paalvast

Senior
  • Aantal berichten

    43
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door paalvast

  1. Ik heb contact gehad met UPS, tweemaal inmiddels, ze zeggen dat er bij de Douane wordt gekeken of er BTW verschuldigd is en aan de hand daarvan krijg ik eventueel een rekening. Echter heb ik inmiddels 4 of 5 keer op deze manier iets geleverd gekregen en nog nooit een euro BTW betaald (invoerrechten worden door de leverancier al betaald geeft men daar aan) Als ik de track and trace code bekijk, komt het vanuit Azie in Duitsland, gaat het naar Engeland en komt het weer terug naar Duitsland voordat het naar Nederland komt (dit was bij de vorige zendingen ook al zo) Omdat het voor de nederlandse douane een pakket uit Duitsland is denk ik dat ze dit niet als import zien, maar ergens zou ik toch BTW moeten betalen. Voorlopig in ieder geval al 3 maanden niet. Heeft iemand een idee hoe ik dit in mijn aangifte zou moeten boeken? Ik ben geneigd gewoon de BTW in te vullen bij verlegde BTW maar ik zou daar vergunning 23 voor moeten hebben.
  2. Ik zal dit ook zeker nog eens bij UPS of douane navragen inderdaad. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de leverancier zelf al de importkosten op zich neemt? En dat ik als ondernemer alleen de verlegde BTW moet verrekenen?
  3. Bedankt voor de reacties. er wordt geen waarde opgegegeven (zit ook geen factuur oid bij) gewoon alleen een adres sticker op de doos.9 ook heeft het bedrijf geen Europese vestiging, wél zie ik aan de track and trace code dat de pakketten al in een aantal Europese landen is geweest (meestal Duitsland en Engeland) zou het wellicht kunnen dat het voor de douane daarom geen pakket van buiten de EU is? (Al zou het nog steeds moeten worden ingeklaard maar dan in DE of UK lijkt me. Het gaat inmiddels al wel om zo’n 10K aan goederen dus ik vraag mij af hoe ik dit nu moet verwerken in mijn OB.
  4. Hallo forumleden, ik heb een vraag betreffende invoerrechten betalen, ik heb sinds kort een leverancier van buiten de EU en mijn pakketten worden afgeleverd door UPS. Bij Mn eerste samplelevering moest ik invoerrechten en BTW betalen aan de bezorger, daar kreeg ik ook papieren van, helemaal goed. Echter heb ik nu een aantal bestellingen gedaan en deze worden gewoon in ons magazijn afgeleverd zonder dat er iets van invoerrechten en BTW wordt betaald. (Waarde ca 2500) ik weet dat ik invoerrechten en BTW moet betalen, maar ik ga er van uit dat ik dit moet doen als de goederen worden ingevoerd en geleverd. Echter is dat tot op heden niet gebeurt. Is dit gebruikelijk? Ik weet niet beter of je betaald dit altijd als je de goederen geleverd krijgt (DHL/UPS schiet dit als ware voor) Alvast bedankt
  5. Klopt, ik ben in loondienst en verzend vanaf daar mijn pakketjes voor mn webshop. Daarom vraag ik mij af of het als legitiem wordt gezien om de kilometers te verrekenen.
  6. Goedemiddag, Ik heb een vraag betreffende auto van de zaak of aftrekken van de kosten. Ik heb een webshop, waarvoor ik uiteraard pakketjes opstuur. Dit opsturen gebeurt vanaf mijn werkadres, wat verder niets met mijn webshop te maken heeft. Nu vraag ik mij af of ik het gebruik van mijn auto als kosten kan opgeven, dus 19 cent per kilometer. Omdat ik in feite elke dag naar mn werkadres rij, aan de andere kant. Ik ging voordat ik mijn webshop had bijna altijd op de fiets, dus ga ik nu vooral met de auto omdat ik op de fiets de pakketjes niet kan meenemen. Ik ga dus wel degelijk voor m’n webshop met de auto. Overigens geen hele grote afstand. Met 15 km per dag zijn we er wel. Daarbij, kan ik dit met terugwerkende kracht nog over dit boekjaar meerekenen of moet ik daar als het ware maandag mee beginnen? Alvast bedankt voor jullie tijd en antwoorden.
