Anton44

Newbee
  • Aantal berichten

    4
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Persoonlijke info

  • Jij bent:
    ondernemer

Anton44's trofeeën

  1. Ik heb een vraag over wat te doen met de btw op een factuur voor een dienst van een Nederlandse ondernemer aan buitenlandse ondernemer in ander EU-land. De dienst heeft te maken met onroerend goed dat staat in Nederland. (Met de rekenhulp van de belastingdienst "Diensten in en uit het buitenland” kom ik er niet uit omdat die alleen de keuze geeft tussen onroerend goed in ander EU-land of onroerend goed in niet-EU land.) Omdat het onroerend goed staat in Nederland, begrijp ik dat de btw in Nederland moet worden afgedragen. Indien ik de factuur echter met btw opstel (en dus niet btw verlegd 0%), heeft de afnemer een probleem, omdat deze de buitenlandse btw in zijn land niet kan aftrekken, terwijl het voor hem wel bedrijfsonkosten zijn.
  2. Indien ik mijn auto 'uitsluitend' zakelijk gebruik (met maximaal 500 privé km per jaar) dien ik per rit de begin- en eindstand van de kilometerteller te noteren. Is het noteren van de begin- en eindstand ook verplicht bij zakelijk gebruik van een privé-auto? Of kan volstaan worden met het noteren van het aantal km per rit?
  3. Ik rijd zakelijke kilometers met de privé-auto. Je mag dan maximaal 75% van de BTW op brandstof- en onderhoudskosten verrekenen. Geldt dit ook voor brandstofkosten in het buitenland ten behoeve van vakantie? ???
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.