Ga naar inhoud

bvd

Junior
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door bvd

  1. Probleem is ze heel heel erg traag reageren op zulke vragen. Dit hadden ze er nog over gezegd.
  2. Commissie is inderdaad percentage van de omzet. Maar bijv. voorraadkosten zijn er altijd ongeacht of er verkopen zijn. Of de factuur gewoon splitsen, 1 voor de omzet (factuur verstuurd) en 1 voor de kosten (factuur ontvangen)? Subnotes zijn er nog wel: [1] Any negative balances will be offset against the upcoming months, and once fully reconciled, the corresponding credit will be issued. [2] This is a tax-free intra-Community supply in accordance with Art. 131 and 138 of Directive 2006/112/EC MwStSystRL. [3] This is a correction due to exceeding marketing cap.
  3. Waarom eigenlijk niet de gehele omzet (btw verlegd) in de ICP? Dus 1147.60 Maar dan zou ik het zo moeten bezoeken of verwacht je alles op diensten naar binnen de EU (0%), dan wordt alleen 438.45 meegenomen in de ICP. Maar dan krijg ik wel negatieve bedragen als ik bijv een maand geen omzet draai, maar wel kosten heb gemaakt aan Omnidock (opslag bijv.)? Dacht bij ICP negatief niet kon.
  4. Dit is e-boekhouden. Omnidock maakt de factuur op (creditfactuur) en stuurt het naar mij. Alleen op deze manier komt de omzet niet goed in de ICP dus denk het inderdaad factuur verzonden moet zijn. Alleen snap ik niet hoe het dan met de kosten werkt, want dan krijg je negatieve bedragen in de ICP (bij factuur verzonden). Of moet die zonder btw code boeken?
  5. Bedankt allebei! Het lijkt op call-off voorraad van het artikel van nextens. Momenteel doen we geen ICP aangifte voor de verplaatsing van de voorraad wat volgens dat artikel ook klopt. Hieronder hoe ik een creditfactuur en hoe ik deze heb ingeboekt. Twijfel alleen of we niet de omzet apart moeten boeken want op deze manier (factuur ontvangen en negatieve omzet) komt het niet in de ICP aangifte terrecht.
  6. Hallo allemaal, Ik loop tegen een btw-/ICP-vraag aan waar ik online geen eenduidig antwoord op vind, en hopelijk kan iemand hier op Higherlevel wat licht op schijnen. Situatie: Ik heb een Nederlandse BV die actief is in e-commerce (eigen merk). We werken samen met Omnidock UG (Duitsland), die voor ons de logistiek en verkoop op Duitse marketplaces regelt (zoals Otto.de & Kaufland.de). Wij sturen voorraad vanuit Nederland naar het Duitse magazijn van Omnidock, zonder hiervoor iets te factureren. Volgens ons contract blijft de voorraad ons eigendom totdat de producten aan de eindklant zijn verkocht. Op het moment van verkoop stuurt Omnidock ons een creditnote/afrekening met omzet, commissies en logistieke kosten (1x per maand). Zij dragen de Duitse btw af aan de Duitse belastingdienst. Mijn twijfel: Omdat de goederen fysiek van Nederland naar Duitsland gaan, vraag ik me af hoe dit fiscaal juist verwerkt moet worden. Moet ik de voorraadverplaatsing van NL → DE zien als een intracommunautaire levering van eigen goederen (fictieve levering)? Of blijft het gewoon voorraad “bij een derde partij” zolang het mijn eigendom is? Op het moment dat Omnidock een product verkoopt en ik daarover een creditnote krijg — moet ik dat omzet bedrag dan zien als mijn intracommunautaire levering aan Omnidock (en dus opnemen in vak 3a + ICP-melding met hun Duitse btw-nummer)? Of wordt het beschouwd als een commissionaire-constructie, waarbij de verkoop