  7. Dank voor de reacties. Het advies voor de boekhouder ben ik inderdaad wel van plan op te volgen, dat kan op een gegeven moment geen kwaad meer. ;D Hoe ik het nu gedaan heb, is bijvoorbeeld begonnen met een 10K startkapitaal vanuit prive om in te kopen. en als ik wat over of nodig had dit terugstorten naar prive. Die 10K had ik op mijn balans als crediteuren staan tot deze weer op 0 uit komt. (in mijn ogen was het hetzelfde als dat ik een lening zou hebben en deze zou terugbetalen..) Als voorbeeld. Bij 60K verkoop, 55K inkoop en 6K kosten draai je in een wint/verliesrekening 1K verlies. terwijl uiteindelijk mijn eigen vermogen is gestegen van bijvoorbeeld 15K naar 30K. Bij de IB geeft hij aan dat dit gelijk moet zijn maar ik begrijp niet waar dit verschil vandaan komt, zeker omdat dit zo groot is.
  8. Ik heb een administratief probleem waarbij ik waarschijnlijk iets over het hoofd zie. Ik heb al vaak zinnige dingen van dit forum kunnen gebruiken dus hoop dat dat weer het geval is. Het gaat om de inkomstenbelasting. En dan met name betreffende mn eenmanszaak. Als ik naar mijn winst/verlies rekening kijk heb ik verlies gedraaid. Ik heb elke euro die binnenkwam weer uitgegeven aan voorraad, waardoor ik uiteindelijk in de min kom. Laten we zeggen; mijn verkopen - inkopen - kosten levert dus een - € 500 op. Volgens mijn balans ben ik echter als bedrijf gegroeid. Aangezien mijn voorraad aan de activa kant is gestegen en mijn eigen vermogen aan de andere kant dus uiteindelijk ook. Laten we zeggen dat mijn EV van 15.000 naar 30.000 is gegaan. Nu krijg ik de melding dat het verschil tussen uitkomst wint/verlies rekening en balans niet klopt. Ik lees een hoop verhalen dat het te maken kan hebben met prive onttrekking, maar ik heb het geld wat ik uit mijn zaak heb gehaald van mijn openstaande crediteuren afgehaald. (Heb vanuit prive geld gestort in mijn zaak en dat nog niet allemaal eruit gehaald, en heb dus de “schuld” welke ik had naar mijn prive met een x bedrag verlaagd. Maar dus niets onttrokken. dit kan het mijns inzien dus niet zijn. Zie ik iets over het hoofd? Alvast bedankt voor jullie tijd.
  9. Hallo, Ik heb een eenmanszaak en sinds kort het idee om mn eigen vermogen te investeren in een garagebox. Deze zou ik als opslag voor m'n webshop kunnen gebruiken, maar eigenlijk is mijn doel om deze uiteindelijk te gaan verhuren. Het is een box met een postadres waar je dus als zzper bijvoorbeeld prima je werkplaats van zou kunnen maken. Hoe werkt dit met BTW/inkomstenbelasting? Ik ga er van uit dat ik de BTW kan aftrekken bij aanschaf. Maar hoe zit het met de inkomsten uit verhuur? Ik lees dat het vrij van BTW is, maar hoe boek ik zoiets dan in in mijn administratie, is dat zo simpel als gewoon inboeken tegen het BTW 0 tarief? Ook zal dit betekenen dat ik er uiteindelijk inkomstenbelasting over zal moeten betalen, ik maak natuurlijk meer winst, maar is dit ook zo als ik het prive zou doen? Ik hoop dat hier iemand met ervaring is die dit wellicht ook al eens heeft gedaan. Danke.
  10. De inhoud is uit de doos gehaald, althans, dat beweerd de klant (ervan uitgaan dat dit waar is, is deze dus bij de post "gestolen" de doos is daarna weer dichtgemaakt, met verpakking maar zonder horloge afgeleverd bij de klant. PostNL wil de inkoopsprijs vergoeden, de klant wil de verkoopprijs terug. Dit betekend voor mij toch een kostenpost van zeker 170 euro terwijl deze verzekerd is verzonden en ik kan aantonen dat het horloge erin zat. Dat kan toch niet waar zijn ???
  11. Bedankt voor de reactie's. Ik kan aantonen dat de doos mét inhoud is verstuurd, maar blijkbaar is dit geen garantie. Op deze manier is het einde zoek (in mijn ogen) en kan iedereen die iets duurs koopt roepen dat het er niet inzat, om daarna het geld weer terug te krijgen. Of is dit te kort door de bocht.
