Lacetti

Newbee
  • Aantal berichten

    2
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Lacetti

  1. Hallo Medeforummers, Hierbij een vraag waar ik via jullie hopelijk een antwoord op kan krijgen. Situatie: Mijn Holding (X) is 49% aandeelhouder in de werkmaatschappij (Y). Ik heb zelf een arbeidsovereenkomst met de werkmaatschappij en niet met mijn holding. Er worden dus geen facturen managementfee oid aan Y verzonden. Kan ik nu naast het salaris dat ik ontvang van Y ook facturen vanuit X aan Y sturen. Oa. omdat mijn vrouw bijv ook wel eens werkzaamheden verricht voor Y. (zonder arbeidsovereenkomst met X of Y) Daarnaast werk ik 3 dagen in de week vanuit huis en gebruik daarvoor mijn privé computer / internet, printer, fax en telefoon, drink mijn privé koffie, thee etc. Zaken die als ik op kantoor van Y zou werken compleet voor rekening Y zouden komen. Nu betaal ik deze kosten vanuit privé. Ik realiseer me nu dat ik bijv. het zakelijk deel van tel en internet wel door Y aan mij privé kan laten betalen als vergoeding binnen de arbeidsovereenkomst, maar we hebben het dan slechts over een klein gedeelte natuurlijk. Ik hoor / lees graag jullie reacties. GRT
  2. Goedemorgen, Allereerst mijn complimenten voor alle mensen die de tijd en moeite nemen om vragen van (startende) ondernemers zoals ik te beantwoorden. Ik lees al een tijdje mee en heb uit de diverse topics al veel bruikbare dingen gehaald, voor nu of in de toekomst. Nu mijn eigen vraag: Ook ik loop bij mijn allereerste vpb aangifte aan tegen de foutmelding dat saldo fiscale winstberek. (0) niet gelijk is aan saldo winst en verliesrekening (-290). De situatie: het betreft een vpb aangifte voor mijn holding. (verlengd boekjaar 2008-2009) Holding neemt voor 1/3 deel in een (bij overname lege) werkmaatschappij (6.000) Deze waarde heb ik ook bij de deelnemingen ingevuld. Deze zijn verkregen door een lening van de voormalig eigenaar van de werkmaatschappij welke voorlopig niet afgelost gaat worden (opgenomen in de balans als "financiele vaste activa" en als "schulden en overlopende passiva"). De "liquide middelen begin boekjaar" zijn gelijk aan het geplaatst kapitaal (18.000). "Einde boekjaar" had ik ook op 18.000 staan maar dat klopt niet realiseer ik me nu, er zijn kosten gemaakt. Er is geen omzet gegenereerd, er zijn alleen kosten gemaakt (290 zijnde KVK en bank). Dit typend realiseer ik mij dat bovenstaande foutmelding volgens mij veroorzaakt wordt door het feit dat ik de 290 aan kosten niet in de balans op heb genomen. Als ik deze van de liquide middelen einde boekjaar afhaal krijg ik echter een andere foutmelding omdat ik er aan de andere zijde van de balans niets tegenover heb staan. Betere topictitel is dus volgens mij: waar kosten te boeken op balans? of zit ik er dan helemaal naast? Wat kan een mens zich dom voelen :-[ Gelukkig heb ik (tot nu toe) meer verstand van bouwen. Ik hoor/lees graag een reactie.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.