formeel via Omnidock loopt, en ik zelf geen intracommunautaire levering hoef aan te geven? Extra context: Ik heb geen Duits btw-nummer. De creditnotes van Omnidock vermelden hun Duitse btw-nummer (DE325417442). Alle verkopen aan eindklanten lopen onder hun naam en btw-aangifte in Duitsland. Wij ontvangen vervolgens maandelijks een afrekening (creditnote) van Omnidock met daarop de gerealiseerde omzet via de marketplaces. Van deze omzet worden vervolgens hun kosten voor logistiek, commissies en advertentiekosten afgetrokken. Daarnaast vraag ik me af hoe dit in de praktijk werkt als het inderdaad als een intracommunautaire levering gezien wordt. Als wij een bedrag opnemen in onze ICP-aangifte, zou Omnidock dit in Duitsland als intracommunautaire verwerving moeten aangeven lijkt mij. Maar zij weten niet wat wij in onze administratie als waarde hanteren, omdat we geen facturen sturen en geen inkoopprijzen delen, alleen welke producten we aanleveren. Hoe kan dit dan administratief juist op elkaar aansluiten? Hopelijk is er iemand hier met ervaring of kennis van dit soort btw-/ICP-constructies. Ik heb er al over gesproken met iemand die veel van internationale btw weet, maar ook hij durfde het niet met zekerheid te zeggen. Ik heb mijn vraag ook uitgezet bij Omnidock, maar tot nu toe nog niet de juiste persoon te pakken gekregen. Ik wil het graag direct goed verwerken in de btw-aangifte over Q3, dus alle inzichten of praktijkervaring zijn enorm welkom.
  7. Nee want vraag me af of het dan misschien btw-vrij word om dat een school een 'speciaal' geval is. In Nederland is een school vrijgesteld van btw. Particulier Buiten EU hebben ze ook geen Europees btw nummer en word het ook btw-vrij bijv. Dus dat is meer mijn vraag. Ik weet wel het geen ICP levering is.
  8. Uiteraard bij ICP met geldig btw-nummer. Een school is niet btw-plichtig en heeft om die reden ook geen BTW-nummer. Dus btw verleggen kan niet.
  9. Ik heb een offerte aanvraag van een Belgische school. Ik ben zelf in Nederland gevestigd en zal de producten van Nederland naar België leveren. Een school is niet BTW-plichtig. Hoe zit het voor de offere/factuur nu met de BTW? Aan consumenten reken ik gewoon 21% Belgische BTW en geef dit in OSS aan. Aan bedrijven normaal is het 0% en ICP levering. Hoe regel ik dit juist bij een Belgische school?
  10. Kan, maar je zal vroeg of laat er toch belasting over betalen. Vaak gunstiger om eerder te betalen omdat je dan in een lagere schaal valt. Maar beste met een boekhouder/accountant eens overleggen. Heb zelf deels voorraad opgegeven omdat het voor mij gunstiger uit kwam, maar achteraf was het misschien niet het verstandigste omdat ik er nu meer belasting over betaal.
  11. Tuurlijk kan dat, maar hoor liever onafhankelijke meningen dan wat een sales person van een bedrijf te zeggen heeft. Of is dat een hele gekke gedachte. Heb het ook niet op zeer korte termijn nodig, dus meer in oriënterende fase. Vakantietijd of niet, als je offertes kan aanvragen via je website hoor je daar gewoon op te reageren en anders geef daar een melding van. Geen idee hoe je met je klanten om gaat, maar lijkt me maar rare reactie als je ze laat weten dat het vakantietijd is en je het druk hebt. Thanks RtgR534 afspraak op locatie lijkt me zelf ook beste. Maar goed, hoorde nog graag meningen van mensen die er zelf van gebruik maken, online niet veel reviews te vinden.
  12. Ik was benieuwd of iemand goede ervaringen heeft met een fulfilment bedrijf regio Noord Brabant. Liefst in Eindhoven. Wil graag dit gedeelte van mijn bedrijf gaan uitbesteden. Maar wat ik zelf tegen kwam was nog niet heel overtuigend. Sommige sites niet eens een SSL certificaat dus hoe betrouwbaar ben je dan. Andere 2x aanvraag gedaan maar niks gehoord. Als ze dat al niet goed regelen heb ik er ook niet zo vertrouwen in. Liefst lever ik zelf mijn voorraad (scheelt veel verzendkosten) en zit zelf in Eindhoven/Son.
  13. Regelmatig zetten chinezen verkopers een veel lager bedrag op de factuur, zo doende hoeft de klant minder belasting te betalen. Ik neem aan dat dit voor problemen kan zorgen als ze dit ooit controleren. Ik vraag dus altijd of ze het echte bedrag op de factuur willen zetten. Nu doen de meeste dat wel. Maar nu na 3x zeggen heb ik weer een bestelling binnen en staat er $280 op de factuur. Echter heb ik rond de $1000 betaald. Wat is de juiste aanpak in zo'n situatie? Ik wil hier later geen problemen mee hebben dus heb liever het echte bedrag op de invoice. Maar goed, schijnbaar na dit meerdere keren te vermelden hebben ze het alsnog niet gedaan. Bij controle neem ik aan dat ik nog altijd als schuldige word aangewezen. Hoe zit dit precies?
  14. Als je aan Engelse particulieren levert factureer je, afstandsverkopen uitgezonderd, met Engelse BTW en moet je je in het VK registreren/aangifte doen. Zelfs wanneer je fysiek niet vanuit Engeland/VK levert. https://www.gov.uk/vat-registration https://www.gov.uk/vat-registration/when-to-register Iemand wees mij op de VAT taxable turnover van 82,000 gbp over een periode van 12 maanden. Het lijkt er dus op dat je onder deze grens niet verplicht bent om je voor VAT te registeren en om VAT te rekenen. Je kan dit wel vrijwillig doen, maar gezien ik waarschijnlijk meer VAT zou moeten betalen dan ik zou krijgen, lijkt dit mij niet nuttig voor mij. Of zie ik wat over het hoofd? Anders kan ik als ik tegen die grens aan kom eens met een expert praten, hoe nu het verder moet.
  15. Als je aan Engelse particulieren levert factureer je, afstandsverkopen uitgezonderd, met Engelse BTW en moet je je in het VK registreren/aangifte doen. Zelfs wanneer je fysiek niet vanuit Engeland/VK levert. Maar je hebt dus voorraad "ergens in de UK"? Klinkt een beetje vaag, zijn toch jouw spullen? Risico op diefstal, afbranden van de loods en zo? Bedankt voor je antwoord. Heb je ervaring met aangifte doen in Engeland. Ik zal me iig registeren voor VAT in de UK. Ik ga gebruik maken van FBA (fulfilment by amazon). Hierbij verstuur je je voorraad naar een fulfilment center van Amazon. Deze hebben ze meerdere in de UK. Wanneer je een shipment aanmaakt krijg je pas te horen naar welk fulfilment center je je producten moeten sturen. (vandaar ergens in de UK). Amazon verzorgd dan de opslag, maar ook de verzending naar klanten.
  16. Nee, zover ik weet bij fysieke producten niet. Bij digitale producten zoals Kindle ebooks draagt Amazon het wel af. "You are responsible for meeting any VAT obligations that apply, including VAT obligations in the Amazon marketplace website locations, the country to which you are delivering or shipping your products, or any other countries." staat er ook in hun FAQ: https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=201468410&ref_=ag_201468410_a_r1_cont_sgsearch& "When you sell your products in Europe, you may need to charge VAT. You may need to request a VAT registration number, file VAT returns, and pay the VAT you collected from your customer to the tax authorities."
  17. Verkoop gaat idd via Amazon. Het klopt wel dat je om de 2 weken een creditfactuur krijgt, maar bent zelf verplichting om de VAT en dergelijke te regelenen. Dus daarom denk ik dat ik een VAT-ID moet aanvragen. Amazon zelf geeft er weinig informatie over omdat het hun niet echt interesseert of je VAT betaald of niet. Is jouw probleem. Ben benieuwd of iemand iets soortgelijks heeft gedaan/opgezet.
  18. Bedankt voor je reactie. Ik ben momenteel ingeschreven bij de KvK en betaal hier ook omzetbelasting (+ IB). Ik lever nog niks aan Engelse klanten. Dit is ook een nieuw project voor mij, vandaar dus de vragen. Momenteel ben ik bezig om een product te laten ontwikkelen in China, ik verwacht dat deze eind van de maand klaar is en dan wordt deze verstuurd naar Amazon in Engeland. Mijn voorraad zal dus in Engeland (of ergens in de UK) staan, via amazon.co.uk ga ik mijn product verkopen. Verzending gebeurd dus vanuit en in Engeland/UK. Ik heb hiervoor al onderzoek gedaan, en geinformeerd bij een maat die fiscaal recht heeft gestudeerd, dat ik dan Engelse BTW (VAT 20%) moet rekenen, hiervoor heb ik wel een Engels BTW nummer nodig (VAT-ID), en zal ik ook in Engeland omzetbelasting moeten afdragen. Moet ik me dan ook als bedrijf registereren in Engeland of is een BTW nummer voldoende? Mijn producten worden op Amazon verkocht, die krijgen dus ook de betalingen binnen, dus een Engels rekeningnummer is geen noodzaak omdat deze niet gezien worden door de klant. De klant ziet Amazon als de verkoper.
  19. Omdat ik vanuit de UK producten ga verkopen in de UK, heb ik een UK btw nummer nodig. En dien ik hier omzet belasting te betalen. Ik kwam op deze site uit: https://www.gov.uk/vat-registration/how-to-register Ik vroeg me af of hier nog meer bij kwam kijken of dat ik me gewoon kan aanmelden. En hoe werkt het met aangiftes?
  20. Ik weet niet of je al wat hebt gedaan. Maar ik heb hier de laatste tijd wat meer onderzoek naar gedaan, maar zou alsnog graag een expert zoeken. Zelfs bij mijn boekhoud programma wisten ze het niet. Het gaat er om waar jou voorraad is. Is jou voorraad in de UK en verstuur je vanuit daar producten naar klanten dan dien je Engelse VAT te rekenen en ook daar af te dragen. Verstuur je van de UK naar Duitsland dan dien je alsnog Engelse VAT te rekenen. Echter, boven bepaalde drempelbedragen dien je weer over te gaan op Duitse BTW. Ieder land heeft zijn eigen drempel. Maar in het begin gaat het erom waar je voorraad is. Zo ook in Amerika. Iedere staat heeft zijn eigen regels qua sales tax, dus echt simpel is het niet. Een tool als http://www.taxjar.com kan daarbij helpen. Ik ben het ook nog verder aan uitzoeken, ik wil namelijk vanuit de UK gaan verkopen aan mensen in de UK. Zover ik het nu zie, dien ik me aan te melden voor UK VAT-ID, en daar ook dus af te dragen.