  12. Goedendag, Ik heb een vraag; via mijn webshop heb ik een product verkocht. Echter is de doos leeg bij de klant bezorgd. Ik kan aantonen dat de doos met inhoud is verstuurd (het gewicht bij verzenden was een stuk zwaarder als na ontvangst) PostNL wil enkel de inkoopsprijs van het product vergoeden, de klant wil het gehele betaalde bedrag terugontvangen. Wat zijn mijn rechten in deze als verkopende partij? Elke klant kan wel zeggen dat de doos leeg is, zolang ik kan bewijzen dat deze met inhoud is verstuurd lijkt het mij dat ze me niets kunnen maken. Iemand die hier ervaring/verstand van heeft? Dank!
  13. Hallo, Ik heb een puntje waarbij ik er niet helemaal uitkom. Door mijn bescheiden omzet maak ik gebruik van de KOR. Echter verwachte ik er dit jaar toch overheen te gaan en heb ik een X bedrag aan btw betaald in kwartaal 3. Nu, na het 4e kwartaal waarbij ik door veel inkopen en terug te vorderen BTW toch binnen de KOR val heb ik in kwartaal 3 zelfs enkele 100 euro teveel betaald. Hoe kan ik dit uiteindelijk verrekenen? Moet ik dat verrekenen op mijn btw aangifte voor kwartaal 4, of uiteindelijk bij mijn aangifte over het gehele jaar? Stel Q3 betaald = 600€ Q4 terug te vorderen totaal 400 Ipv 600 slechts 200 te betalen. Alvast bedankt,
  14. Beste heren en dames, Ik heb al enkele jaren een webshop en daarover ben ik wel tevreden. Ik ben nu aan het bekijken of ik deze website 1 op 1 kan vertalen naar bijvoorbeeld het duits, frans of spaans. Kan dit zomaar of krijg je dan problemen met bijvoorbeeld duitse belastingen? Op dit moment gaat er ook wel eens een pakketje richting het buitenland maar dat is slechts incidenteel. Ik kan wellicht aan mijn website wel de optie toevoegen meerdere talen te selecteren maar op dit moment heeft een aparte, nieuwe website de voorkeur. De pakketjes worden verzonden vanuit Nederland en ook het geld zal gewoon naar mijn nederlandse rekening worden overgemaakt. Het is natuurlijk lastig om als buitenlandse website de goodwill te kweken om te concurreren met onze duitse vrienden die wellicht de zelfde producten tegen bijna dezelfde prijzen hebben maar kosten voor een webshop zijn relatief laag, en al de producten liggen al in huis. Dus dat risico durf ik wel te nemen. Ik ben erg benieuwd naar jullie expertise :)
  15. Voornamelijk verzendkosten / inkoop etc. maar die 40% winst is maar voorbeeld,Ik weet dat je de voorbelasting er af kunt halen, al heb ik dat bijzonder weinig (wegens inkoop vanuit duitsland) het ging mij er meer om dat als je 1000 euro meer omzet hebt, je maar 100 euro meer winst maakt..Waar je 400 zou " verwachten" daar schrok ik wel een beetje van;)
  16. Je gaat de zaak toch niet dicht doen omdat je dan BTW verschuldigd bent?! Open blijven zal je hopelijk wel meer opleveren dan die paar honderd euro KOR aftrek! Het is ook niet de bedoeling, maar ik heb een "schema" gemaakt waarop ik aflees dat 1000 euro meer omzet maar 100 euro meer winst is, en voor mij is die 1000 euro omzet veel werk. Dat ik ooit over de grens heenga is te verwachten, en dan doen we het natuurlijk gelijk goed. maar als ik precies op de rand zit is het zonde van het werk alles kwijt te zijn of sla ik de plank mis? 8500 omzet - 1615 BTW Te betalen BTW 945 - uiteindelijke winst bij 40% winstmarge is 3022 Euro 9500 Omzet - 1805 BTW Te betalen BTW 1688 - uiteindelijke winst bij 40% winstmarge is 3125 Euro Dat scheelt 100 euro op 1000 euro omzet, Dan is dus de vraag of je zoveel werk voor die 100 euro overhebt. Natuurlijk zijn dit gewoon voorbeelden en is de werkelijkheid anders. Alhoewel het principe wel hetzelfde is..Maar mijn vraag is dus of ik het "goed zie" of dat ik dalijk "rustig aan" ga doen terwijl dat eigenlijk niet nodig is.. Groeten..
