Ga naar inhoud

DBFotografie

Senior
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door DBFotografie

  1. Ok, ik ben toch nog de weg kwijt... Stel dat: Totaal btw verkoop over 2012 = 2200,00 Totaal voorbelasting over 2012 = 1100,00 Totaal af te dragen BTW over 2012 = 1100,00 - valt dus binnen KOR 1e kwartaal BTW afgedragen = 65,00 euro 2e kwartaal BTW teruggekregen = 125,00 euro 3e kwartaal BTW afgedragen = 265,00 euro Ik heb dus t/m 3e kwartaal in totaal reeds 265 + 65 - 125 = 205 euro aan BTW betaald. Als ik nu mijn BTW aangifte voor het 4e kwartaal invul op de volgende wijze: OZB 4e kw = 975 voorbelasting = 485 KOR = 1100 Dan kom ik op totaal terug te ontvangen = 610 euro. Dat is meer dan de 205 euro die ik reeds heb afgedragen. Volgens mij doe ik dan iets fout. Iemand een idee wat ik fout doe?
  2. Ok, dat verduidelijkt een hoop :) BTW Ik heb idd nog niet mijn BTW aangifte gedaan over het laatste kwartaal 2012.
  3. Dus gewoon het totale KOR bedrag daar invullen (1345 euro)? Hoe krijg ik dan de al eerder betaalde BTW terug? Via de suppletie?
  4. Ik heb over 2012 al een paar keer BTW afgedragen. Nu blijkt op het einde van het jaar dat ik vanwege de kleine ondernemersregeling helemaal geen BTW hoef af te dragen. Hoe ga ik dit dan correct verwerken op de laatste BTW aangifte van het jaar? Ik zou dus eerder afgedragen BTW moeten terugkrijgen. Of moet ik hiervoor de BTW suppletie gebruiken? mod edit; titel aangepast
  5. Ok, dan gaat het om het factuurstelsel. Het kan zijn dat ik dan de BTW over een enkele factuur in het verkeerde tijdvak heb afgedragen. Ik neem aan dat ik dit allemaal kan rechttrekken op mijn laatste BTW aangifte? Ik bedoel, het gaat dan toch om het totaal aan af te dragen BTW minus de voorbelasting over het hele jaar 2012?
  6. Ja, dat is een goeie. Ik ben het jaar 2012 begonnen in het kasstelsel omdat ik toen bijna uitsluitend aan particulieren leverde. Halverwege het jaar is bij mij een omslag gekomen, waarbij ik uiteindelijk meer dan 80% van mijn jaaromzet uit de zakelijke markt heb gehaald. Feitelijk gezien zou ik dus nu onder het factuurstelsel vallen. Maar ik heb eerdere BTW aangiftes dit jaar dus op basis van het kasstelsel gedaan. Wat is nu wijsheid?
  7. Ik heb een vraag: Ik heb werkzaamheden geleverd in het laatste kwartaal van 2012. Ik heb ook de factuur verzonden in 2012. Nu betaald de klant pas in het eerste kwartaal van 2013. Moet ik dan de BTW afdragen/verrekenen over het laatste kwartaal van 2012 (factuurdatum) of over het eerste kwartaal van 2013 (betaling)? Alvast bedankt.
  8. Niet wanneer hij onder de grens kan blijven . ;) € 2200,- (per jaar, m.b.t. 2011) Ervan uitgaande dat hiermee de aanschafwaarde wordt bedoeld, dan ja eronder :)
  9. En vragen stellen: 12 posts, 12 vragen, 4 topics... Als je vragen hebt over fotografie of grafisch ontwerpen dan ben ik graag tot je dienst.
  10. Tsja... ik draag graag mijn steentje bij ;) Had ik niet aan gedacht. Bedankt voor de tip.
  11. Je moet de laatste restwaarde afschrijven. Wat je daarvoor afgeschreven hebt is al naar kosten. Nee, de 500 gaan naar kosten (afschrijving) en de 1176 naar buitengewone baten (hoort schijnbaar bij opbrengsten, ja) Ok, dus je schrijft de totale restwaarde af op het moment van verkoop. Bedankt voor het inzicht :)