  21. Ah ik zie wat je bedoeld. Maar dat kan wel kloppen, wou zelf gebruik maken van een extern bedrijf om dit allemaal te regelen( http://forestshipping.com/ bijv.) Ik zal sowieso moeten kijken wat voor winst marge ik over hou na alle kosten en of het interessant is. Maar voor ik ga verkopen wou ik graag weten hoe het belasting technisch in elkaar zit. Niet dat 20% (UK) of 21% (NL) veel verschil uitmaakt :)
  22. Verkoop je zelf via Amazon FBA? Want volgens mij is dit niet juist, heel veel mensen sturen direct en dat is geen probleem. Heb meerdere redenen om niet zelf te versturen. 1) Als ik verkoop in de UK dan is versturen vanuit Nederland langzamer 2) Moet ik zorgen voor de opslag van alle producten 3) FBA heeft qua ranking ook voordelen, daarnaast gratis verzending voor prime members. Veel prime members zullen dus minder snel kopen van een externe bedrijf (niet via FBA) 4) Tijd besparing omdat ik niks zelf hoef te verzenden Zijn er vast nog meer. Zie vooral voordelen. Lijkt me niet al te veel moeite om naast Nederland ook in Engeland btw af te dragen. Zal toch moeten betalen :) Twijfel zelf alleen beetje tussen UK en de US om te gaan verkopen.
  23. Momenteel sta ik ingeschreven als eenmanszaak bij de KVK met 1 handelsnaam. Ik verkoop nu momenteel o.a. mijn eigen kindle ebooks & paperbacks via Amazon (wereldwijd). Nu wil ik verder op Amazon en naast deze boeken, ook eigen producten verkopen. Mijn plan is om te beginnen in de UK (amazon.co.uk) (ze hebben 5 marketplaces in Europa) De producten wil ik kopen in China - en onder mijn eigen merk laten private labelen. Amazon heeft een eigen fulfilment service. FBA - Fulfillment by Amazon. Hier doen ze de opslag/verzending en klantenservice. Het idee is om de producten van China naar een fulfilment center in Engeland te sturen. Vanaf daar worden de producten verzonden als iemand ze koopt op Amazon.co.uk Nu vroeg ik me af welke BTW ik hier moet toepassen? In mijn zoektocht kwam ik deze drempelbedragen tegen: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/export_van_specifieke_goederen_en_in_bijzondere_situaties/export_naar_klanten_die_geen_btw_aangifte_doen_drempelbedragen/drempelbedragen_afstandsverkopen De producten zullen dus vanaf de UK worden verzonden en dus niet in Nederland. Ik heb zelf wat onderzoek gedaan en volgens mij gelden deze drempelbedragen bij afstandsverkopen alleen als ik vanaf Nederland de producten verstuur naar andere EU lidstaten. Ik weet niet 100% zeker wat nu juist is. Ik hoop dat misschien mensen hier meer ervaring mee hebben. Zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden? Via hier wil ik ook vragen of er misschien personen/bedrijven zijn die me hier verder mee kunnen helpen. Omzet zal dit jaar nog niet hoog zijn maar voordat ik begin met bestellen zou ik graag wel willen weten hoe het precies zit :)
  24. Ok bedankt. Als ik deze inboek maakt mijn boekhoudprogramma (acumulus) zelf een factuur aan. Deze kan ik gewoon exporteren, ik zal ze opslaan op mijn computer.
  25. Ik werk veel met affiliate netwerken buiten de EU. Ik ontvang over de uitbetalingen dus ook geen BTW. Ik stuur ze geen factuur, maar krijg meestal gewoon een mailtje van dat er een uitbetaling heeft plaats gevonden. Nu heb ik de tool van BD gebruikt: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/diensten_in_en_uit_het_buitenland/ en als eerste punt staat er. U vraagt de belastingdienst van het land van uw afnemer of en hoe u aangifte moet doen. Ik weet dat Amazon de belasting voor jou betaald in het betreffende land. Maar ik weet niet of dit standaard is dien ik dit te informeren bij de BD daar? Of bij de affiliate netwerken waar ik mee werk? Ik denk dat wel meer mensen hier ervaringen hebben met affiliate netwerken uit Amerika dus ben benieuwd naar jullie ervaring? Tot nu toe boek ik deze gewoon zonder nederlandse btw in en geef het ook niet op in mijn btw aangifte of intracommunautaire prestaties.

Je kan ons ook vinden op LinkedIn:

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.