  17. Dat is al waar ik bang voor was, maar als ik dus in september op die grens zit, hou ik dus meer geld over als ik de zaak tot januari dichtgooi, omdat ik anders vanaf 0 alles kwijt bent (kwa btw dan natuurlijk) Dat kan toch eigenlijk de bedoeling niet zijn. Het systeem van 19% van alles boven de 1883 euro vind ik logischer :(
  18. Goedendag, Ik heb een vraag wat betreft de keine ondernemersregeling, ik hoop dat iemand mij kan helpen, Ik verwacht dit jaar net over de grens van 1883 euro BTW te gaan, en dat zou betekenen dat ik geen recht op K.O.R heb, en dus 19% moet inleveren. Is dat 19% ná die 1883 of over de gehele omzet. Anders zou het voor mij voordeliger zijn om m'n zaak op een laag pitje te zetten op het moment dat ik de grens dreig te bereiken, ik weet ook dat er tussen de 1345 en 1883 en som gemaakt wordt, maar ondanks dat denk ik dat ik meer geld overhou als ik onder die grens blijf. Zijn er meer die precies op die lijn zitten?
  19. Goedenmiddag,, Ik ben bezig om een grote partij producten uit duitsland in te kopen, nou vroeg ik mij af of ik daar ook de BTW van terug kan vorderen? Dat kan natuurlijk niet bij de nederlandse belastingdienst...Moet ik dat via de Duitse belastingdienst doen ??? Of hoef ik helemaal geen BTW te betalen aan m'n leverancier. ;D
  20. Het is niet zo dat ik zelf een webwinkel wil beginnen met paypal o.i.d. Maar dat tegenwoordig elke webwinkel bijna paypal accepteert en ik me afvraag in hoeverre dat eerlijk is... ::) maar ik weet dan genoeg ;D
  21. Hallo,, Alles wat je verkoopt moet je opgeven, uiteraard..Maar als er via paypal betaald wordt is er toch nooit iemand die daar achter komt als je dat niet op zou geven? dat is dan toch oneerlijke handel of ligt dat aan mij? Prettig weekend
  22. Dus als ik het goed begrijp moet ik de omzet van de producten die ik in duitsland heb gekocht appart opgeven van de andere producten? Ik heb een totale omzet á 100 E En bijvoorbeeld van de shirt uit duitsland á 30 E Maar dan moet ik die 30 dus van de 10 af halen in de opgaven?
  23. Goedendag! Tijdens de belastingaangiften las ik de vraag van de omzetbelasting bij invoer van binnen de EU. Ik heb een paar t-shirts gekocht in duitsland, maar hoe moet ik hier omzetbelasting over betalen? Ik weet dat je 19% BTW betaald over de spullen die ik verkoop en dat ik geen belasting kan terug vragen (althans in nederland dan) Dus zit die omzetbelasting niet gewoon bij mijn verkochten producten? alvast bedankt! Groeten, Kevin!
  24. Goedendag, Waarschijnlijk zie ik iets heel simpels over het hoofd of doe ik iets heel simpels fout, maar dingen doen zonder het zeker te weten is ook niet alles ;) Stel, ik heb dus een webwinkel, en ik koop via internet, bijvoorbeeld een nieuwe Canon Camera. Maar zonder factuur, dus gewoon particulier. Mag dit? En Hoe verwerk ik dat in de administratie? gewoon als inkoop zonder belastingteruggave? Iets zegt me dat je zonder inkoopsfactuur niets mag verkopen, tweedehands spullen uiteraard wel (denkend aan de marge-regeling) Maar het gaat hier dus nogmaals om nieuwe producten. alvast bedankt! groeten, Kevin!
  25. Goedendag! Ik merk dat er veel onduidelijkheid is over of je nou wél of niét de verkoopfacturen bij je administratie moet bewaren? Natuurlijk hou ik exact bij wat ik verkoop etc. en naar mijn inziens is de enige meerwaarde die een factuur dus heeft het adres van de koper, daarom lijkt het mij niet echt logihsc dat dit bewaard moet worden. Toch hoor ik het erg veel. Iemand? Groeten!
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.