Jump to content

Jerry70

Junior
  • Content Count

    16
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

  • Gender
    Male
  • First name
    Jeroen

Company info

  • Location
    Zaltbommel
  1. Ter afsluiting.....ik had meerdere bedragen die samen! het verschil in de balans (50 euro) maakten. De boete had er niets mee te maken......het waren kosten die via PayPal betaald waren en buiten beeld waren gebleven tot nu toe. Bedankt nogmaals voor de hulp! Jerry
  2. Bedankt Cosara voor de bevestiging dat boeken van de boete in 2018 kan. Bedankt Roel J en Rik voor het helder maken dat de manier van boeken (via de kosten) goed is. Het balansverschil is inderdaad in mijn Excel sheet aanwezig. Dus moet daar ook de fout te vinden zijn....zucht....ik staar er al een paar dagen naar. en het is allemaal vrij beperkt qua omvang....nou goed ik duik er vandaag en morgen nog eens goed in met de wetenschap dat het echt in Excel fout zit .... Groeten, Jerry
  3. Beste Rik, Ik bedoel dat ik het saldo van de WV rekening, dat door de boete dus 50 euro lager is, laat zien op de balans; de winst van 2018. De boete is inderdaad al betaald, en het banksaldo dus lager, dus ik zou gelijk uit moeten komen. Ik doe de administratie in Excel en ga voor de 3e keer maar weer alles nakijken. Het klinkt logisch wat je zegt.... Ik ga puzzelen en kom erop terug.... Jerry
  4. Beste mensen, ik krijg het niet voor elkaar om een eenvoudige boete van 50 euro te boeken zodat mijn balans gelijk uitkomt voor de eigen administratie en de aangifte vpb. Ik heb eerst de boete betaald en als kosten geboekt onder "4…Niet aftrekbare kosten". Hierna heb ik de (50 euro lagere) winst getransporteerd naar de Balans. De boete is eigenlijk van 2017 kwartaal 4, maar deze is niet op de balans 1 januari gezet en is betaald in februari 2018. Nu is de activa 50 euro lager dan de passiva... Ik begrijp het niet want de boete is al per bank betaald en aan de andere kant is de winst op de balans lager.
  5. Bedankt voor de hulp, ik weet nu wat ik kan doen en ga m'n vpb aangifte invullen!
  6. Kan iemand mij misschien helpen met de boeking die ik moet doen om dit in orde te maken. Het idee was: Te vorderen BTW 445 Overige vorderingen 30 aan Crediteuren 45 aan ? 430 En dan bij bankmutatie tegenboeken natuurlijk. Of misschien kan ik ook gewoon pas bij de bankmutatie boeken, bv bij ontvangst btw: bank 445 aan overige buitengewone baten 445 of is dat niet handig? Alvast bedankt voor het meedenken. Ik moet voor 1/6 de vpb doen dus vandaar mijn post.
  7. Dag Joost, Ja, de inbrengbalans (1/1/2013) heb ik zelf opgesteld. Ik stel die balansen al jaren op door vooral te kijken naar de debiteuren en crediteuren en die op de juiste jaren te boeken. En wat ik dan nog in de IB aangifte tekort kwam aan vermogen (verschil saldo winst/verlies fiscaal en de saldo fiscale winstberekening) komt er vanzelf uit en dan vulde ik dat in als priveontrekking bv. Alles onorthodox weer rond....en netjes belasting betalen. Dit alles trouwens na telefonische hulp van de belasting dienst: "Vul het dan maar in bij prive-onttrekking"...werd er gezegd. Nu begrijp ik dat ik alle balansposten moet uitpluizen en ben dat ook voor de balans van 1 jan 2014 aan het doen en die krijg ik binnen de euro in balans. Maar goed ik begrijp ook niet dat de accountant die een stempel en handtekening op de inbrengbalans heeft gezet, dit niet heeft getackeld, maar dat is een ander verhaal waar ik nu niets mee kan. De basis ligt bij mezelf. Nu zit ik dus met de manier/journaalpost om dit alles weer glad te maken zodat ik geen rare gezichten krijg van de fiscus.
  8. Het klinkt dan wel zo dat ik erop inlever begrijp ik maar goed het zij zo. Geen gedonder klinkt ook wel fijn, maar welke boeking krijg ik dan op dag 2 in het memoriaal? Te vorderen BTW 445 Overige vorderingen 30 aan Crediteuren 45 aan ?????? 430
  9. De vof is geruisloos ingebracht. De BV hebben we gestart vanwege argumenten omtrent aansprakelijkheid, niet zozeer vanwege de winst, alhoewel we wel onze verwachtingen hebben. Mvg, Jerry
  10. Stom ik weet het maar ik heb van mijn vof als afsluiting geen juiste balans gemaakt, toen ik vorig jaar overging in een BV (met dezelfde bankrekening). punt 1: Ik ben vergeten de nog te vorderen btw (445 euro) op de balans te zetten punt 2: Ik ben vergeten een crediteur (45 euro) op de balans te zetten (kosten en btw zijn wel afgerekend...) punt 3: Ik ben vergeten Nog te onvangen rentebaten (30 euro) op de balans te zetten. Hoe het ook is, ik zit met een plus van 430 euro. Kan ik die nu naar prive boeken? Normaal gesproken was die toch op de VOF rekening gekomen.... Of moet ik die als incidentele baten boeken binnen de BV. Of iets anders. Alvast bedankt voor een reactie. Ik was bezig met de vpb aangifte (0, snik) en kwam dit tegen dus vandaar ..... Jerry
  11. Ga ik doen maar op fiscale grondslagen is dus ws het gemakkelijkst voor ons in het begin. Ok bedankt weer!
  12. Ik geloof dat ik hier nog wat meer over ga lezen want ik begrijp het verschil tussen jaarrek op comm en fiscale grondslag niet helemaal. Zit het verschil alleen in de vpb die je laat zien in de fiscale jaarrek of is er meer aan de hand. Sorry ik kan het dus nog niet volgen....maar bedankt voor de tip in ieder geval.
  13. Bedankt RIchard, het is me weer wat helderder geworden :) Er is natuurlijk ook een verschil tussen de bedrijfseconomische jaarrekening en de fiscale afrekening. Ik ga me daar nog eens in verdiepen maar voor nu ben ik uit de brand, bedankt! Jeroen
  14. Bedankt voor de supersnelle reactie! Dus bij de dochter boek ik het verlies op Overige reserves, die wordt negatief (-5000) Wel onthouden dat ik dat verlies kan verrekenen als ik winst ga maken. Dus de deelneming niet verder terugboeken dan 0 zoals ik al dacht. Het is zelfs beter om die op 1 te laten staan ivm met zichtbaarheid van een deelneming in een andere bv. Helder. Dus resultaat Deelneming altijd boeken via VW rekening vd holding. Dit is dan waar ik dan nog een vraag over heb. Moet je dat resultaat dan scheiden van het resultaat van de eigen bedrijfsvoering van de Holding. Want een verlies van de Holding moet je toch later kunnen verrekenen met een eventuele winst van de eigen bedrijfsactiviteiten van de Holding? Zodat de holding minder vpb betaald. En als de deelneming op bijv 501 euro had gestaan op de balans, had ik een verlies (bijv 500 euro) van de dochter/deelneming dan ook in de VW van de holding kunnen boeken? Dan trek je die 500 euro toch 2 keer af, 1 keer in de holding en 1 keer in een toekomstig winstjaar in de dochter?

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept