• 0

Verhuur pand aan buitenlandse klant (EU)

Een bedrijfspand wordt verhuurd aan klant in NL met daarop 19% BTW.

Nu wil de buitenlandse aandeelhouder (EU land) het pand direct gaan huren.

 

1. Mag dit gefactureerd worden met 0% Nederlandse BTW? Of valt dit onder de 'uitgezonderde diensten' om de transactie 'met onroerend goed' te maken heeft?

 

2. Indien wel 19% Nederlandse BTW in rekening gebracht, dan kan de buitenlandse aandeelhouder deze NLse toch gewoon terugvragen?

 

 

Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/31587-verhuur-pand-aan-buitenlandse-klant-eu/
Delen op andere sites

Aanbevolen berichten

1 antwoord op deze vraag

  • 0

arjan

 

Alle vragen van jou in ogenschouw nemend, zie ik toch echt een lijn naar een studie. Ik kan deze vraag ook niet rijmen met je eerdere vragen. Ik zet er, met het vermoeden van een studievraag, een slot op.

 

PM me gerust als ik ernaast zit.

 

groet

Joost

 

HL admin

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
  • Wie is er online?
    9 leden, 56 Gasten

  • Breng jouw businessplan naar een higher level!

    Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

    • Stel jouw ondernemersvragen
    • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
    • > 80.000 geregistreerde leden
    • > 100.000 bezoekers per maand
    • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
    •  Altijd gratis

  • Ook interessant:

    Ook interessant:

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.