Jump to content

Chandy

Junior
  • Content Count

    10
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

  • You are:
    ondernemer
  • Country
    Nederland
  • Email
    bchandy11@gmail.com
  • How did you find us:
    zoekmachine

Register

  • What age group do you belong to?
    31-35
  • You are primarily interested in:
    ondernemen algemeen
    commercie en marketing
    financiering
    ondernemingsplannen
    juridische en fiscale zaken
    Financiën / administratie en credit management
    internationaal ondernemen
    expert advies
  1. Roel J, Wij hadden in 2017 €32.000,- en in 2018 €120.000,- winst gemaakt. In 2018 hadden wij veel geld opgenomen rond €50.000,-/vennoot daardoor ons vermogen is negatief. "Maar ik vind het net even te toevallig dat het allemaal precies zo uitkomt" Antwoord : Dit kom doordat ik het cijfer afrond en makkelijk van maken. De punt is, of mijn IB aangifte klopt. Wij willen later geen probleem krijgen met de Belastingdienst en wij willen meer duidelijk weten.
  2. Zijn toelichting : Eigen vermogen 2018 is (debet) -45000 Dit jaar wordt de winst erbij toegevoegd. (-45000+42500) Dus fiscale winstsaldo wordt dus: 42500 (zonder rentevergoeding) Waarvan: 45.000 wordt gezien als arbeidsbeloning. Klopt dat?
  3. Allen, Wins uit onderneming op mijn aangifte IB is €42.500,- De boekhouder geeft aan dat ik negatief vermogen heb in 2018. Die €42.500,- is waarschijnlijk hoeft ik geen belasting over te betalen? Hij bevestigt dat zijn aangifte klopt wel. Graag een advies.
  4. Hi, Ik heb VOF samen met mijn vennoot opgericht met 50/50 afspraak. Vorig jaar hebben wij €190.000 winst gemaakt. Ik heb €45.000,-arbeidbeloning opgenomen en zij heeft €60.000,- opgenomen. De winstverdeling na arbeidsbeloning voor iedere is €42.500,-. Mijn deel; 45.000+42.500 = €87.500,- Haar deel; 60.000+42.500 = €102.500,- De vraag is; over welke bedrag moet ik inkomstenbelasting betalen? €87.500,- of €42.500,- Alvast bedankt.
  5. Beste allen, Voor mijn client in Azië heb ik voor hun drukwerk en huisstijl ontwerpen. De client zijn ook de ondernemer. Dit heb ik voor hun factuur zonder btw gemaakt. De vraag is: voor btw aangifte moet ik bedrag bij 3a (doormij verrichte leveringen Buiten de EU) invullen. Ik heb de test bij de website van de Belastingdienst ingevuld. De resultaat is dat, ik hoef deze dienst niet aan te geven in de btw aangifte. Maar ik ben niet zeker. Als, nee, hoe moet ik met omzet van buiten de EU landen hanteren? Graag een advies, Chandy.
  6. @Roel J Ik moet dus dit bedrag apart aangeven op mijn IB aangifte als een inkomen uit buitenland, klopt dat?
  7. Beste Allen, Mijn neven werkzaamheden is het ontwerp van het social media en andere reclame voor de klanten zowel in Nederland als buiten de EU landen. Voor de klanten buiten de EU landen heb ik de factuur gestuurd met btw 0%. Ik heb gelezen op de website van de BD, Ik hoef deze omzet niet aan te geven op mijn btw-aangifte en ook voor de ICP-aangifte. https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/diensten_in_en_uit_het_buitenland/ Ik vraag me af, hoe kan ik deze omzet aangeven. Of het is alleen bijhouden in de administratie als omzet is voldoende. Graag wil ik een advies van jullie horen. Alvast bedankt.
  8. Beste Allen, Ik ben nu bezig om export bedrijf te gaan beginnen. Ik ga de goederen vanuit Holland naar buiten de EU landen(Asia) exporteren. Ik koop de goederen met btw in. Bij het exporteren breng ik met btw 0% in dat weet ik al. Maar ik ben zeker; kan ik dan de btw van inkoop terugvragen. Alvast bedankt voor de antwoord/advies.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept