- Woonplaatsverklaring verplicht overleggen aan een buitenlandse klant?
-
Woonplaatsverklaring verplicht overleggen aan een buitenlandse klant?
Ik heb inderdaad wel gevonden hoe ik zo'n woonplaatsverklaring kan aanvragen, maar heb dit in de afgelopen 10-tallen jaren nog nooit meegemaakt. Het gaat mij meer om het principe. Als ik voor iedere buitenlandse factuur ieder jaar moet gaan aantonen dat we een Nederland bedrijf zijn, dan ben ik nog wel even bezig. Is het niet zo dat dit soort zaken overbodig zijn door de afgesproken internationale belastingverdragen ter voorkomen van dubbele belasting?
-
-
Woonplaatsverklaring verplicht overleggen aan een buitenlandse klant?
Ben je verplicht om een woonplaatsverklaring te overleggen aan een buitenlandse klant bij het versturen van een factuur? Volgens deze klant (ander EU-land) heeft hij een Certificate of Residence van ons nodig om te voorkomen dat hij 25% bronbelasting zou moeten inhouden op onze factuur. Is het niet zo dat dit soort zaken overbodig zijn door de afgesproken internationale belastingverdragen ter voorkomen van dubbele belasting? Voor alle duidelijkheid gaat het hier om inkomstenbelasting en niet om omzetbelasting. Ter info: Wij hebben een VOF die gevestigd is in Nederland en leveren elektronische diensten via internet aan bedrijven in Europa. mod comment: topic van vandaag samengevoegd met dezelfde vraag als eerder deze week.
-
Woonplaatsverklaring verplicht overleggen aan een buitenlandse klant?
We hebben de btw inderdaad verlegd op basis van hun goedgekeurde VAT-nummer voor Europese Transacties, maar dat staat volgens mij los van de bronbelasting. Het gaat volgens mij om de inkomstenbelasting. Dat één persoon van de belastingdienst het niet weet is volgens mij ook vrij nietszeggend. Ik heb wel nog een Belgisch document gevonden: https://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SVPrint&LEG=5&NR=5978&LANG=nl Niemand ervaring mee in Nederland?
-
Woonplaatsverklaring verplicht overleggen aan een buitenlandse klant?
Is een Portugese Mod 21-RFI verplicht om 25% bronbelasting te voorkomen obv het inkomstenbelasting verdrag? Wij leveren als VOF elektronische diensten via internet aan buitenlandse bedrijven, voornamelijk binnen Europa. Een klant van ons in Portugal verzoekt ons nu om een ingevuld mod. RFI-21 document en een bewijs van de Belastingdienst van vestiging van het bedrijf in Nederland, anders moeten ze volgens de Portugese wetgeving 25% bronbelasting inhouden op onze factuur en afdragen aan de Portugese overheid. Wat ik begrijp is dat volgens de Portugese wetgeving onze inkomsten geacht worden te zijn behaald in Portugal doordat we een factuur sturen voor onze diensten aan een Portugees bedrijf. Een daardoor zouden we Portugese belasting moeten betalen, tenzij we een mod. RFI-21 document kunnen aanleveren in combinatie met een proof-of-residence. Ik heb de belastingdienst gebeld, maar daar weten ze van niets. Als ik op internet op zoek ga dan kom ik alleen maar een aantal buitenlandse berichten tegen zoals: https://www.auxadi.com/en/news/payments-to-non-resident-suppliers/ https://portuguese-chamber.org.uk/news/mod-21-rfi-double-taxation-relief/ https://www.gardie.pt/single-post/2019/04/23/lets-talk-about-taxes Mijn vraag is of dat binnen de EU daadwerkelijk verplicht is om dergelijke bureaucratische formulieren aan te leveren om dubbele belasting te voorkomen?
- BTW verleggen aan Frans/Nederlands bedrijf in Nederland met Frans BTW nummer?
- BTW verleggen aan Frans/Nederlands bedrijf in Nederland met Frans BTW nummer?
- BTW verleggen aan Frans/Nederlands bedrijf in Nederland met Frans BTW nummer?
- BTW verleggen aan Frans/Nederlands bedrijf in Nederland met Frans BTW nummer?
- BTW verleggen aan Frans/Nederlands bedrijf in Nederland met Frans BTW nummer?
- BTW verleggen aan Frans/Nederlands bedrijf in Nederland met Frans BTW nummer?
-
BTW verleggen aan Frans/Nederlands bedrijf in Nederland met Frans BTW nummer?
De eigenaar van het bedrijf woonde voorheen in Nederland, maar nu in Frankrijk en niet meer in Nederland. Ze hebben nu twee bedrijven, een in Nederland en een in Frankrijk. Ze willen met het Nederlandse bedrijf bij ons adverteren maar omdat zij de activiteiten met dit Nederlandse bedrijf vanuit Frankrijk uitvoeren, vallen ze onder de Franse TVA(-regels) en niet onder de Nederlandse. Als dus deze klant. Ik heb geen idee of dit wel klopt.
-
BTW verleggen aan Frans/Nederlands bedrijf in Nederland met Frans BTW nummer?
Bedankt voor je reactie. Jazeker, dat schreef ik "Dit Franse BTW-nummer is inderdaad goedgekeurd voor Europese Transacties en op ec.europa.eu wordt dan een Nederlands adres weergegeven." Ze willen nu een factuur met een Nederlands Factuuradres waarbij het Franse BTW-nummer vermeldt moet worden én waarbij de BTW verlegd moet worden. Maar de landnaam op het Factuuradres is dus Nederland. Mijn boekhoudpakket gaat dat in ieder geval niet pikken, maar mag dit volgens de belastingdienst?
-
BTW verleggen aan Frans/Nederlands bedrijf in Nederland met Frans BTW nummer?
Wij leveren via onze website diensten aan ondernemers in binnen-en buitenland. Een (buitenlandse) klant wil nu van ons een factuur met BTW verlegd in combinatie met een Nederlands Factuuradres met een Frans BTW nummer. Kan dat? Dit Franse BTW-nummer is inderdaad goedgekeurd voor Europese Transacties en op ec.europa.eu wordt dan een Nederlands adres weergegeven. Ze hebben een vestiging in Frankrijk van waaruit alles wordt gerund en een vestiging in Nederland met een Nederlands Factuuradres. Mogen wij dan inderdaad de BTW verleggen terwijl er sprake is van een Nederlands Factuuradres?
-
Zakelijk aangeschafte auto verkopen aan ondernemer in Duitsland (export)
Voor de zekerheid wil ik even staven of mijn denkwijze correct is, omdat ik met de zoekfunctie een dergelijke vraag nog niet ben tegengekomen. Wij hebben als VOF in mei 2012 een Chevrolet Volt Hybride gekocht (<50gr Co2). De BTW hebben we in mindering gebracht op onze omzet en we hoefden geen BPM te betalen. Nu, 5 jaar later, gaat deze auto in de verkoop en heeft zich een ondernemer uit Duitsland gemeld om deze auto te kopen. Het betreft een GmbH met een BTW-nummer dat is goedgekeurd voor Europese Transacties volgens de site http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ Ik wil nu een 0%-btw-factuur maken voor deze ondernemer waarbij genoteerd wordt dat de “btw verlegd” is, en vervolgens de auto bij het RDW voor de export aanmelden. Heb ik dan overal aan gedacht of zie ik nog iets over het hoofd?
Eduard61
Junior
-
Registratiedatum
-
Laatst bezocht