  12. De bedragen zijn exclusief BTW. Die heb ik er voor het gemak even buiten gelaten. De afschrijvingskosten tot het moment van verkoop (in het specifieke boekjaar) bedragen 125,00 euro. Ik zit nog met die restwaarde van 500,00 euro. Moet ik die niet verrekenen met de 1400 euro aan opbrengst?
  13. Ik verkoop halverwege het jaar een inventaris met een restwaarde van 500,00 euro voor 1400,00 euro. De inventaris staat geboekt als investering. Hoe verwerk ik dit nu op mijn balans / w&v rekening? Afschrijvingen inventaris eerste half jaar opvoeren als afschrijvingskosten op de w&v rekening? Verkochte inventaris van de eindbalans afhalen? 1400 euro opvoeren als inkomsten op de w&v rekening... of juist 1400,00 minus 500,00 = 900 euro opvoeren als inkomsten? Iets vergeten? [titel aangepast - mod]
  14. Bedankt allemaal voor de waardevolle informatie :) De investering van 400,00 euro is in dezelfde week gedaan als een andere grote investering. Ik denk dat ik ze maar op 1 hoop ga gooien.
  15. Qua afschrijvingstermijn denk ik ook meer aan 5 jaar. Ook gaat het hier wel om andere dingen dan nietmachines ;)
  16. Is het mogelijk om een aankoop aan te merken als investering wanneer deze net onder de 450,00 euro valt (400,00 euro), maar wel een verwachte levensduur heeft van 10 tot 15 jaar en onmisbaar is bij het uitoefenen van mijn vak?
  17. Ik uit van een uitdaging ;) Het is als volgt: Ik heb de investering pas in 2011 in gebruik genomen. Ik heb de investering aangekocht in 2010. Ik heb in 2010 niets afgeschreven. Zou ik dan de willekeurige afschrijving kunnen laten ingaan op 1-1-2011 voor de periode van 5 jaar?
  18. Bedankt voor je reactie :) Ik heb dat voor de willekeurige afschrijving uit 2010 niet aangegeven op het belastingformulier van 2010. Is dat een probleem? Duidelijk. Begrijp ik het dan goed dat je per jaar kunt bekijken hoeveel je afschrijft en dat dat dus per jaar kan verschillen? Bijvoorbeeld 500 euro in 2013 en 800 euro in 2014. Het gaat om fotoapparatuur met een normale afschrijvingsduur van 5 jaar.
  19. Ik begrijp dat het voor alle ondernemers (dus niet alleen starters) mogelijk is om investeringen gedaan in de periode 2009-2011 willekeurig af te schrijven. Ik begrijp ook dat je de daardoor de mogelijkheid hebt om juist eerder veel af te schrijven of juist de afschrijving uit te stellen. Volgens mij betekent dit ook dat je het ene jaar meer kan afschrijven dan het andere jaar. Hoewel je niet meer dan 50% kunt afschrijven in het jaar van aankoop. Nu mijn vraag: Als je bijvoorbeeld de afschrijving van een investering gedaan in 2010 wilt uitstellen, zit daar dan een beperking aan? Ik bedoel, hoe lang zou je de afschrijving kunnen uitstellen?
  20. Ik heb een eenmanszaak. Nu heb ik bijna mijn administratie rond, behalve het volgende punt: Stel dat ik over de periode van een jaar 2000 euro aan privestortingen doe, en 1000 aan prive-opnames. M.a.w. op het einde van het boekjaar heb ik 1000,00 aan prive geld in de zaak zitten. Moet die 1000,00 dan op de eindbalans? En zo ja, waar boek ik die dan op de eindbalans? En andersom, stel dat ik meer prive opneem dan dat ik stort. Moet dit dan ook ergens (als een min-bedrag) op de eindbalans terecht komen? Ik heb overal gezocht, maar kom er nog steeds niet uit. Hopelijk kan de expertise van dit forum mij helpen. Alvast bedankt voor het meedenken :)

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.