Jump to content

bwijman13

Junior
  • Content Count

    16
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Goedemorgen, Dankjewel voor de tip! Ik heb de opbrengt van de KOR nu onder het kopje 'Overige Buitengewonen baten' opgenomen Volgens mij is het zo dan juist? Zie ook:
  2. Goedenavond (Rik), Bedankt voor je toelichting... Ik heb de KOR in de winst meegeteld en heb de benodigde aanpassingen gedaan. Door hier en daar wat af te ronden lijk ik er nu wel zonder fouten door heen te komen. Bijgaand nog een aantal screenshots voor een laatste dubbelcheck. Kun je op basis hiervan bevestigen dat het zo kloppend is? Alvast bedankt en een fijne avond gewenst.
  3. Goedenavond (Rik), Ik heb momenteel de bedragen van de Winst/Verlies rekening en van de Balans proberen in te vullen in de aangifte van de belastingdienst. Ik loop echter nog tegen het volgende probleem aan: Onder welke kopje dien ik de KOR van 2018 in te voeren bij de belastingdienst? Ik kwam namelijk niet helemaal uit en kreeg steeds een fout. Na wat geschuif met de getallen heb ik de KOR nu onder een bepaalde noemer gezet waardoor ik nu wel lijkt uit te komen. Echter blijft de vraag of ik het zo goed heb gedaan? Zou je hier eens je blik op willen werpen als je tijd hebt? Alvast bedankt.
  4. Goedemorgen, Bedankt voor het controleren van de bedragen in de boekhouding Rik. Nog even een antwoord op je vragen. - In januari 2019 kreeg ik inderdaad €1195,59 door KOR. Dit is van Q1,Q2,Q3,Q4 2018. In Q4 hoefde ik niks te betalen en kreeg ik €213,86 terug. Dus in totaal heb ik €1409 (afgerond) terug gekregen. Deze keer heb ik hem wel onder het kopje 'Belastingdiens' geboekt en telt deze dus niet mee in de winst - Ik weet dat de Winst/Verlies netto, exclusief KOR is, maar bedankt voor de notificatie. - Ik rond inderdaad altijd af naar de dichtstbijzijnde bedragen en wist niet dat ik in mijn voordeel mag afronden. In mijn geval heb ik daardoor €0,36 gemist (zie afrondingsverschillen). Maar thnx! en wie het kleine niet eert.... Waneer ik de getallen defintief invoer tijdens mijn aangifte voor de belastingdienst 2018 en er zijn nog problemen laat ik het weten. Fijne dag gewenst.
  5. Goedenavond, Bedankt voor het meedenken, wat ik zeer op prijs stel! :) Hierbij de antwoorden op jullie vragen: De €1227 terug te ontvangen Kor op 26 januari 2018 heb ik per abuis als Debiteur geboekt. Dit was onterechte winst. Ik heb hem nu onder het kopje 'Belasting' geboekt, waardoor mijn winst dus logisch is afgenomen. De Kor van 2017 heb ik uit de Activa gehaald omdat deze hier dus niet hoort. Ik heb in Q4 van 2018 geen schuld. Zie tabblad BTW. Ik krijg juist €213,86 terug, daarom staat deze links op de balans. Verder heb ik het EV eind 2017 opnieuw bepaald, dus: EV eind 2017 = EV begin 2017 + winst 2017 - onttrekking 2017 + storting 2017 EV eind 2017 = €1787,77 + ( €6143,73 + (-€0,76) + €1313,46 ) - €2000 = €7242,20 Ik dacht dat ik het getal links en rechts van de balans van 2017 (dus €7328,85) het Eigen vermogen is? Maar dit klopt dus niet? Als ik de getallen nu in de Balans van 2018 invoer krijg ik het volgens mij nu wel sluitend (geen restverschillen meer). Zie bijlage. Graag heb ik nog de bevestiging of het zo nu wel klopt? Alvast bedankt. Higher Level (2).zip
  6. Goedenavond, De te betalen €86,75 BTW van het 4e kwartaal 2017 is als volgt opgenomen in de boekhouding van 2018: 26 januari 2018: €1227 op de bank gestort gekregen van de belastingdienst. Dit bedrag komt te samen met de te ontvangen KOR als volgt tot stand (zie bijlage). Ik moest €87 betalen maar kreeg €1314 KOR terug. Verschil is dan €1227 wat ik gestort heb gekregen van de belastingdienst.
  7. Hallo, Binnenkort moet de jaarlijkse belastingaangifte over het jaar 2018 weer worden ingediend. Vorig jaar heb ik dankzij Medeforumers de balans van 2017 kloppend gekregen waar ik heel erg blij mee was! Voor het jaar 2018 heb ik de balans zelf gemaakt zit ik met een klein restverschil van €86,75 wat ik nog niet helemaal thuis kan brengen? Wat wel toevallig is, is dat dat bedrag gelijk staat aan mijn 'Te betalen OB van het 4e kwartaal 2017'. Voor het gemak heb ik beide boekhoudingen van 2017 (deze is af en kloppend) en 2018 toegevoegd. Hopelijk zou iemand naar de Boekhouding van 2018 eens naar willen kijken en mij kunnen vertellen waar ik de €86,75 moet onder brengen. In de ZIP file heb ik de beide bestanden toegevoegd. Alvast heel hartelijk bedankt! Higher level.zip
  8. Hallo, Mijn belastingdienst 2017 heb ik nu met succes kunnen indienen. Ook heb ik de KOR van 2017 netjes op de balans en in de aangifte kunnen verwerken. :) ;) Ik wil met name FredJansen en Rik99 bedanken voor hun inzet! Zonder jullie was mij het niet gelukt. Een goed weekend gewenst. Groet :)
  9. Hallo, Bedankt voor het controleren van de getallen. Als ik deze invul in de de aangifte belastingdienst kom ik nu wel uit! :) Ik heb nog een paar vragen: - Wanneer ik in de aangifte mijn ZZP bedrijf weglaat ontvang ik E1842 terug (40 urige baan+ woning) - Wanneer ik in de aangifte mijn ZZP bedrijf wel toevoeg ontvang ik ineens E2901. (40 urige baan+ woning + ZZP bedrijf) - Ik voldoe aan het urencriterium en houd dit bij in een lijst. - Als ik zie hoe de aangifte is opgebouwd zie ik dat ik recht hebt op de 'Startersaftrek' en ' Ondernemingsaftrek'. - Vorig jaar heb ik hier geen gebruik van gemaakt en heb ik mijn aangifte als 'Overige werkzaamheden' ingevuld (resultaatgenieter) waarbij de winst negatief was (zie 2016). - Echter is de belastbare winst uit onderneming negatief namelijk -E2807', zie bijlage. Dit is zeker ook de reden dat ik meer terug krijg van de belastingdienst? Verder de vraag om het nu niet ingewikkelder te maken of het echt nodig is de KOR in deze balans op te nemen en ik hoe dit dan weer in de aangifte verwerk bij de Activa/Passiva? De KOR (E1227) heb ik in januari 2018 ontvangen. Kan ik deze niet in de nieuw te maken balans van 2018 verwerken? Zo niet moet ik hem dan toch in de balans van 2017 verwerken (zie bijlage voor voorbeeld of dit klopt?). Alvast bedankt! ;) Higher_level.zip
  10. Goedemorgen, Tot zover de balans in Excel afgerond en geprobeerd alles in te voeren bij de belastingdienst. Echter loop ik weer tegen het zelfde probleem aan: "Het totaalbedrag bij 'Winstberekening' (€ 6.354) is niet gelijk aan het bedrag bij 'Winstberekening volgens Winst-en-verliesrekening' (€ 6.142). Controleer de bedragen die u eerder in de aangifte hebt ingevuld." Bijgevoegd de screenshots van de invulde gegevens uit de boekhouding. Volgens mij gaat het mis bij de ingevulde gegevens van het 'ondernemers vermogen'? Iemand een iedee hoe dit te corrigeren in de boekhouding/belastingaangifte. Ik heb het gevoel dat ik er bijna ben nu. Nogmaals bedankt voor alle hulp! :) Belastingdienst.zip
  11. Ja, maar je moet die "te ontvangen debiteuren" dus niet weghalen want ik neem aan dat je wel in 2017 een factuur gestuurd hebt. En daar MOET je de BTW over afdragen in januari 2018. Dat doe je nu dus niet. Je hele idee van omzet en BTW halen uit het bankboek klopt gewoon niet. Dat werkt wel als je echt geen openstaande debiteuren en crediteuren hebt (want dan is alles betaald en dus ook in het bankboek aanwezig) maar zelfs dan loopt het grandioos mis met de kwartaal overgang. Van een factuur die jij in maart verstuurt moet je echt in april al de BTW afrekenen. Jij rekent nu pas de BTW af in het kwartaal NADAT die factuur betaald is. Nu zijn er geloof ik wel regelingen dat je BTW mag afrekenen aan de hand van een kas-stelsel (en dus pas bij betaling) maar ik weet niet of jij daar wel onder valt. Verder moet je de BTW-verschillen gewoon elk kwartaal (na BTW-opgave) gewoon boeken als baten (opbrengst), dus in je winst. Maar ja... dat is met zo'n "bankboek sheetje" natuurlijk niet zo handig te doen. - Nee in 2017 heb ik geen factuur gestuurd. Ik heb de factuur pas in 2018 gestuurd en in 2018 heb ik ook het geld ontvangen. - Ook heb ik geen crediteuren want ik bestel en betaal altijd op hetzelfde moment gelijk. - Kan ik als ik geen debiteuren en crediteuren heb met het bankboek blijven werken? Ik begrijpt nog niet goed wat je bedoeld met: "Je hele idee van omzet en BTW halen uit het bankboek klopt gewoon niet. Dat werkt wel als je echt geen openstaande debiteuren en crediteuren hebt (want dan is alles betaald en dus ook in het bankboek aanwezig) maar zelfs dan loopt het grandioos mis met de kwartaal overgang. Van een factuur die jij in maart verstuurt moet je echt in april al de BTW afrekenen. Jij rekent nu pas de BTW af in het kwartaal NADAT die factuur betaald is." - Ok, dus BTW verschillen gewoon als inkomsten of als verlies boeken?
  12. Hoi, Allereerst bedankt voor het meedenken en het aanpassen van mijn balans! ;) Dit waardeer ik zeer. - Ik heb de 'rente' (E4,59) inderdaad niet tot opbrengsten gerekend. Dit moest dus wel, daarom heb ik de excel sheet aangepast. De winst is nu iets hoger: E6141,73. :) - De BTW afronding van 2016 en de 4 kwartalen (de centen kwestie) begrijp ik ook. Per saldo inderdaad dus E3,84 wat ik mis aan positief resultaat. Duidelijk tot zover volg ik het. Waar moet ik dit verschil op de balans plaatsen precies, onder Vreemd vermogen Kort (Passiva)? Zie Excel sheet. - De onduidelijke debiteur heb ik weggehaald en nu komt mijn balans wel goed uit. Dit geld heb ik pas ergens in Januari ontvangen en was een op zich zelf staand project van zowel 2017/2018. - Het feit dat de rekeningnummers van mijn eigen facturen niet logisch lopen bij de maand-tabbladen komt doordat ik de exacte factuur nummers gefingeerd heb. Niks van aantrekken dus. Boekhouding_2017_-3.xlsx
  13. Goedemorgen, Allereerst hartelijk bedankt voor alle nuttige reacties en ook voor de voorbeeld boekhouding van 2016. Deze heb ik overgenomen en kan ik gebruiken als uitgangspositie voor 2017. ;) Ik ben echter al dagen bezig de balans voor 2017 af te krijgen voor de belastingaangifte (welke ik waarschijnlijk wel zal moeten uitstellen). Ik kom er echter niet uit helaas.... ??? ??? ??? - Mijn boekhouding is sluitend. De banksaldo check bovenin op elk tabblad controlleerd namelijk iedere mutatie. Saldo is steeds sluitend. - Ik moet nog E86,65 aan OB betalen voor het 4e kwartaal 2017. - Uiteindelijk heb ik over heel 2017 E1313,46 aan OB moeten betalen (zie tabblad BTW). Het verschil met de bovenstaande te betalen OB heb ik teruggekregen in januari 2018. Dit was E1313,46 - E86,65 = E1226,81 (E1227) ontvangen in de vorm van KOR. - Het tabblad Balans bevat de kloppende balans van 2016 (start positie). - Het tabblad Balans bevat ook de niet kloppende balans van 2017 - De gegevens in mijn boekhouding heb ik hier en daar aangepast (bewoording). Echter de getallen heb ik niet veranderd. Ik zou het fijn vinden als men eens naar mijn boekhouding van 2017 wil kijken en kijken waarom ik de balans niet sluitend kan krijgen. Alvast heel erg bedankt! Boekhouding_2017_-_kopie.xlsx
  14. Hallo, Even een korte update, ik had het vrij druk dus ik zal z.s.m. met de balans bezig gaan. In ieder geval bedankt voor alle nuttige reacties tot dusver! ;)Ook bedankt voor de voorbeeld balans in Excel hier heb ik zeker wat aan. :) Nu het lijkt dat ik een kloppende balans uit 2016 heb, hoop ik ook de balans voor 2017 op te kunnen stellen en het rest-bedrag te kunnen plaatsen. Ik houd jullie op de hoogte! Wordt vervolgd dus.
  15. Even een update: In november 2016 ben ik de onderneming begonnen. Ik heb mijn aangifte destijds als "Overige Werkzaamheden" ingevuld en hoefde toen ook geen balans in te vullen. Nu moet ik wel een balans opgeven. Ik denk dat het probleem er inderdaad in zit dat mijn 'beginsituatie' niet juist is, aangezien de onderneming al bestond. Ook heb ik in het begin E2000 gestort en begin 2017 weer terug gestort op mijn privé rekening. Mijn balans van 2016 zou kinderlijk eenvoudig moeten zijn, ik heb slechts de volgende paar mutaties: Mutaties: 25-11 Prive storting E1000 25-11 Aankoop apparaat E280,94 (incl. BTW) 1-12 Visitekaartjes E20,98 (incl. BTW) 2-12 Terug sturen apparaat E280,94 (incl. BTW) inkomsten 5-12 Aankoop andere apparaat E235 (incl. BTW) 30-12 Prive storting E1000 Winst/Verlies: Inkomsten 2016: E232,18 (ex BTW) Uitgaven 2016: E444,41 (ex BTW) Winst: - E212,23 (dus negatief) Eindsaldo bank 31-12-2016 = E1,743,20 Teruggave OB belastingdienst = E44,57 (ontvangen in januari 2017) Wie kan mij helpen met bovenstaande gegevens een zo eenvoudige mogelijke balans te maken welke ik kan gebruiken als 'startpunt' voor de balans van '2017' zodat ik wel uit kom. Alle hulp is welkom. Alvast dank! P.s. Ik declareer verder geen zakelijk kilometers. Ik heb ook geen kasgeld. Boekhouding is verder sluitend op de cent nauwkeurig. Banksaldo en boekhouding komen dan ook overeen.

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept