Een bedrijfspand wordt verhuurd aan klant in NL met daarop 19% BTW.
Nu wil de buitenlandse aandeelhouder (EU land) het pand direct gaan huren.
1. Mag dit gefactureerd worden met 0% Nederlandse BTW? Of valt dit onder de 'uitgezonderde diensten' om de transactie 'met onroerend goed' te maken heeft?
2. Indien wel 19% Nederlandse BTW in rekening gebracht, dan kan de buitenlandse aandeelhouder deze NLse toch gewoon terugvragen?
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
ar-jan
ar-jan
Een bedrijfspand wordt verhuurd aan klant in NL met daarop 19% BTW.
Nu wil de buitenlandse aandeelhouder (EU land) het pand direct gaan huren.
1. Mag dit gefactureerd worden met 0% Nederlandse BTW? Of valt dit onder de 'uitgezonderde diensten' om de transactie 'met onroerend goed' te maken heeft?
2. Indien wel 19% Nederlandse BTW in rekening gebracht, dan kan de buitenlandse aandeelhouder deze NLse toch gewoon terugvragen?
Link naar reactie
Aanbevolen berichten
1 antwoord op deze vraag