HG2021

Junior
  • Aantal berichten

    11
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door HG2021

  1. Hans, helder dat ik deze moet aangeven bij de fiscus . De afbetaling heeft overigens in de periode plaats gevonden dat het al een eenmanszaak was. Dus deze gaat nu in mijn nieuwe boekhouding van de rekening af. De vraag blijft nog steeds openstaan waar ik deze op boek. Of bedoel je dat ik de vennoot nog moet aanmaken in de nieuwe administratie en de uitbetaling via de uitbetaling -via memoriaal dan wegboek op prive opname/uitbetaling vennoot? Gr. Frans
  2. Hoi Hans, bedankt voor je snelle reactie. We hebben een eindbalans en van hieruit gekeken welke winst we zouden verdelen. Maar het gaat me nu juist om die boeking van die uitbetaling. Als ik deze niet op prive opname van me zelf moet zetten op welke grootboek dan? Gr. Frans
  3. Goedemiddag, ben inmiddels bijna klaar met splitsen van de boekhoudingen. (Wat een werk, nog 400 bank mutaties en dan ben ik zover) Nu zit ik even vast met de uitbetaling aan de ex-compagnon. Kan ik deze het beste als prive opname boeken aan me zelf? Gr. Frans
  4. Lees ook net zo'n berekening maar daar hebben ze het alleen over bedrjfsmiddelen en oudedagsreserve. Nu speelt dat volgens mij bij ons niet. We waren net samen een jaar bezig en hadden nog geen pand en bedrijfsmiddelen. Het gaat bij ons puur uit producten kopen en meteen verkopen. Een kleine voorraad van 1,5k en een webshop. Is dit dan op ons wel van toepassing? Sorry voor alle vragen, ben hierin helaas maar een leek
  5. Lees trouwens dat je in bepaalde gevallen de stakingswinst kunt doorschuiven. In geval van verder gaan van een nieuwe of bestaande onderneming.
  6. Hoi Hans, de VOF is uitgeschreven en de eenmanszaak is ook ingeschreven. Echter heb ik de brief van de fiscus dat dit pas per 01-10 is gebeurd. (om het nog ingewikkelder te maken) Hoe bereken je zo'n stakingswinst
  7. Hi, bij besluit van mijn compagnon om uit te stappen is een balans afgedrukt per 31-08 hierbij hebben we gekeken wat er na betaling van de debiteuren en crediteuren overbleef en hebben hierbij afgesproken dat er een x bedrag aan hem werd uitbetaald. De rest zou gewoon blijven doorlopen. Als ik de balans nu weer draai per 31-08 dan komt hier dezelfde balans uit. Dus hier is niks meer met terugwerkende kracht geboekt. Hoe kan ik dit dit het makkelijkste oplossen en liefst zonder alles van de opvolgende maanden opnieuw te moeten boeken en koppelen.
  8. Hallo Hans, Bedankt voor je reactie. We hebben al fiscaal afgerekend. Hiervoor is ook een contract getekend. Was dit dan niet voldoende? Gr. Frans
  9. Hallo Damedia, bedankt voor je bericht. We hebben wel de balans uitgedraaid, maar ben ik de zelfde boekhouding de periode erop verder gegaan ook omdat er nog debiteuren en crediteuren open stonden. Hoe kan ik dit oplossen? Gr. Frans
  10. Goedemorgen, sinds 1 september is mijn compagnon uit het bedrijf gestapt. Gezien ik zelf het bedrijf verder heb voortgezet, is de oude V.O.F. opgezegd en een nieuwe eenmanszaak doorgegaan onder de zelfde naam. De boekhouding is wel gewoon door blijven lopen, en volgens mij gaat het daar nu mis. De financieel af te wikkelen zaken zoals b.t.w. en betalen crediteuren, betalen winst aan compagnon en innen van debiteuren is gewoon verder in de boekhouding blijven doorgaan. Nu ben ik de inkomstenbelasting aan het invullen maar nu moet ik volgens mij 2 bedrijven opgeven. iemand hier ervaring mee ? Dacht zelf een balans uit draaien tot 31-08-2020 en eentje vanaf 01-09-2020. Met vriendelijke groet, Frans
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.