Cookies op HigherLevel.nl
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
jeannette_81
jeannette_81
Ik heb een vraag omtrent het wel/niet vermelden van BTW op factuur + doorvoeren btw in administratie bij het voorschieten van kosten.
Entiteit 1 koopt printer voor entiteit 2 en schiet dit bedrag voor (vb kstn printer excl btw EUR 200, incl EUR 238).
(origineel factuur leverancier printer gericht aan Entiteit 1).
Entiteit 1 declareert vervolgens gehele bedrag printer aan entiteit 2 via (declaratie)factuur.
Je bent toch verplicht om btw te vermelden op factuur? Dus nu op declaratiefactuur kosten excl printer vermelden (EUR 200) + btw 38 en bedrag incl btw. In admi entiteit 2 administreer je de kstn excl btw en te vorderen btw.
Hoe kan je het beste de vooruitbetaling en terugbetaling administreren in admi entiteit 1? Nu boek ik bij vooruitbetalen:
Debiteur @ Bank en bij terugbetaling Bank @ Debiteur (en bedragen alleen incl btw). Mag dit? (geen kosten c.q. omzet boeken, en geen splitsing in omzetbedrag en te betalen btw maar alles incl. via balans).
p.s. entiteit 2 is deelneming van entiteit 1.
Dank alvast!
Link naar reactie
Aanbevolen berichten
1 antwoord op deze vraag