Ga naar inhoud

SiebrenFRL

Newbee
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door SiebrenFRL

  1. Hallo Een Italiaanse website verkoopt al enige tijd illustraties die ik maak. Deze lever ik als digitaal bestand aan en de eigenaar maakt er vervolgens een poster van die hij weer verkoopt aan particulieren. De totale omzet hier bedraagt ogv 200 euro per jaar. Nu wil ik gebruik gaan maken van de KOR. Als ik de website van de belastingdienst volg hoef ik dan geen factuur met 0% btw etc. meer te versturen en geen aangifte ICP meer te doen. Ik zou “aan de belastingdienst van het land waarnaar u levert moeten vragen of ik aangifte moet doen”. Heeft iemand ervaringen hier mee in Italië? Waar kan ik terecht voor meer, het liefst Nederlands- of engelstalige, informatie? Ik kom veel websites tegen met tegenstrijdige informatie.
  2. Goedemiddag, Door persoonlijke oorzaken is de administratie van ons bedrijf enige tijd niet op een voldoende niveau bijgehouden. Ik ben nu orde op zaken aan het stellen maar kom een aantal zaken tegen waar ik zelf niet uit kom. In 2014 en 2015 zijn er bij BTW aangiftes van onze VOF foutieve bedragen opgegeven. Een deel is te verklaren door facturen waarvan de BTW als voorbelasting is geboekt terwijl deze niet goed op naam van de VOF of een van de vennoten stonden. Het factuur bedrag is in deze te hoog, hoger dan € 99,- inclusief BTW, om onder de regeling Versimpelde factuur te mogen vallen. Over de precieze eisen voor tenaamstelling van inkoopfacturen heb ik recent tweemaal (ter controle) contact opgenomen met de belastingdienst per telefoon. Hier gaf men aan dat het ook voldoende is wanneer de factuur op naam staat van een van de vennoten van de VOF mocht de factuur niet op de bedrijfsnaam staan. Een aantal facturen voldeed ook hier niet aan. Ik begreep van de belastingtelefoon dat ik deze facturen wel als kosten op mag voeren als ze daadwerkelijk voor bedrijfsdoeleinden zijn. Het totaal te corrigeren bedrag is lager dan € 1000,-, een kleine 700 euro. Er hoeft dus hiervoor geen suppletie te worden gedaan volgens de website van de belastingdienst maar ik mag het bedrag verrekenen met de eerst volgende BTW aangifte. Hoe verwerk ik deze correcties het beste in onze administratie? Hoe moet ik de terug te betalen BTW inboeken, vooral welke tegenrekeningen kan ik het beste gebruiken? Het betreft ongeveer; - 400 euro BTW voor een computer die we op de inventaris hebben geboekt en waar ook over is afgeschreven. Kan ik dit btw bedrag tegenboeken op de inventaris? - 150 euro BTW voor algemene kosten. - 150 euro waarvoor ik geen verklaring kan vinden. Wat kan ik qua documentatie het beste opnemen in onze administratie, mijn herberekening van de BTW bedragen en korte uitleg? Ik wil dit graag zo netjes mogelijk oplossen en afhandelen.

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.