOR (kleine ondernemers regeling). Betekent het dat ik geen 21% btw hoef te berekenen aan de consument, maar ook niet de 21% die ik moet aangeven over wat ik van de leverancier koop kan terugvragen als voorbelasting.
Klopt dit zo?