Ik zie mij geconfronteerd met een vraagstuk rondom BTW verleggen.
Ik onderneem als ZZP'er vanuit een eenmanszaak in Nederland en heb gecontracteerd met een tussenpersoon in de UK. Deze tussenpersoon heeft weer gecontracteerd met een Nederlandse tussenpersoon die een contract heeft met een Nederlandse N.V. die in Nederland gevestigd is en ook in Nederland kantoor houdt
Op die locatie lever ik dus mijn diensten. Dit zijn adviesdiensten op het gebied van ICT. Voor mijn diensten, factuur ik aan de Engelse tussenpersoon. Ik lever een factuur (in het engels) met daarop 21% VAT en de eindklant in NL als line-item voor de geleverde prestatie.
Mijn redenatie is, ik verlaat Nederland niet en lever binnen de landsgrenzen mijn diensten, dus ik ben BTW plichtig in Nederland. Volgens mij kom ik niet in aanmerking voor ICP.
De tussenpersoon denkt daar anders over en heeft de facturen met VAT bedrag en vermelding wel geaccepteerd alleen de factuur zonder VAT uitbetaald. Dit kan volgens mij niet, want dan zou er een vermelding op mijn factuur moeten staan waaruit blijkt dat de VAT verlegd is. De engelse tussenpersoon factureert overigens wel weer met BTW naar de Nederlandse tussenpersoon (?)
Wat is nu juist voor mij? Wel of geen BTW in rekening brengen aan de Engelse tussenpersoon.
ps. Normaal werk ik met max. 1 tussenpersoon. Helaas ontdekte ik deze constructie pas toen ik al het commitment aan de klant had gegeven.
Zie jij kansen voor je onderneming/bedrijf in het buitenland? Met RVO onderneem je verder.
Kijk wat onze kennis, contacten en financiële mogelijkheden voor jou kunnen betekenen.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
ITzz
ITzz
Hoi beste forumleden,
Ik zie mij geconfronteerd met een vraagstuk rondom BTW verleggen.
Ik onderneem als ZZP'er vanuit een eenmanszaak in Nederland en heb gecontracteerd met een tussenpersoon in de UK. Deze tussenpersoon heeft weer gecontracteerd met een Nederlandse tussenpersoon die een contract heeft met een Nederlandse N.V. die in Nederland gevestigd is en ook in Nederland kantoor houdt
Op die locatie lever ik dus mijn diensten. Dit zijn adviesdiensten op het gebied van ICT. Voor mijn diensten, factuur ik aan de Engelse tussenpersoon. Ik lever een factuur (in het engels) met daarop 21% VAT en de eindklant in NL als line-item voor de geleverde prestatie.
Mijn redenatie is, ik verlaat Nederland niet en lever binnen de landsgrenzen mijn diensten, dus ik ben BTW plichtig in Nederland. Volgens mij kom ik niet in aanmerking voor ICP.
De tussenpersoon denkt daar anders over en heeft de facturen met VAT bedrag en vermelding wel geaccepteerd alleen de factuur zonder VAT uitbetaald. Dit kan volgens mij niet, want dan zou er een vermelding op mijn factuur moeten staan waaruit blijkt dat de VAT verlegd is. De engelse tussenpersoon factureert overigens wel weer met BTW naar de Nederlandse tussenpersoon (?)
Wat is nu juist voor mij? Wel of geen BTW in rekening brengen aan de Engelse tussenpersoon.
ps. Normaal werk ik met max. 1 tussenpersoon. Helaas ontdekte ik deze constructie pas toen ik al het commitment aan de klant had gegeven.
Bedankt voor jullie reacties!
Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/56307-btw-voor-nl-geleverde-dienst-verleggen-bij-engelse-tussenpersoon/Delen op andere sites
Aanbevolen berichten
5 antwoorden op deze vraag